PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 [222] 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

МамаДини
18.12.2009, 15:24
январь-ноябрь. Т.к. за год накопительно идет:)
:) накопительно конечно, но вопрос "как писать" почему то поставил меня в ступор, нарыла прошлый свой, там писала "за апрель" :005: А сейчас осенило, что как то это неправильно.
Спасибо!

Танюшка_М
18.12.2009, 15:30
Девоньки, подскажите, хочу в ФСС промежуточный отчет отнести, можт хоть октябрь, ноябрь возмещения удасться получить.
Как правильно написать: расчетная ведомость за какой период? за ноябрь 2009
или январь-ноябрь 2009

Я писала за 11 месяцев...

AssOl'
18.12.2009, 15:33
сейчас на файлообменник постараюсь закачать и выложу ссылку

вот
http://www.sharemania.ru/0177779
спасибо, очень хорошая ссылочка

МамаДини
18.12.2009, 15:34
Кто начисляет пособия за счет ФСС, что будете делать с декабрьскими? Как их потом то реально будет возместить?

AssOl'
18.12.2009, 15:34
:) накопительно конечно, но вопрос "как писать" почему то поставил меня в ступор, нарыла прошлый свой, там писала "за апрель" :005: А сейчас осенило, что как то это неправильно.
Спасибо!
мне в ФСС говорили для промежуточного для возмещения "на 30 ноября 2009"

Mastik
18.12.2009, 15:50
Девы, я про лимит наличных расчетов по одному договору.
Между юриками понятно - 100 т.р. по договору и к бабке не ходи.
А между юриком и физиком (ИП)? Юрик поставщик.

Также 100 тыщ

МамаДини
18.12.2009, 15:54
Что то мне до ФСС не дозвониться, не знаете до какого числа они принимают письма на возмещение?

KisMas
18.12.2009, 15:54
Девочки! научите! что делать:091:
В фирме 2 человека. Дир=учредитель и его зам.=его жена. Денег нет на р/с. Как быть с з.п. Я уже уменьшила ее донЕльзя. Типа работают они у меня 2 часа 4 дня в неделю. Но денег даже на ЭТО нет. Мне все таки начислять з.п. и налоги? А потом когда д/с появятся выплатить? Или вообще не начислять...:001:тогда какое основание НЕ НАЧИСЛЯТЬ.

Mastik
18.12.2009, 15:54
Кто начисляет пособия за счет ФСС, что будете делать с декабрьскими? Как их потом то реально будет возместить?

у нас з/пл 15 января за декабрь - вот и пособие выплачу 15 января

V*Olga
18.12.2009, 16:03
Я тоже работала бухом пять лет, а потом три года сидела с дитем.
Мне не понадобились ни курсы, ни институт. Работу нашла сама и быстро. Вы пробовали резюме повесить? Попробуйте - отличный способ понять, на что Вы можете претендовать. А потом и определитесь - надо еще учиться или нет.
резюме повесить? Простите Куда?

@Весна@
18.12.2009, 16:03
Девочки! научите! что делать:091:
В фирме 2 человека. Дир=учредитель и его зам.=его жена. Денег нет на р/с. Как быть с з.п. Я уже уменьшила ее донЕльзя. Типа работают они у меня 2 часа 4 дня в неделю. Но денег даже на ЭТО нет. Мне все таки начислять з.п. и налоги? А потом когда д/с появятся выплатить? Или вообще не начислять...:001:тогда какое основание НЕ НАЧИСЛЯТЬ.
У меня тоже круто:
Выручки нет, а з/пл налоги платим, даже пару раз зараплату выплатили (все займами у учредителей).
Фима с июля функционирует:001:
И что я буду в налоговой рассказывать?

МамаДини
18.12.2009, 16:11
у нас з/пл 15 января за декабрь - вот и пособие выплачу 15 января
На Клерке что то слухи идут, что надо на конец года закрыться по нулям с ФСС, а то нереально потом что-либо возместить будет, но я так поняла это не везде, интересно как у нас дела обстоят...

И ещё вот вопрсик: я ежемесяно начисляю пособия до 1,5 лет и не плачу взносы 2,9 ФССные, ну потому что расходы больше этих взносов и по окончании квартала несу письмо вместе с рачетной ведомостью и возмещаю сразу за квартал, а тут на их сайте наткнулась: пишут надо ежемесяно это делать :005:

Сулико
18.12.2009, 16:18
резюме повесить? Простите Куда?
На джоб.ру, хедхантер. Для начала.

dereza
18.12.2009, 16:25
Девочки! научите! что делать:091:
В фирме 2 человека. Дир=учредитель и его зам.=его жена. Денег нет на р/с. Как быть с з.п. Я уже уменьшила ее донЕльзя. Типа работают они у меня 2 часа 4 дня в неделю. Но денег даже на ЭТО нет. Мне все таки начислять з.п. и налоги? А потом когда д/с появятся выплатить? Или вообще не начислять...:001:тогда какое основание НЕ НАЧИСЛЯТЬ.

