Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
МамаДини
18.12.2009, 15:24
январь-ноябрь. Т.к. за год накопительно идет:)
:) накопительно конечно, но вопрос "как писать" почему то поставил меня в ступор, нарыла прошлый свой, там писала "за апрель" :005: А сейчас осенило, что как то это неправильно.
Спасибо!
Танюшка_М
18.12.2009, 15:30
Девоньки, подскажите, хочу в ФСС промежуточный отчет отнести, можт хоть октябрь, ноябрь возмещения удасться получить.
Как правильно написать: расчетная ведомость за какой период? за ноябрь 2009
или январь-ноябрь 2009
Я писала за 11 месяцев...
сейчас на файлообменник постараюсь закачать и выложу ссылку
вот
http://www.sharemania.ru/0177779
спасибо, очень хорошая ссылочка
МамаДини
18.12.2009, 15:34
Кто начисляет пособия за счет ФСС, что будете делать с декабрьскими? Как их потом то реально будет возместить?
:) накопительно конечно, но вопрос "как писать" почему то поставил меня в ступор, нарыла прошлый свой, там писала "за апрель" :005: А сейчас осенило, что как то это неправильно.
Спасибо!
мне в ФСС говорили для промежуточного для возмещения "на 30 ноября 2009"
Девы, я про лимит наличных расчетов по одному договору.
Между юриками понятно - 100 т.р. по договору и к бабке не ходи.
А между юриком и физиком (ИП)? Юрик поставщик.
Также 100 тыщ
МамаДини
18.12.2009, 15:54
Что то мне до ФСС не дозвониться, не знаете до какого числа они принимают письма на возмещение?
Девочки! научите! что делать:091:
В фирме 2 человека. Дир=учредитель и его зам.=его жена. Денег нет на р/с. Как быть с з.п. Я уже уменьшила ее донЕльзя. Типа работают они у меня 2 часа 4 дня в неделю. Но денег даже на ЭТО нет. Мне все таки начислять з.п. и налоги? А потом когда д/с появятся выплатить? Или вообще не начислять...:001:тогда какое основание НЕ НАЧИСЛЯТЬ.
Кто начисляет пособия за счет ФСС, что будете делать с декабрьскими? Как их потом то реально будет возместить?
у нас з/пл 15 января за декабрь - вот и пособие выплачу 15 января
Я тоже работала бухом пять лет, а потом три года сидела с дитем.
Мне не понадобились ни курсы, ни институт. Работу нашла сама и быстро. Вы пробовали резюме повесить? Попробуйте - отличный способ понять, на что Вы можете претендовать. А потом и определитесь - надо еще учиться или нет.
резюме повесить? Простите Куда?
Девочки! научите! что делать:091:
В фирме 2 человека. Дир=учредитель и его зам.=его жена. Денег нет на р/с. Как быть с з.п. Я уже уменьшила ее донЕльзя. Типа работают они у меня 2 часа 4 дня в неделю. Но денег даже на ЭТО нет. Мне все таки начислять з.п. и налоги? А потом когда д/с появятся выплатить? Или вообще не начислять...:001:тогда какое основание НЕ НАЧИСЛЯТЬ.
У меня тоже круто:
Выручки нет, а з/пл налоги платим, даже пару раз зараплату выплатили (все займами у учредителей).
Фима с июля функционирует:001:
И что я буду в налоговой рассказывать?
МамаДини
18.12.2009, 16:11
у нас з/пл 15 января за декабрь - вот и пособие выплачу 15 января
На Клерке что то слухи идут, что надо на конец года закрыться по нулям с ФСС, а то нереально потом что-либо возместить будет, но я так поняла это не везде, интересно как у нас дела обстоят...
И ещё вот вопрсик: я ежемесяно начисляю пособия до 1,5 лет и не плачу взносы 2,9 ФССные, ну потому что расходы больше этих взносов и по окончании квартала несу письмо вместе с рачетной ведомостью и возмещаю сразу за квартал, а тут на их сайте наткнулась: пишут надо ежемесяно это делать :005:
резюме повесить? Простите Куда?
На джоб.ру, хедхантер. Для начала.
Девочки! научите! что делать:091:
В фирме 2 человека. Дир=учредитель и его зам.=его жена. Денег нет на р/с. Как быть с з.п. Я уже уменьшила ее донЕльзя. Типа работают они у меня 2 часа 4 дня в неделю. Но денег даже на ЭТО нет. Мне все таки начислять з.п. и налоги? А потом когда д/с появятся выплатить? Или вообще не начислять...:001:тогда какое основание НЕ НАЧИСЛЯТЬ.
как вариант,сделайте договор займа с директором, внесите деньги на р/сч.
у вас деятельность есть какая-нибудь? если нет - пишите в налоговую и фонды письма - хозяйственная деятельность с такого-то по такое-то не велась, заработная плата не начислялась.