как вариант,сделайте договор займа с директором, внесите деньги на р/сч.
у вас деятельность есть какая-нибудь? если нет - пишите в налоговую и фонды письма - хозяйственная деятельность с такого-то по такое-то не велась, заработная плата не начислялась.
сдаёте пустые отчёты

Ореховая
18.12.2009, 16:28
Девочки, нужен коллективный разум:

как правильно оформить услуги по ремонту оборудования для наших покупателей - если мы его делаем не собственными силами, а в свою очередь заказываем этот ремонт у подрядчика.
Это все равно 20???

И как вы поступаете с доставками товара покупателям если это отдельным счетом идет? тоже 20-ка? или накладные расходы?

dereza
18.12.2009, 16:30
На Клерке что то слухи идут, что надо на конец года закрыться по нулям с ФСС, а то нереально потом что-либо возместить будет, но я так поняла это не везде, интересно как у нас дела обстоят...

И ещё вот вопрсик: я ежемесяно начисляю пособия до 1,5 лет и не плачу взносы 2,9 ФССные, ну потому что расходы больше этих взносов и по окончании квартала несу письмо вместе с рачетной ведомостью и возмещаю сразу за квартал, а тут на их сайте наткнулась: пишут надо ежемесяно это делать :005:

я давным-давно делала как Вы, хотя надо было помесячно.
хотите брошу Вам в личку телефон тетечки по пособиям Фрунзенского района ФСС?

mon
18.12.2009, 16:44
мне в ФСС говорили для промежуточного для возмещения "на 30 ноября 2009"
мы промежуточный уже сдавали и нам уже возместили - сдавали отчет в годовой форме,но без декабря

Планета
18.12.2009, 16:50
у нас з/пл 15 января за декабрь - вот и пособие выплачу 15 января
А когда и как его потом возместить? Кто знает?

Порпорина
18.12.2009, 18:17
пожалуйста, подскажите, если уставный капитал формируется имуществом, вносимым учредителем - это будет Д75.1 К80, Д08.4К75.1, а если деятельности сейчас еще никакой нет, надо Д01 К08.4? Или потом, когда деятельность начнется нужно будет Д01 К08.4, Д44.1.1 К01 - стоимость 15 000 руб?
Пардон, я начинающий специалист)))

yes
18.12.2009, 18:43
Отправила в личку.

Девочки, нужен коллективный разум:

как правильно оформить услуги по ремонту оборудования для наших покупателей - если мы его делаем не собственными силами, а в свою очередь заказываем этот ремонт у подрядчика.
Это все равно 20???
И как вы поступаете с доставками товара покупателям если это отдельным счетом идет? тоже 20-ка? или накладные расходы?
это ваш доход:1.Услуга по ремонту ,а на 20-ке формируете её стоимость(там и будет заказ ремонта у подрядчика)2.Доствка(формируете её)

пожалуйста, подскажите, если уставный капитал формируется имуществом, вносимым учредителем - это будет Д75.1 К80, Д08.4К75.1, а если деятельности сейчас еще никакой нет, надо Д01 К08.4? Или потом, когда деятельность начнется нужно будет Д01 К08.4, Д44.1.1 К01 - стоимость 15 000 руб?
Пардон, я начинающий специалист)))
Зачем на 44? что там у вас?

Порпорина
18.12.2009, 18:50
Зачем на 44? что там у вас?

А как правильно? Я туплю?
У нас торговля, я разве не могу сразу списать основное средство стоимостью до 20 000 руб на затраты? Как правильно сделать? Или нужно вводить в эксплуатацию и начислять амортизацию?:016:

yes
18.12.2009, 18:58
Катя (радистка):flower: вместе были на семинаре,ты как поняла про 415000? Читаю свой конспект: "До 415000 рублей в год ЕСН не начисляются"
Давайте поразмышляем?:014:
Вот думаю,он так сказал? что если у человека з/п в год 415000,то ЕСН она не облагаются,сомневаюсь! Или что это значит? всё что больше 415000 в год уже не облагается или если в месяц 34584руб,то эту сумму мы уже не облагаем?
Ну даже если свыше 415000,т.е. из 450000,не облагаются ЕСН 35000,то это не выгодно работнику-в ПФР не идут начиления,но меня болше волнует другой вопрос.
Если так,то я же могу например директору начислить 600000 в год,а остальным сотрудникам как обычно,будут вопросы ко мне налоговой?
Ничёнипонимаю:073:
А главное где почитать,Катя,какие мысли?:flower:

Премудрый пескарь
18.12.2009, 19:00
Катя (радистка):flower: вместе были на семинаре,ты как поняла про 415000? Читаю свой конспект: "До 415000 рублей в год ЕСН не начисляются"
Давайте поразмышляем?:014:
Вот думаю,он так сказал? что если у человека з/п в год 415000,то ЕСН она не облагаются,сомневаюсь! Или что это значит? всё что больше 415000 в год уже не облагается или если в месяц 34584руб,то эту сумму мы уже не облагаем?
Ну даже если свыше 415000,т.е. из 450000,не облагаются ЕСН 35000,то это не выгодно работнику-в ПФР не идут начиления,но меня болше волнует другой вопрос.
Если так,то я же могу например директору начислить 600000 в год,а остальным сотрудникам как обычно,будут вопросы ко мне налоговой?
Ничёнипонимаю:073:
А главное где почитать,Катя,какие мысли?:flower:
Я не Катя, но все что свыше 415 тыс не облагается

Сулико
18.12.2009, 19:12
А как правильно? Я туплю?
У нас торговля, я разве не могу сразу списать основное средство стоимостью до 20 000 руб на затраты? Как правильно сделать? Или нужно вводить в эксплуатацию и начислять амортизацию?:016:
Списывайте на затраты сразу, зачем Вам 01 счет?

В учетной политике оговорено, что можете списать сразу? Тогда вообще нивапрос.

Порпорина
18.12.2009, 20:02
Списывайте на затраты сразу, зачем Вам 01 счет?

В учетной политике оговорено, что можете списать сразу? Тогда вообще нивапрос.

Учетной политики нету:005:
А какими проводками списать на затраты: Д44.1.1 К08?
Если деятельности никакой нет, то, получается, будет убыток? :008:

Marge
18.12.2009, 20:24
Девочки, год назад открыли фирму. Учредитель внес УК 10000= в кассу, тут же выдали под АО. Сейчас он должен вернуть эти деньги в кассу и затем на р/счет? (фирма не работала весь год :()

Straus
18.12.2009, 20:41
Учетной политики нету:005:
А какими проводками списать на затраты: Д44.1.1 К08?
Если деятельности никакой нет, то, получается, будет убыток? :008:

А зачем Вам 08 счет? Оприходуйте сразу на 10, так как меньше 20 тысяч. и спишите на счета затрат, когда начнете деятельнось.

Straus
18.12.2009, 20:43
Девочки, год назад открыли фирму. Учредитель внес УК 10000= в кассу, тут же выдали под АО. Сейчас он должен вернуть эти деньги в кассу и затем на р/счет? (фирма не работала весь год :()

Пусть по приходнику вернет, а затем Вы ему снова под отчет выдадите. У Вас не утвержден остаток кассы? Тогда все делаете одним днем.

fedia
18.12.2009, 21:30
Кто начисляет пособия за счет ФСС, что будете делать с декабрьскими? Как их потом то реально будет возместить?

а, что должно измениться в наших взаимоотношениях с ФСС???:009: мне кажется, что только платежи теперь пойдут напрямую в ФСС, а не через налоговую, а все остальное по прежнему:008: или я, что-то не допонимаю...

dereza
18.12.2009, 21:41
а, что должно измениться в наших взаимоотношениях с ФСС???:009: мне кажется, что только платежи теперь пойдут напрямую в ФСС, а не через налоговую, а все остальное по прежнему:008: или я, что-то не допонимаю...

насколько я понимаю, это связано с новыми КБК или как они там теперь будут называться. в общем, очередная бюрократия

fedia
18.12.2009, 21:47
Подскажите плиз, как отразить в программе в 1С 8, редакция 6.1 изменения оклад сотрудников по всей фирме, где мне это отразить?
Кажется нашла...Кадровое перемещение???


я могу ошибаться:008: но вроде кадровое перемещение делается на отдельного сотрудника (на основании него не присходит индексации среднего заработка в дальнейшем, если понадобиться)... а на изменение окладов по предприятию в связи с изменением штатного расписания был приказ в котором отражаются старые оклады и проставляете новые.

fedia
18.12.2009, 21:48
насколько я понимаю, это связано с новыми КБК или как они там теперь будут называться. в общем, очередная бюрократия


я имела ввиду, что возмещения из ФСС вроде никак не должны измениться:008:

Marge
18.12.2009, 21:59
Пусть по приходнику вернет, а затем Вы ему снова под отчет выдадите. У Вас не утвержден остаток кассы? Тогда все делаете одним днем.

спасибо! и так каждый год )))

МамаДини
18.12.2009, 22:11
я давным-давно делала как Вы, хотя надо было помесячно.
хотите брошу Вам в личку телефон тетечки по пособиям Фрунзенского района ФСС?
Хочу :)) Спасибо! Как я делаю нельзя, да? А почему мне тогда ничего не говорили, и возмещали без проблем:005:
А когда и как его потом возместить? Кто знает?
Вот и я о том же
мы промежуточный уже сдавали и нам уже возместили - сдавали отчет в годовой форме,но без декабря
На титульном листе писали "за 2009 год" ?
а, что должно измениться в наших взаимоотношениях с ФСС???:009: мне кажется, что только платежи теперь пойдут напрямую в ФСС, а не через налоговую, а все остальное по прежнему:008: или я, что-то не допонимаю...
У нас всего можно ожидать, они же возмещают разницу между расходами и взносами ЕСН, а ЕСН заменяеться взносами, и чую я, будут проблемы с возмещением...

radistka77
18.12.2009, 22:47
Катя (радистка):flower: вместе были на семинаре,ты как поняла про 415000? Читаю свой конспект: "До 415000 рублей в год ЕСН не начисляются"
Давайте поразмышляем?:014:
Вот думаю,он так сказал? что если у человека з/п в год 415000,то ЕСН она не облагаются,сомневаюсь! Или что это значит? всё что больше 415000 в год уже не облагается или если в месяц 34584руб,то эту сумму мы уже не облагаем?
Ну даже если свыше 415000,т.е. из 450000,не облагаются ЕСН 35000,то это не выгодно работнику-в ПФР не идут начиления,но меня болше волнует другой вопрос.
Если так,то я же могу например директору начислить 600000 в год,а остальным сотрудникам как обычно,будут вопросы ко мне налоговой?
Ничёнипонимаю:073:
А главное где почитать,Катя,какие мысли?:flower:

Я не Катя, но все что свыше 415 тыс не облагается

ага, все верно, после предела 415 000 руб у сотрудника взносы не начисляются

а какие вопросы-то? ну вот дирик назначил себе такую зп и все тут
как перевалит 415000, так на него ничего и не начисляешь
в пфр уже все уйдет с 415000 необходимых

gusena79
19.12.2009, 00:39
про возмещение ФСС - я бы подала декларацию в конце декабря годовую, они обычно принимают числа 30-го, ну и возмещение сразу

dereza
19.12.2009, 00:41
про возмещение ФСС - я бы подала декларацию в конце декабря годовую, они обычно принимают числа 30-го, ну и возмещение сразу

надо им звонить. в каком-то году с 24-го декабря принимали

МамаДини
19.12.2009, 02:17
про возмещение ФСС - я бы подала декларацию в конце декабря годовую, они обычно принимают числа 30-го, ну и возмещение сразу
Дозванилась я им сегодня :080:, мне сказали понедельник, максимум вторник крайний срок с письмами на возмещение в этом году. О как :010:
А насчет декабрьских пособий, они же вроде не возмещают если не выплатили :005:
И как так отчет за год серьёзно принимали с 24 декабря :005:, сума сойти, вообщем пойду туда в понедельник, выясню что да как.

Жара
19.12.2009, 15:17
Девочки, заполняю 2НДФЛ, очень срочно надо:0019:.
Какой код страны, код региона и код вычета 13% у нас в Петербурге? Подскажите:091:

dereza
19.12.2009, 15:22
643, 78, 103

Жара
19.12.2009, 15:24
643, 78, 103
спасибо:flower:

Жара
19.12.2009, 16:31
Ау, девочки, есть кто нибудь онлайн? Проверте, пожалуйста, правильно ли я заполнила 2 ндфл?:091::091::091:

скину в личку.

Александрия
19.12.2009, 16:46
Девочки, если с 1 декабря назначено у сотрудницы пособие по уходу за ребенком.
Я могу в декабре за ноябрь не платить ЕСН (в части ФСС)?
И возмещение буду просить с отчетом за 2009 год?
Подскажите плиз, никогда пособий не было у меня.

AssOl'
19.12.2009, 17:33
Девочки, если с 1 декабря назначено у сотрудницы пособие по уходу за ребенком.
Я могу в декабре за ноябрь не платить ЕСН (в части ФСС)?
И возмещение буду просить с отчетом за 2009 год?
Подскажите плиз, никогда пособий не было у меня.
:053:я тоже сейчас с пособием парюсь, никогда не было

МамаДини
20.12.2009, 02:39
Девочки, если с 1 декабря назначено у сотрудницы пособие по уходу за ребенком.
Я могу в декабре за ноябрь не платить ЕСН (в части ФСС)?
И возмещение буду просить с отчетом за 2009 год?
Подскажите плиз, никогда пособий не было у меня.
мне кажеться, за ноябрь ЕСН надо заплатить, а вот декабрьский (в январе) если расходы превысят взносы не платить. И возмещение с отчетом за год.

МамаДини
20.12.2009, 02:51
А у меня новогодние бухгалтерские заморочки :) Подскажите, плиз, правильно ли мыслю:
- подарки сотрудникам - до 4000 НДФЛ нет, в расходы не беру, ЕСН нет, купила скажем в магазе есть чек, счет-фактуры нет - значит к вычету не беру, но НДС в бюджет заплатить должна. Так?
- подарки контрагентам - аналогично.
- украшение офиса - в расходы взять не могу, всё на счет 91,2 не принимаемые.
- банкет в офисе - продукты, спиртное - тоже в расходы не беру, ндс - так же не получаеться.
:( что то грустно всё как то.
- материальная помощь сотрудникам до 4000 - НДФЛ нету, ЕСН нету, в расходы не беру, ФСС_НСи ПЗ плачу - должно быть какое то обоснование мат. помощи? Или директор может издать приказ о ней и всё?

Vampirka
20.12.2009, 15:08
Девочки, помогите, мозг сломала...
Есть магазин по продаже очков.ЕНВД. розница. ККМ нет.
Клиент приходит, платит деньги, через несколько дней ему отдают оправу с линзами.
Каждый день делаю приходник на розничную выручку. 1С7.7. Формируются проводки Д50К90 на сумму дневной выручки. Поставщик линз, сволочь, накладные дает только раз в 2 недели. Соответственно товар я списать могу только раз в 2 недели. В 1С 7.7 есть 2 документа, которые списывают товар. 1. Продажа в розницу. Он тоже формирует проводку Д50К90 плюс к Д90К41. Получается задваивается... В приходнике можно снять галку "формировать проводки", но получится как-то некрасиво...
Еще есть документ "Инвентаризация ТМЦ", который списывает товар, но делает зачем-то проводку с минусом и с плюсом по кассе... Тоже фигня... Как сделать правильно???