сдаёте пустые отчёты
Ореховая
18.12.2009, 16:28
Девочки, нужен коллективный разум:
как правильно оформить услуги по ремонту оборудования для наших покупателей - если мы его делаем не собственными силами, а в свою очередь заказываем этот ремонт у подрядчика.
Это все равно 20???
И как вы поступаете с доставками товара покупателям если это отдельным счетом идет? тоже 20-ка? или накладные расходы?
На Клерке что то слухи идут, что надо на конец года закрыться по нулям с ФСС, а то нереально потом что-либо возместить будет, но я так поняла это не везде, интересно как у нас дела обстоят...
И ещё вот вопрсик: я ежемесяно начисляю пособия до 1,5 лет и не плачу взносы 2,9 ФССные, ну потому что расходы больше этих взносов и по окончании квартала несу письмо вместе с рачетной ведомостью и возмещаю сразу за квартал, а тут на их сайте наткнулась: пишут надо ежемесяно это делать :005:
я давным-давно делала как Вы, хотя надо было помесячно.
хотите брошу Вам в личку телефон тетечки по пособиям Фрунзенского района ФСС?
мне в ФСС говорили для промежуточного для возмещения "на 30 ноября 2009"
мы промежуточный уже сдавали и нам уже возместили - сдавали отчет в годовой форме,но без декабря
у нас з/пл 15 января за декабрь - вот и пособие выплачу 15 января
А когда и как его потом возместить? Кто знает?
Порпорина
18.12.2009, 18:17
пожалуйста, подскажите, если уставный капитал формируется имуществом, вносимым учредителем - это будет Д75.1 К80, Д08.4К75.1, а если деятельности сейчас еще никакой нет, надо Д01 К08.4? Или потом, когда деятельность начнется нужно будет Д01 К08.4, Д44.1.1 К01 - стоимость 15 000 руб?
Пардон, я начинающий специалист)))
Отправила в личку.
Девочки, нужен коллективный разум:
как правильно оформить услуги по ремонту оборудования для наших покупателей - если мы его делаем не собственными силами, а в свою очередь заказываем этот ремонт у подрядчика.
Это все равно 20???
И как вы поступаете с доставками товара покупателям если это отдельным счетом идет? тоже 20-ка? или накладные расходы?
это ваш доход:1.Услуга по ремонту ,а на 20-ке формируете её стоимость(там и будет заказ ремонта у подрядчика)2.Доствка(формируете её)
пожалуйста, подскажите, если уставный капитал формируется имуществом, вносимым учредителем - это будет Д75.1 К80, Д08.4К75.1, а если деятельности сейчас еще никакой нет, надо Д01 К08.4? Или потом, когда деятельность начнется нужно будет Д01 К08.4, Д44.1.1 К01 - стоимость 15 000 руб?
Пардон, я начинающий специалист)))
Зачем на 44? что там у вас?
Порпорина
18.12.2009, 18:50
Зачем на 44? что там у вас?
А как правильно? Я туплю?
У нас торговля, я разве не могу сразу списать основное средство стоимостью до 20 000 руб на затраты? Как правильно сделать? Или нужно вводить в эксплуатацию и начислять амортизацию?:016:
Катя (радистка):flower: вместе были на семинаре,ты как поняла про 415000? Читаю свой конспект: "До 415000 рублей в год ЕСН не начисляются"
Давайте поразмышляем?:014:
Вот думаю,он так сказал? что если у человека з/п в год 415000,то ЕСН она не облагаются,сомневаюсь! Или что это значит? всё что больше 415000 в год уже не облагается или если в месяц 34584руб,то эту сумму мы уже не облагаем?
Ну даже если свыше 415000,т.е. из 450000,не облагаются ЕСН 35000,то это не выгодно работнику-в ПФР не идут начиления,но меня болше волнует другой вопрос.
Если так,то я же могу например директору начислить 600000 в год,а остальным сотрудникам как обычно,будут вопросы ко мне налоговой?
Ничёнипонимаю:073:
А главное где почитать,Катя,какие мысли?:flower:
Премудрый пескарь
18.12.2009, 19:00
Катя (радистка):flower: вместе были на семинаре,ты как поняла про 415000? Читаю свой конспект: "До 415000 рублей в год ЕСН не начисляются"
Давайте поразмышляем?:014:
Вот думаю,он так сказал? что если у человека з/п в год 415000,то ЕСН она не облагаются,сомневаюсь! Или что это значит? всё что больше 415000 в год уже не облагается или если в месяц 34584руб,то эту сумму мы уже не облагаем?
Ну даже если свыше 415000,т.е. из 450000,не облагаются ЕСН 35000,то это не выгодно работнику-в ПФР не идут начиления,но меня болше волнует другой вопрос.
Если так,то я же могу например директору начислить 600000 в год,а остальным сотрудникам как обычно,будут вопросы ко мне налоговой?
Ничёнипонимаю:073:
А главное где почитать,Катя,какие мысли?:flower:
Я не Катя, но все что свыше 415 тыс не облагается
А как правильно? Я туплю?