Александрия
20.12.2009, 15:14
А у меня новогодние бухгалтерские заморочки :) Подскажите, плиз, правильно ли мыслю:
- подарки сотрудникам - до 4000 НДФЛ нет, в расходы не беру, ЕСН нет, купила скажем в магазе есть чек, счет-фактуры нет - значит к вычету не беру, но НДС в бюджет заплатить должна. Так?
- подарки контрагентам - аналогично.
- украшение офиса - в расходы взять не могу, всё на счет 91,2 не принимаемые.
- банкет в офисе - продукты, спиртное - тоже в расходы не беру, ндс - так же не получаеться.
:( что то грустно всё как то.
- материальная помощь сотрудникам до 4000 - НДФЛ нету, ЕСН нету, в расходы не беру, ФСС_НСи ПЗ плачу - должно быть какое то обоснование мат. помощи? Или директор может издать приказ о ней и всё?

:010: заморочек с этими подарками....
про подарки сотрудникам и конрагентам - про ндс не знаю:008: в вычет конечно не берем, ЕСН нет и НДФЛ нет.
банкет наверное при правильном оформлении можно как представительские расходы списать
а мат.помощь оформляем по приказу директора (на основании заявления сотрудника), единственное - для самого директора должно быть решение учредителей. С мат.помощи плачу НСиПЗ.

SVK
20.12.2009, 17:21
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, обновления программы ПФ скачивать всем в обязательном порядке? Это не обсуждается?

dereza
20.12.2009, 17:26
Девочки, помогите, мозг сломала...
Есть магазин по продаже очков.ЕНВД. розница. ККМ нет.
Клиент приходит, платит деньги, через несколько дней ему отдают оправу с линзами.
Каждый день делаю приходник на розничную выручку. 1С7.7. Формируются проводки Д50К90 на сумму дневной выручки. Поставщик линз, сволочь, накладные дает только раз в 2 недели. Соответственно товар я списать могу только раз в 2 недели. В 1С 7.7 есть 2 документа, которые списывают товар. 1. Продажа в розницу. Он тоже формирует проводку Д50К90 плюс к Д90К41. Получается задваивается... В приходнике можно снять галку "формировать проводки", но получится как-то некрасиво...
Еще есть документ "Инвентаризация ТМЦ", который списывает товар, но делает зачем-то проводку с минусом и с плюсом по кассе... Тоже фигня... Как сделать правильно???

снять галку.

radistka77
20.12.2009, 19:17
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, обновления программы ПФ скачивать всем в обязательном порядке? Это не обсуждается?
если сдавать не на последней версии, то у них может не состыковаться

Vampirka
20.12.2009, 20:26
снять галку.
я же пояснила, бред получается. в кассу деньги каждый день и приходник. а проводки по 50 раз в 2 недели.

SVK
20.12.2009, 20:43
если сдавать не на последней версии, то у них может не состыковаться

Спасибо за ответ! Не поможите еще? Пробую обновить 2.5 до 2.6. Действую по инструкции: скачала программу обновления, "шла" по Мастеру, объявлено что обновление успешно завершено. У меня в инструкции к программе указан другой порядок обновления. Я в тоске - ничего не понимаю - обновилось или нет? Коллектив - "раз, два и обчелся", а мороки -ух! :005:

ВолнA
20.12.2009, 20:46
девочки раз зашла речь о программе ПФ скажите плиз, а где ее вообще скачать то, как и программу по ПН?

marishash
20.12.2009, 20:48
Девочки, а как на общ. транспорте от Петроградской до 15ой налоговой на Попова добраться?Есть там маршрутка какая-нибудь?

dereza
20.12.2009, 20:51
я же пояснила, бред получается. в кассу деньги каждый день и приходник. а проводки по 50 раз в 2 недели.

Посмотрите в общем журнале. Если Вы всё-таки хотите оставить проводки на приходнике, значит, отключите их на другом документе. Поиграйте с программой, задваиваться не должно. Делать инвентаризацию в такой ситуации неправильно

dereza
20.12.2009, 20:53
Девочки, а как на общ. транспорте от Петроградской до 15ой налоговой на Попова добраться?Есть там маршрутка какая-нибудь?

вот здесь можно посмотреть
http://spb.rusavtobus.ru/

SVK
20.12.2009, 20:59
девочки раз зашла речь о программе ПФ скажите плиз, а где ее вообще скачать то, как и программу по ПН?

Скачивать и обновлять отсюда: http://www.opfr.spb.ru/PO.HTM

masha_hayd
20.12.2009, 21:00
розница в 7 настроена ПРОСТО БРЕДОВО...
после долгих экспериментов мы решили вести как опт.. и оплату проводить через 50 и 62...
иначе просто беда... не себестоиомсть не посмотреть... ерунда какая-то

marishash
20.12.2009, 21:03
[QUOTE=dereza;36062472]вот здесь можно посмотреть
http://spb.rusavtobus.ru/[/QUO
Спасибо!

ВолнA
20.12.2009, 21:13
Скачивать и обновлять отсюда: http://www.opfr.spb.ru/PO.HTM

:flower::flower::flower: спасибо огромное.