У нас торговля, я разве не могу сразу списать основное средство стоимостью до 20 000 руб на затраты? Как правильно сделать? Или нужно вводить в эксплуатацию и начислять амортизацию?:016:
Списывайте на затраты сразу, зачем Вам 01 счет?
В учетной политике оговорено, что можете списать сразу? Тогда вообще нивапрос.
Порпорина
18.12.2009, 20:02
Списывайте на затраты сразу, зачем Вам 01 счет?
В учетной политике оговорено, что можете списать сразу? Тогда вообще нивапрос.
Учетной политики нету:005:
А какими проводками списать на затраты: Д44.1.1 К08?
Если деятельности никакой нет, то, получается, будет убыток? :008:
Девочки, год назад открыли фирму. Учредитель внес УК 10000= в кассу, тут же выдали под АО. Сейчас он должен вернуть эти деньги в кассу и затем на р/счет? (фирма не работала весь год :()
Учетной политики нету:005:
А какими проводками списать на затраты: Д44.1.1 К08?
Если деятельности никакой нет, то, получается, будет убыток? :008:
А зачем Вам 08 счет? Оприходуйте сразу на 10, так как меньше 20 тысяч. и спишите на счета затрат, когда начнете деятельнось.
Девочки, год назад открыли фирму. Учредитель внес УК 10000= в кассу, тут же выдали под АО. Сейчас он должен вернуть эти деньги в кассу и затем на р/счет? (фирма не работала весь год :()
Пусть по приходнику вернет, а затем Вы ему снова под отчет выдадите. У Вас не утвержден остаток кассы? Тогда все делаете одним днем.
Кто начисляет пособия за счет ФСС, что будете делать с декабрьскими? Как их потом то реально будет возместить?
а, что должно измениться в наших взаимоотношениях с ФСС???:009: мне кажется, что только платежи теперь пойдут напрямую в ФСС, а не через налоговую, а все остальное по прежнему:008: или я, что-то не допонимаю...
а, что должно измениться в наших взаимоотношениях с ФСС???:009: мне кажется, что только платежи теперь пойдут напрямую в ФСС, а не через налоговую, а все остальное по прежнему:008: или я, что-то не допонимаю...
насколько я понимаю, это связано с новыми КБК или как они там теперь будут называться. в общем, очередная бюрократия
Подскажите плиз, как отразить в программе в 1С 8, редакция 6.1 изменения оклад сотрудников по всей фирме, где мне это отразить?
Кажется нашла...Кадровое перемещение???
я могу ошибаться:008: но вроде кадровое перемещение делается на отдельного сотрудника (на основании него не присходит индексации среднего заработка в дальнейшем, если понадобиться)... а на изменение окладов по предприятию в связи с изменением штатного расписания был приказ в котором отражаются старые оклады и проставляете новые.
насколько я понимаю, это связано с новыми КБК или как они там теперь будут называться. в общем, очередная бюрократия
я имела ввиду, что возмещения из ФСС вроде никак не должны измениться:008:
Пусть по приходнику вернет, а затем Вы ему снова под отчет выдадите. У Вас не утвержден остаток кассы? Тогда все делаете одним днем.
спасибо! и так каждый год )))
МамаДини
18.12.2009, 22:11
я давным-давно делала как Вы, хотя надо было помесячно.
хотите брошу Вам в личку телефон тетечки по пособиям Фрунзенского района ФСС?
Хочу :)) Спасибо! Как я делаю нельзя, да? А почему мне тогда ничего не говорили, и возмещали без проблем:005:
А когда и как его потом возместить? Кто знает?
Вот и я о том же
мы промежуточный уже сдавали и нам уже возместили - сдавали отчет в годовой форме,но без декабря
На титульном листе писали "за 2009 год" ?
а, что должно измениться в наших взаимоотношениях с ФСС???:009: мне кажется, что только платежи теперь пойдут напрямую в ФСС, а не через налоговую, а все остальное по прежнему:008: или я, что-то не допонимаю...
У нас всего можно ожидать, они же возмещают разницу между расходами и взносами ЕСН, а ЕСН заменяеться взносами, и чую я, будут проблемы с возмещением...
radistka77
18.12.2009, 22:47
Катя (радистка):flower: вместе были на семинаре,ты как поняла про 415000? Читаю свой конспект: "До 415000 рублей в год ЕСН не начисляются"
Давайте поразмышляем?:014:
Вот думаю,он так сказал? что если у человека з/п в год 415000,то ЕСН она не облагаются,сомневаюсь! Или что это значит? всё что больше 415000 в год уже не облагается или если в месяц 34584руб,то эту сумму мы уже не облагаем?
Ну даже если свыше 415000,т.е. из 450000,не облагаются ЕСН 35000,то это не выгодно работнику-в ПФР не идут начиления,но меня болше волнует другой вопрос.
Если так,то я же могу например директору начислить 600000 в год,а остальным сотрудникам как обычно,будут вопросы ко мне налоговой?
Ничёнипонимаю:073:
А главное где почитать,Катя,какие мысли?:flower:
Я не Катя, но все что свыше 415 тыс не облагается
ага, все верно, после предела 415 000 руб у сотрудника взносы не начисляются
а какие вопросы-то? ну вот дирик назначил себе такую зп и все тут
как перевалит 415000, так на него ничего и не начисляешь
в пфр уже все уйдет с 415000 необходимых
gusena79
19.12.2009, 00:39
про возмещение ФСС - я бы подала декларацию в конце декабря годовую, они обычно принимают числа 30-го, ну и возмещение сразу
про возмещение ФСС - я бы подала декларацию в конце декабря годовую, они обычно принимают числа 30-го, ну и возмещение сразу
надо им звонить. в каком-то году с 24-го декабря принимали
МамаДини
19.12.2009, 02:17
про возмещение ФСС - я бы подала декларацию в конце декабря годовую, они обычно принимают числа 30-го, ну и возмещение сразу
Дозванилась я им сегодня :080:, мне сказали понедельник, максимум вторник крайний срок с письмами на возмещение в этом году. О как :010:
А насчет декабрьских пособий, они же вроде не возмещают если не выплатили :005:
И как так отчет за год серьёзно принимали с 24 декабря :005:, сума сойти, вообщем пойду туда в понедельник, выясню что да как.
Девочки, заполняю 2НДФЛ, очень срочно надо:0019:.
Какой код страны, код региона и код вычета 13% у нас в Петербурге? Подскажите:091:
643, 78, 103
спасибо:flower:
Ау, девочки, есть кто нибудь онлайн? Проверте, пожалуйста, правильно ли я заполнила 2 ндфл?:091::091::091:
скину в личку.
Александрия
19.12.2009, 16:46
Девочки, если с 1 декабря назначено у сотрудницы пособие по уходу за ребенком.
Я могу в декабре за ноябрь не платить ЕСН (в части ФСС)?
И возмещение буду просить с отчетом за 2009 год?
Подскажите плиз, никогда пособий не было у меня.
Девочки, если с 1 декабря назначено у сотрудницы пособие по уходу за ребенком.
Я могу в декабре за ноябрь не платить ЕСН (в части ФСС)?
И возмещение буду просить с отчетом за 2009 год?
Подскажите плиз, никогда пособий не было у меня.
:053:я тоже сейчас с пособием парюсь, никогда не было
МамаДини
20.12.2009, 02:39
Девочки, если с 1 декабря назначено у сотрудницы пособие по уходу за ребенком.
Я могу в декабре за ноябрь не платить ЕСН (в части ФСС)?
И возмещение буду просить с отчетом за 2009 год?
Подскажите плиз, никогда пособий не было у меня.
мне кажеться, за ноябрь ЕСН надо заплатить, а вот декабрьский (в январе) если расходы превысят взносы не платить. И возмещение с отчетом за год.
МамаДини
20.12.2009, 02:51
А у меня новогодние бухгалтерские заморочки :) Подскажите, плиз, правильно ли мыслю:
- подарки сотрудникам - до 4000 НДФЛ нет, в расходы не беру, ЕСН нет, купила скажем в магазе есть чек, счет-фактуры нет - значит к вычету не беру, но НДС в бюджет заплатить должна. Так?
- подарки контрагентам - аналогично.
- украшение офиса - в расходы взять не могу, всё на счет 91,2 не принимаемые.
- банкет в офисе - продукты, спиртное - тоже в расходы не беру, ндс - так же не получаеться.
:( что то грустно всё как то.
- материальная помощь сотрудникам до 4000 - НДФЛ нету, ЕСН нету, в расходы не беру, ФСС_НСи ПЗ плачу - должно быть какое то обоснование мат. помощи? Или директор может издать приказ о ней и всё?
Vampirka
20.12.2009, 15:08
Девочки, помогите, мозг сломала...
Есть магазин по продаже очков.ЕНВД. розница. ККМ нет.
Клиент приходит, платит деньги, через несколько дней ему отдают оправу с линзами.
Каждый день делаю приходник на розничную выручку. 1С7.7. Формируются проводки Д50К90 на сумму дневной выручки. Поставщик линз, сволочь, накладные дает только раз в 2 недели. Соответственно товар я списать могу только раз в 2 недели. В 1С 7.7 есть 2 документа, которые списывают товар. 1. Продажа в розницу. Он тоже формирует проводку Д50К90 плюс к Д90К41. Получается задваивается... В приходнике можно снять галку "формировать проводки", но получится как-то некрасиво...
Еще есть документ "Инвентаризация ТМЦ", который списывает товар, но делает зачем-то проводку с минусом и с плюсом по кассе... Тоже фигня... Как сделать правильно???