девочки и еще такой вопрос где обновлять программу и загружать обновления по отчетности 1С 7.7. бух-ию. а то я избаловалась привыкла что все програмисты делают. но дергать постоянно, работая на дому не могу.

radistka77
20.12.2009, 21:49
Спасибо за ответ! Не поможите еще? Пробую обновить 2.5 до 2.6. Действую по инструкции: скачала программу обновления, "шла" по Мастеру, объявлено что обновление успешно завершено. У меня в инструкции к программе указан другой порядок обновления. Я в тоске - ничего не понимаю - обновилось или нет? Коллектив - "раз, два и обчелся", а мороки -ух! :005:
завтра гляну на работе - что там у меня видно, какая версия высвечивается где

Tanjusha
20.12.2009, 22:51
Дозванилась я им сегодня :080:, мне сказали понедельник, максимум вторник крайний срок с письмами на возмещение в этом году. О как :010:
А насчет декабрьских пособий, они же вроде не возмещают если не выплатили :005:
И как так отчет за год серьёзно принимали с 24 декабря :005:, сума сойти, вообщем пойду туда в понедельник, выясню что да как.
Это зависит от района. Центральный и Выборгский уже с 15-го отчеты принимают, возмещение по декабрь включительно просят сделать, до 22.12 - чтобы в этом году успеть перечислить возмещение.

Порпорина
20.12.2009, 23:05
Девочки, подскажите, куда загружать шрифт в 1С, что бы отчеты печатались со штрихкодом? Как это сделать, пожалуйста, помогите!!!

SVK
20.12.2009, 23:46
завтра гляну на работе - что там у меня видно, какая версия высвечивается где
Спасибо! Буду весьма признательна! Жду!

Александрия
20.12.2009, 23:49
Девочки, подскажите, куда загружать шрифт в 1С, что бы отчеты печатались со штрихкодом? Как это сделать, пожалуйста, помогите!!!

мне кажется в компьютере в папке шрифтов, а не в 1С.

SVK
20.12.2009, 23:52
Это зависит от района. Центральный и Выборгский уже с 15-го отчеты принимают, возмещение по декабрь включительно просят сделать, до 22.12 - чтобы в этом году успеть перечислить возмещение.
Напомните мне, пожалуйста! Если сдавать годовую декларацию, т.е. отчет, то взносы за декабрь уже должны буть уплачены? Или можно оплатить в январе?

dereza
20.12.2009, 23:53
:flower::flower::flower: спасибо огромное.

девочки и еще такой вопрос где обновлять программу и загружать обновления по отчетности 1С 7.7. бух-ию. а то я избаловалась привыкла что все програмисты делают. но дергать постоянно, работая на дому не могу.

я сама умею обновлять, кто бы обновлениями поделился.......если у меня будет обновление, буду иметь Вас ввиду))))))))))а Вы меня))))))))))

radistka77
21.12.2009, 10:49
Спасибо! Буду весьма признательна! Жду!
позвонила инспектору она сказала сдавать лучше на 2.6
глянула у себя - у меня было 2.5
скачала с сайта обновление в ту же папку, где было 2.5
распаковала архив, все обновилось
при входе в програмку высвечивается "ред. 2.6", данные все сохранились

SVK
21.12.2009, 11:31
позвонила инспектору она сказала сдавать лучше на 2.6
глянула у себя - у меня было 2.5
скачала с сайта обновление в ту же папку, где было 2.5
распаковала архив, все обновилось
при входе в програмку высвечивается "ред. 2.6", данные все сохранились

Низкий поклон! :091:Я копировала не в ту папку. Пойду снова попробую. Надеюсь на удачу...

Через несколько минут... ПОЛУЧИЛОСЬ!!! :080::flower:

Премудрый пескарь
21.12.2009, 12:44
Девочки, год назад открыли фирму. Учредитель внес УК 10000= в кассу, тут же выдали под АО. Сейчас он должен вернуть эти деньги в кассу и затем на р/счет? (фирма не работала весь год :()

А НДФЛ вам не насчитают за год пользования деньгами??? Почему их на р/с не кинуть???

Девочки, помогите, мозг сломала...
Есть магазин по продаже очков.ЕНВД. розница. ККМ нет.
Клиент приходит, платит деньги, через несколько дней ему отдают оправу с линзами.
Каждый день делаю приходник на розничную выручку. 1С7.7. Формируются проводки Д50К90 на сумму дневной выручки. Поставщик линз, сволочь, накладные дает только раз в 2 недели. Соответственно товар я списать могу только раз в 2 недели. В 1С 7.7 есть 2 документа, которые списывают товар. 1. Продажа в розницу. Он тоже формирует проводку Д50К90 плюс к Д90К41. Получается задваивается... В приходнике можно снять галку "формировать проводки", но получится как-то некрасиво...
Еще есть документ "Инвентаризация ТМЦ", который списывает товар, но делает зачем-то проводку с минусом и с плюсом по кассе... Тоже фигня... Как сделать правильно???

я же пояснила, бред получается. в кассу деньги каждый день и приходник. а проводки по 50 раз в 2 недели.

Вас 50 смущает?? А 41 нет??? Почему не красиво на ПКО снимать галку "формировать проводки"? Он же в кассовую книгу все равно попадет.

Документ «Продажа в розницу» предназначен для отражения
в бухгалтерском учете операций по продаже в розницу
товаров.

В реквизите «Склад» необходимо указать склад с которого
отпускаются товары или продукция.

В реквизите «Движение денежных средств» необходимо
выбрать вид движения денежных средств из соответствующего
справочника.

Флаг «Продажа облагается ЕНВД» необходимо включить, если
данная продажа подлежит обложению единым налогом на
вмененный доход.

При проведении документа будут сформированы проводки по
поступлению выручки в кассу и списанию себестоимости
реализованных в розницу товаров.

Если в документе указан налог с продаж, то будут
сформированы проводки по начислению налога с продаж.

Для отражения в учете сумм НДС, начисленных с операции по
реализации в розницу, необходимо на основании документа
«Продажа в розницу» ввести документ «Запись книги продаж».

Для отражения в кассовой книге выручки, полученной от
покупателей необходимо на основании документа «Розница»
ввести документ «Приходный кассовый ордер», перед проведением
которого необходимо снять флаг «Формировать проводки».

Mastik
21.12.2009, 13:05
Девочки, кто делал сверку в 11 налоговой на Чайковского, там сразу сверку делают при тебе или потом за результатами надо приходить?

Vampirka
21.12.2009, 13:17
А НДФЛ вам не насчитают за год пользования деньгами??? Почему их на р/с не кинуть???





Вас 50 смущает?? А 41 нет??? Почему не красиво на ПКО снимать галку "формировать проводки"? Он же в кассовую книгу все равно попадет.

Документ «Продажа в розницу» предназначен для отражения
в бухгалтерском учете операций по продаже в розницу
товаров.

В реквизите «Склад» необходимо указать склад с которого
отпускаются товары или продукция.

В реквизите «Движение денежных средств» необходимо
выбрать вид движения денежных средств из соответствующего
справочника.

Флаг «Продажа облагается ЕНВД» необходимо включить, если
данная продажа подлежит обложению единым налогом на
вмененный доход.

При проведении документа будут сформированы проводки по
поступлению выручки в кассу и списанию себестоимости
реализованных в розницу товаров.

Если в документе указан налог с продаж, то будут
сформированы проводки по начислению налога с продаж.

Для отражения в учете сумм НДС, начисленных с операции по
реализации в розницу, необходимо на основании документа
«Продажа в розницу» ввести документ «Запись книги продаж».

Для отражения в кассовой книге выручки, полученной от
покупателей необходимо на основании документа «Розница»
ввести документ «Приходный кассовый ордер», перед проведением
которого необходимо снять флаг «Формировать проводки».
Некрасиво другое. Что приходник делается каждый день. А проводки по кассе раз в 2 недели этим самым документом "Продажа в розницу". Соответственно, если за эти 2 недели, например, была сдача денег в банк, то по счету 50 будет отрицательное сальдо.

Vampirka
21.12.2009, 13:19
А НДФЛ вам не насчитают за год пользования деньгами??? Почему их на р/с не кинуть???

Договор займа можно оформить.

Chianti
21.12.2009, 13:35
Девы а кто нибудь сдает расчет в банк по остатку лимита кассы?
Вообще его проверяют или можно завысить выручку?

Сулико
21.12.2009, 13:38
Девы а кто нибудь сдает расчет в банк по остатку лимита кассы?
Вообще его проверяют или можно завысить выручку?
Вообще его проверяют :)

Премудрый пескарь
21.12.2009, 13:41
Некрасиво другое. Что приходник делается каждый день. А проводки по кассе раз в 2 недели этим самым документом "Продажа в розницу". Соответственно, если за эти 2 недели, например, была сдача денег в банк, то по счету 50 будет отрицательное сальдо.

Как вариант, проводите реализацию раз в две недели, или давите поставщика.

Договор займа можно оформить.

С кем?? Безвозмездный? На выгоду насчитают

Премудрый пескарь
21.12.2009, 13:41
Вообще его проверяют :)

В Сбере завышали :073:
Теперь все честно

Порпорина
21.12.2009, 13:47
мне кажется в компьютере в папке шрифтов, а не в 1С.
Научите, пожалуйста!!!! Как это сделать? Как называется шрифт? Где его можно скачать?:091:

Сулико
21.12.2009, 13:47
В Сбере завышали :073:
Теперь все честно
У меня в РПБ была контактная девочка по кассовой дисциплине, она говорила, что, в принципе, на основании выручки в расчете можно запросить лимит и побольше (в разумных пределах, канешн). Но последнее слово за ней. :)

SVK
21.12.2009, 13:59
С кем?? Безвозмездный? На выгоду насчитают

По-моему, если у учредителя больше 50%, никакой выгоды не насчитают. Сами "живем" на беспроцентных займах от единственного учредителя. Доходов катастрофически не хвататет ни на ЗП, ни на аренду. Новенькие мы. :008:

Премудрый пескарь
21.12.2009, 14:10
По-моему, если у учредителя больше 50%, никакой выгоды не насчитают. Сами "живем" на беспроцентных займах от единственного учредителя. Доходов катастрофически не хвататет ни на ЗП, ни на аренду. Новенькие мы. :008:

Так это когда вам дают, а когда вы даете, то это мат. выгода

Премудрый пескарь
21.12.2009, 14:11
Девочки, поможите задачки решить.

1. Определите себестоимость продукции для предприятия и ее уровень, если розничный товарооборот предприятия составил 3100 тыс. руб., уровень валового дохода – 42%, уровень издержек обращения и производства – 28%.