Александрия
20.12.2009, 15:14
А у меня новогодние бухгалтерские заморочки :) Подскажите, плиз, правильно ли мыслю:
- подарки сотрудникам - до 4000 НДФЛ нет, в расходы не беру, ЕСН нет, купила скажем в магазе есть чек, счет-фактуры нет - значит к вычету не беру, но НДС в бюджет заплатить должна. Так?
- подарки контрагентам - аналогично.
- украшение офиса - в расходы взять не могу, всё на счет 91,2 не принимаемые.
- банкет в офисе - продукты, спиртное - тоже в расходы не беру, ндс - так же не получаеться.
:( что то грустно всё как то.
- материальная помощь сотрудникам до 4000 - НДФЛ нету, ЕСН нету, в расходы не беру, ФСС_НСи ПЗ плачу - должно быть какое то обоснование мат. помощи? Или директор может издать приказ о ней и всё?
:010: заморочек с этими подарками....
про подарки сотрудникам и конрагентам - про ндс не знаю:008: в вычет конечно не берем, ЕСН нет и НДФЛ нет.
банкет наверное при правильном оформлении можно как представительские расходы списать
а мат.помощь оформляем по приказу директора (на основании заявления сотрудника), единственное - для самого директора должно быть решение учредителей. С мат.помощи плачу НСиПЗ.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, обновления программы ПФ скачивать всем в обязательном порядке? Это не обсуждается?
Девочки, помогите, мозг сломала...
Есть магазин по продаже очков.ЕНВД. розница. ККМ нет.
Клиент приходит, платит деньги, через несколько дней ему отдают оправу с линзами.
Каждый день делаю приходник на розничную выручку. 1С7.7. Формируются проводки Д50К90 на сумму дневной выручки. Поставщик линз, сволочь, накладные дает только раз в 2 недели. Соответственно товар я списать могу только раз в 2 недели. В 1С 7.7 есть 2 документа, которые списывают товар. 1. Продажа в розницу. Он тоже формирует проводку Д50К90 плюс к Д90К41. Получается задваивается... В приходнике можно снять галку "формировать проводки", но получится как-то некрасиво...
Еще есть документ "Инвентаризация ТМЦ", который списывает товар, но делает зачем-то проводку с минусом и с плюсом по кассе... Тоже фигня... Как сделать правильно???
снять галку.
radistka77
20.12.2009, 19:17
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, обновления программы ПФ скачивать всем в обязательном порядке? Это не обсуждается?
если сдавать не на последней версии, то у них может не состыковаться
Vampirka
20.12.2009, 20:26
снять галку.
я же пояснила, бред получается. в кассу деньги каждый день и приходник. а проводки по 50 раз в 2 недели.
если сдавать не на последней версии, то у них может не состыковаться
Спасибо за ответ! Не поможите еще? Пробую обновить 2.5 до 2.6. Действую по инструкции: скачала программу обновления, "шла" по Мастеру, объявлено что обновление успешно завершено. У меня в инструкции к программе указан другой порядок обновления. Я в тоске - ничего не понимаю - обновилось или нет? Коллектив - "раз, два и обчелся", а мороки -ух! :005:
девочки раз зашла речь о программе ПФ скажите плиз, а где ее вообще скачать то, как и программу по ПН?
marishash
20.12.2009, 20:48
Девочки, а как на общ. транспорте от Петроградской до 15ой налоговой на Попова добраться?Есть там маршрутка какая-нибудь?
я же пояснила, бред получается. в кассу деньги каждый день и приходник. а проводки по 50 раз в 2 недели.
Посмотрите в общем журнале. Если Вы всё-таки хотите оставить проводки на приходнике, значит, отключите их на другом документе. Поиграйте с программой, задваиваться не должно. Делать инвентаризацию в такой ситуации неправильно
Девочки, а как на общ. транспорте от Петроградской до 15ой налоговой на Попова добраться?Есть там маршрутка какая-нибудь?
вот здесь можно посмотреть
http://spb.rusavtobus.ru/
девочки раз зашла речь о программе ПФ скажите плиз, а где ее вообще скачать то, как и программу по ПН?
Скачивать и обновлять отсюда: http://www.opfr.spb.ru/PO.HTM
masha_hayd
20.12.2009, 21:00
розница в 7 настроена ПРОСТО БРЕДОВО...
после долгих экспериментов мы решили вести как опт.. и оплату проводить через 50 и 62...
иначе просто беда... не себестоиомсть не посмотреть... ерунда какая-то
marishash
20.12.2009, 21:03
[QUOTE=dereza;36062472]вот здесь можно посмотреть
http://spb.rusavtobus.ru/[/QUO
Спасибо!
Скачивать и обновлять отсюда: http://www.opfr.spb.ru/PO.HTM
:flower::flower::flower: спасибо огромное.
девочки и еще такой вопрос где обновлять программу и загружать обновления по отчетности 1С 7.7. бух-ию. а то я избаловалась привыкла что все програмисты делают. но дергать постоянно, работая на дому не могу.
radistka77
20.12.2009, 21:49
Спасибо за ответ! Не поможите еще? Пробую обновить 2.5 до 2.6. Действую по инструкции: скачала программу обновления, "шла" по Мастеру, объявлено что обновление успешно завершено. У меня в инструкции к программе указан другой порядок обновления. Я в тоске - ничего не понимаю - обновилось или нет? Коллектив - "раз, два и обчелся", а мороки -ух! :005:
завтра гляну на работе - что там у меня видно, какая версия высвечивается где
Tanjusha
20.12.2009, 22:51
Дозванилась я им сегодня :080:, мне сказали понедельник, максимум вторник крайний срок с письмами на возмещение в этом году. О как :010:
А насчет декабрьских пособий, они же вроде не возмещают если не выплатили :005:
И как так отчет за год серьёзно принимали с 24 декабря :005:, сума сойти, вообщем пойду туда в понедельник, выясню что да как.
Это зависит от района. Центральный и Выборгский уже с 15-го отчеты принимают, возмещение по декабрь включительно просят сделать, до 22.12 - чтобы в этом году успеть перечислить возмещение.
Порпорина
20.12.2009, 23:05
Девочки, подскажите, куда загружать шрифт в 1С, что бы отчеты печатались со штрихкодом? Как это сделать, пожалуйста, помогите!!!
завтра гляну на работе - что там у меня видно, какая версия высвечивается где
Спасибо! Буду весьма признательна! Жду!
Александрия
20.12.2009, 23:49
Девочки, подскажите, куда загружать шрифт в 1С, что бы отчеты печатались со штрихкодом? Как это сделать, пожалуйста, помогите!!!
мне кажется в компьютере в папке шрифтов, а не в 1С.
Это зависит от района. Центральный и Выборгский уже с 15-го отчеты принимают, возмещение по декабрь включительно просят сделать, до 22.12 - чтобы в этом году успеть перечислить возмещение.
Напомните мне, пожалуйста! Если сдавать годовую декларацию, т.е. отчет, то взносы за декабрь уже должны буть уплачены? Или можно оплатить в январе?
:flower::flower::flower: спасибо огромное.
девочки и еще такой вопрос где обновлять программу и загружать обновления по отчетности 1С 7.7. бух-ию. а то я избаловалась привыкла что все програмисты делают. но дергать постоянно, работая на дому не могу.
я сама умею обновлять, кто бы обновлениями поделился.......если у меня будет обновление, буду иметь Вас ввиду))))))))))а Вы меня))))))))))
radistka77
21.12.2009, 10:49
Спасибо! Буду весьма признательна! Жду!
позвонила инспектору она сказала сдавать лучше на 2.6
глянула у себя - у меня было 2.5
скачала с сайта обновление в ту же папку, где было 2.5
распаковала архив, все обновилось
при входе в програмку высвечивается "ред. 2.6", данные все сохранились
позвонила инспектору она сказала сдавать лучше на 2.6
глянула у себя - у меня было 2.5
скачала с сайта обновление в ту же папку, где было 2.5
распаковала архив, все обновилось
при входе в програмку высвечивается "ред. 2.6", данные все сохранились
Низкий поклон! :091:Я копировала не в ту папку. Пойду снова попробую. Надеюсь на удачу...
Через несколько минут... ПОЛУЧИЛОСЬ!!! :080::flower:
Премудрый пескарь
21.12.2009, 12:44
Девочки, год назад открыли фирму. Учредитель внес УК 10000= в кассу, тут же выдали под АО. Сейчас он должен вернуть эти деньги в кассу и затем на р/счет? (фирма не работала весь год :()
А НДФЛ вам не насчитают за год пользования деньгами??? Почему их на р/с не кинуть???
Девочки, помогите, мозг сломала...
Есть магазин по продаже очков.ЕНВД. розница. ККМ нет.
Клиент приходит, платит деньги, через несколько дней ему отдают оправу с линзами.
Каждый день делаю приходник на розничную выручку. 1С7.7. Формируются проводки Д50К90 на сумму дневной выручки. Поставщик линз, сволочь, накладные дает только раз в 2 недели. Соответственно товар я списать могу только раз в 2 недели. В 1С 7.7 есть 2 документа, которые списывают товар. 1. Продажа в розницу. Он тоже формирует проводку Д50К90 плюс к Д90К41. Получается задваивается... В приходнике можно снять галку "формировать проводки", но получится как-то некрасиво...
Еще есть документ "Инвентаризация ТМЦ", который списывает товар, но делает зачем-то проводку с минусом и с плюсом по кассе... Тоже фигня... Как сделать правильно???
я же пояснила, бред получается. в кассу деньги каждый день и приходник. а проводки по 50 раз в 2 недели.
Вас 50 смущает?? А 41 нет??? Почему не красиво на ПКО снимать галку "формировать проводки"? Он же в кассовую книгу все равно попадет.
Документ «Продажа в розницу» предназначен для отражения
в бухгалтерском учете операций по продаже в розницу
товаров.
В реквизите «Склад» необходимо указать склад с которого
отпускаются товары или продукция.
В реквизите «Движение денежных средств» необходимо
выбрать вид движения денежных средств из соответствующего
справочника.
Флаг «Продажа облагается ЕНВД» необходимо включить, если
данная продажа подлежит обложению единым налогом на
вмененный доход.
При проведении документа будут сформированы проводки по
поступлению выручки в кассу и списанию себестоимости
реализованных в розницу товаров.
Если в документе указан налог с продаж, то будут
сформированы проводки по начислению налога с продаж.
Для отражения в учете сумм НДС, начисленных с операции по
реализации в розницу, необходимо на основании документа
«Продажа в розницу» ввести документ «Запись книги продаж».
Для отражения в кассовой книге выручки, полученной от
покупателей необходимо на основании документа «Розница»
ввести документ «Приходный кассовый ордер», перед проведением
которого необходимо снять флаг «Формировать проводки».
Девочки, кто делал сверку в 11 налоговой на Чайковского, там сразу сверку делают при тебе или потом за результатами надо приходить?
Vampirka
21.12.2009, 13:17
А НДФЛ вам не насчитают за год пользования деньгами??? Почему их на р/с не кинуть???
Вас 50 смущает?? А 41 нет??? Почему не красиво на ПКО снимать галку "формировать проводки"? Он же в кассовую книгу все равно попадет.
Документ «Продажа в розницу» предназначен для отражения
в бухгалтерском учете операций по продаже в розницу
товаров.
В реквизите «Склад» необходимо указать склад с которого
отпускаются товары или продукция.
В реквизите «Движение денежных средств» необходимо
выбрать вид движения денежных средств из соответствующего
справочника.
Флаг «Продажа облагается ЕНВД» необходимо включить, если
данная продажа подлежит обложению единым налогом на
вмененный доход.
При проведении документа будут сформированы проводки по
поступлению выручки в кассу и списанию себестоимости
реализованных в розницу товаров.
Если в документе указан налог с продаж, то будут
сформированы проводки по начислению налога с продаж.
Для отражения в учете сумм НДС, начисленных с операции по
реализации в розницу, необходимо на основании документа
«Продажа в розницу» ввести документ «Запись книги продаж».
Для отражения в кассовой книге выручки, полученной от
покупателей необходимо на основании документа «Розница»
ввести документ «Приходный кассовый ордер», перед проведением
которого необходимо снять флаг «Формировать проводки».
Некрасиво другое. Что приходник делается каждый день. А проводки по кассе раз в 2 недели этим самым документом "Продажа в розницу". Соответственно, если за эти 2 недели, например, была сдача денег в банк, то по счету 50 будет отрицательное сальдо.
Vampirka
21.12.2009, 13:19
А НДФЛ вам не насчитают за год пользования деньгами??? Почему их на р/с не кинуть???
Договор займа можно оформить.
Девы а кто нибудь сдает расчет в банк по остатку лимита кассы?
Вообще его проверяют или можно завысить выручку?
Девы а кто нибудь сдает расчет в банк по остатку лимита кассы?
Вообще его проверяют или можно завысить выручку?
Вообще его проверяют :)
Премудрый пескарь
21.12.2009, 13:41
Некрасиво другое. Что приходник делается каждый день. А проводки по кассе раз в 2 недели этим самым документом "Продажа в розницу". Соответственно, если за эти 2 недели, например, была сдача денег в банк, то по счету 50 будет отрицательное сальдо.
Как вариант, проводите реализацию раз в две недели, или давите поставщика.
Договор займа можно оформить.
С кем?? Безвозмездный? На выгоду насчитают
Премудрый пескарь
21.12.2009, 13:41
Вообще его проверяют :)
В Сбере завышали :073:
Теперь все честно
Порпорина
21.12.2009, 13:47
мне кажется в компьютере в папке шрифтов, а не в 1С.
Научите, пожалуйста!!!! Как это сделать? Как называется шрифт? Где его можно скачать?:091:
В Сбере завышали :073:
Теперь все честно
У меня в РПБ была контактная девочка по кассовой дисциплине, она говорила, что, в принципе, на основании выручки в расчете можно запросить лимит и побольше (в разумных пределах, канешн). Но последнее слово за ней. :)
С кем?? Безвозмездный? На выгоду насчитают
По-моему, если у учредителя больше 50%, никакой выгоды не насчитают. Сами "живем" на беспроцентных займах от единственного учредителя. Доходов катастрофически не хвататет ни на ЗП, ни на аренду. Новенькие мы. :008:
Премудрый пескарь
21.12.2009, 14:10
По-моему, если у учредителя больше 50%, никакой выгоды не насчитают. Сами "живем" на беспроцентных займах от единственного учредителя. Доходов катастрофически не хвататет ни на ЗП, ни на аренду. Новенькие мы. :008:
Так это когда вам дают, а когда вы даете, то это мат. выгода
Премудрый пескарь
21.12.2009, 14:11
Девочки, поможите задачки решить.
1. Определите себестоимость продукции для предприятия и ее уровень, если розничный товарооборот предприятия составил 3100 тыс. руб., уровень валового дохода – 42%, уровень издержек обращения и производства – 28%.
2. Определите сумму устойчивых пассивов и ее прирост по предприятию питания за II
квартал:
- объем закупок в покупных ценах – 408 тыс. руб.;
- уровень расходов на оплату труда – 11,8% к товарообороту;
- заработная плата выдается 6 числа следующего месяца;
- отчисления во внебюджетные фонды – по законодательству;
- резерв предстоящих платежей – 4,1 тыс. руб.;
- устойчивые пассивы на начало II квартала – 5.5 тыс. руб.
Девы а кто нибудь сдает расчет в банк по остатку лимита кассы?
Вообще его проверяют или можно завысить выручку?
проверяют, у нас требуют анализ счета 50 и 90
Отправила в личку.
А можно и меня к себе?
И спасибо за табличку с семинара, тоже скачала :flower::flower::flower:
Зы пост про группу нашла, постучалась :008:
Вообще его проверяют :)
Расчет то понятно проверят сам, а вот циферки буду сверять с кассой?:)
проверяют, у нас требуют анализ счета 50 и 90
А какой у вас банк?
Девочки, мальчики, подскажите, сколько раз можно устанавливать 1С ЗуП ???
Вчера установила, сегодня что то поэкспирементировала ручками шаловливыми, теперь открывается кофигуратор и усё... ни туда ни сюда... что делать не знаю... :008:
Слышала информацию про 3 установки. Это правда??
Девочки, мальчики, подскажите, сколько раз можно устанавливать 1С ЗуП ???
Вчера установила, сегодня что то поэкспирементировала ручками шаловливыми, теперь открывается кофигуратор и усё... ни туда ни сюда... что делать не знаю... :008:
Слышала информацию про 3 установки. Это правда??
Если у вас базовая версия то 3 раза можно ставить
Если у вас базовая версия то 3 раза можно ставить
ёлки :(
Хотела все снести и заново установить... Теперь не получится... Так обидно
Vampirka
21.12.2009, 15:04
Как вариант, проводите реализацию раз в две недели, или давите поставщика.
С кем?? Безвозмездный? На выгоду насчитают
Давить бесполезно, задним числом уже красиво не подогнать :(
Рио-Рита
21.12.2009, 15:08
Девушки, не знаете когда ФСС начинает годовые отчеты принимать? Хочу до НГ сдать. Тороплюсь?
Девушки, не знаете когда ФСС начинает годовые отчеты принимать? Хочу до НГ сдать. Тороплюсь?
я всегда сдаю в конце декабря,
Порпорина
21.12.2009, 15:21
Девы, ну, пожалуйста, поделитесь своими знаниями :091:
Как установить шрифт, что бы отчеты печатались со штрихкодом, а то у меня какая-то абракадабра вылезает:001:
Премудрый пескарь
21.12.2009, 15:24
Давить бесполезно, задним числом уже красиво не подогнать :(
А так у вас что получается???
Деньги не ясно за что, аванс допустим, потом реализация, потом зачет авансов?
Девы, ну, пожалуйста, поделитесь своими знаниями :091:
Как установить шрифт, что бы отчеты печатались со штрихкодом, а то у меня какая-то абракадабра вылезает:001:
сейчас ссылку пришлю в личку
Рио-Рита
21.12.2009, 15:32
я всегда сдаю в конце декабря,
Спасибо.
Чего то я сегодня туплю. Напомните плиз, если я з/плату за декабрь выдам в декабре, что с налогами? НДФЛ понятно. А остальное вроде все до выдачи з/платы платится? Раньше помню чек в банке не принимали пока налоги не заплатишь. А сейчас? :008:
kostins_famaly
21.12.2009, 15:37
Девочки, кто делал сверку в 11 налоговой на Чайковского, там сразу сверку делают при тебе или потом за результатами надо приходить?
Через пять дней:005:
Спасибо.
Чего то я сегодня туплю. Напомните плиз, если я з/плату за декабрь выдам в декабре, что с налогами? НДФЛ понятно. А остальное вроде все до выдачи з/платы платится? Раньше помню чек в банке не принимали пока налоги не заплатишь. А сейчас? :008:
Банки теперь не контролируют уплату налогов.
С налогами все нормально будет, но я буду стараться оплатить все в декабре (ЕСН имеется ввиду), т.к. хочу закрыть год по нулям. А то там смена КБК, потом боюсь неразбериха может возникнуть.
ёлки :(
Хотела все снести и заново установить... Теперь не получится... Так обидно
Уррааа!! Заработалооо!!!!!!:080::080::080:
Щелк щелк туда-сюда и поехали :007:
Если бы ещё понять можно ли перенсти первоначальные данные с 1с8Бухг в 1с8ЗуП было бы совсем прекрасно. Никто не подскажет есть ли такая возможность?:0097:
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.