2. Определите сумму устойчивых пассивов и ее прирост по предприятию питания за II
квартал:
- объем закупок в покупных ценах – 408 тыс. руб.;
- уровень расходов на оплату труда – 11,8% к товарообороту;
- заработная плата выдается 6 числа следующего месяца;
- отчисления во внебюджетные фонды – по законодательству;
- резерв предстоящих платежей – 4,1 тыс. руб.;
- устойчивые пассивы на начало II квартала – 5.5 тыс. руб.

Mastik
21.12.2009, 14:23
Девы а кто нибудь сдает расчет в банк по остатку лимита кассы?
Вообще его проверяют или можно завысить выручку?

проверяют, у нас требуют анализ счета 50 и 90

TashaV
21.12.2009, 14:29
Отправила в личку.
А можно и меня к себе?



И спасибо за табличку с семинара, тоже скачала :flower::flower::flower:


Зы пост про группу нашла, постучалась :008:

Chianti
21.12.2009, 14:43
Вообще его проверяют :)

Расчет то понятно проверят сам, а вот циферки буду сверять с кассой?:)

Chianti
21.12.2009, 14:44
проверяют, у нас требуют анализ счета 50 и 90

А какой у вас банк?

ТигрОля
21.12.2009, 14:49
Девочки, мальчики, подскажите, сколько раз можно устанавливать 1С ЗуП ???
Вчера установила, сегодня что то поэкспирементировала ручками шаловливыми, теперь открывается кофигуратор и усё... ни туда ни сюда... что делать не знаю... :008:
Слышала информацию про 3 установки. Это правда??

Chianti
21.12.2009, 14:59
Девочки, мальчики, подскажите, сколько раз можно устанавливать 1С ЗуП ???
Вчера установила, сегодня что то поэкспирементировала ручками шаловливыми, теперь открывается кофигуратор и усё... ни туда ни сюда... что делать не знаю... :008:
Слышала информацию про 3 установки. Это правда??

Если у вас базовая версия то 3 раза можно ставить

ТигрОля
21.12.2009, 15:02
Если у вас базовая версия то 3 раза можно ставить
ёлки :(
Хотела все снести и заново установить... Теперь не получится... Так обидно

Vampirka
21.12.2009, 15:04
Как вариант, проводите реализацию раз в две недели, или давите поставщика.

С кем?? Безвозмездный? На выгоду насчитают
Давить бесполезно, задним числом уже красиво не подогнать :(

Рио-Рита
21.12.2009, 15:08
Девушки, не знаете когда ФСС начинает годовые отчеты принимать? Хочу до НГ сдать. Тороплюсь?

ТигрОля
21.12.2009, 15:14
Девушки, не знаете когда ФСС начинает годовые отчеты принимать? Хочу до НГ сдать. Тороплюсь?
я всегда сдаю в конце декабря,

Порпорина
21.12.2009, 15:21
Девы, ну, пожалуйста, поделитесь своими знаниями :091:
Как установить шрифт, что бы отчеты печатались со штрихкодом, а то у меня какая-то абракадабра вылезает:001:

Премудрый пескарь
21.12.2009, 15:24
Давить бесполезно, задним числом уже красиво не подогнать :(

А так у вас что получается???
Деньги не ясно за что, аванс допустим, потом реализация, потом зачет авансов?

ТигрОля
21.12.2009, 15:25
Девы, ну, пожалуйста, поделитесь своими знаниями :091:
Как установить шрифт, что бы отчеты печатались со штрихкодом, а то у меня какая-то абракадабра вылезает:001:
сейчас ссылку пришлю в личку

Рио-Рита
21.12.2009, 15:32
я всегда сдаю в конце декабря,
Спасибо.

Чего то я сегодня туплю. Напомните плиз, если я з/плату за декабрь выдам в декабре, что с налогами? НДФЛ понятно. А остальное вроде все до выдачи з/платы платится? Раньше помню чек в банке не принимали пока налоги не заплатишь. А сейчас? :008:

kostins_famaly
21.12.2009, 15:37
Девочки, кто делал сверку в 11 налоговой на Чайковского, там сразу сверку делают при тебе или потом за результатами надо приходить?

Через пять дней:005:

ТигрОля
21.12.2009, 15:39
Спасибо.

Чего то я сегодня туплю. Напомните плиз, если я з/плату за декабрь выдам в декабре, что с налогами? НДФЛ понятно. А остальное вроде все до выдачи з/платы платится? Раньше помню чек в банке не принимали пока налоги не заплатишь. А сейчас? :008:
Банки теперь не контролируют уплату налогов.
С налогами все нормально будет, но я буду стараться оплатить все в декабре (ЕСН имеется ввиду), т.к. хочу закрыть год по нулям. А то там смена КБК, потом боюсь неразбериха может возникнуть.

ТигрОля
21.12.2009, 15:53
ёлки :(
Хотела все снести и заново установить... Теперь не получится... Так обидно
Уррааа!! Заработалооо!!!!!!:080::080::080:
Щелк щелк туда-сюда и поехали :007:
Если бы ещё понять можно ли перенсти первоначальные данные с 1с8Бухг в 1с8ЗуП было бы совсем прекрасно. Никто не подскажет есть ли такая возможность?:0097: