Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Loralei
24.07.2008, 14:49
а разве продажа частному лицу с оплатой через Сбербанк не приравнивается к розничной торговле? У нас нет розницы, только опт.

Ореховая
24.07.2008, 15:00
а разве продажа частному лицу с оплатой через Сбербанк не приравнивается к розничной торговле? У нас нет розницы, только опт.

это 100% розница!!!!
ничего не отгружайте - попытайтесь вернуть деньги

у меня такая же ситуация сейчас

мамаНасти
24.07.2008, 15:05
Если нет опта, это хуже.... Закиньте на 76 как невыясненные, и договаривайтесь как вернуть... Вообще паразиты конечно, так не делается...

мамаНасти
24.07.2008, 15:10
мамаНасти, спасибо, прочла. Значит, если мы не платим добровольные взносы, то получается, я в таблице 1 формы 4а ставлю общую сумму начисленного БЛ, а в таблице 2 - то, что ФСС мне возместит исходя из МРОТа? и больше ничего не заполняю?

Я чесно говоря не сильно в курсе, но если вы не платите добровольные взносы, то наверно надо просто форму 4 ФСС? Вы им лучше позвоните и уточните.... А Вы за какой период отчитываетесь? А страхование от несч.случаев и проф заболеваний платите?

Loralei
24.07.2008, 15:11
Вот, действительно, паразит..... А еще он из Петрозаводска и как ему их возвращать? Он сюда не приезжает, товар отправляем курьерской службой :(
А я могу снять деньги с р/с и выдать ему налом из кассы? Если он распишется в расходнике и оставит копии паспорта и ИННа?

мамаНасти
24.07.2008, 15:12
да наверно можно... почему нет

TashaV
24.07.2008, 15:23
Я чесно говоря не сильно в курсе, но если вы не платите добровольные взносы, то наверно надо просто форму 4 ФСС? Вы им лучше позвоните и уточните.... А Вы за какой период отчитываетесь? А страхование от несч.случаев и проф заболеваний платите?
Несчастные - платим, конечно. Один больничный май-июнь (я звонила 24 июня, сказали приезжать после 20 июля с промежуточным отчетом) и июль, оба не декретные

Ореховая
24.07.2008, 15:25
Вот, действительно, паразит..... А еще он из Петрозаводска и как ему их возвращать? Он сюда не приезжает, товар отправляем курьерской службой :(
А я могу снять деньги с р/с и выдать ему налом из кассы? Если он распишется в расходнике и оставит копии паспорта и ИННа?

можно....
может быть еще вариант - чтобы организация прислала официальное письмо что по такой то квитанции был оплачен овар от такого то представителя их фирмы. просьба считать плательщиком ООО такое то.
а они у себя подотчет пусть проведут

мамаНасти
24.07.2008, 15:30
Несчастные - платим, конечно. Один больничный май-июнь (я звонила 24 июня, сказали приезжать после 20 июля с промежуточным отчетом) и июль, оба не декретные

Короче, я им сейчас позвонила, сказали сдавать форму 4 ФСС, но сначала брать все документы, подтверждающие расходы + копии этих документов, заверенные директором + письмо о возврате денег на ваш расчетный счет и ехать к ним. Когда они деньги вернут, в том периоде и показывать и расходы и возврат денег. Во как... На всякий случай тел. 662-09-75 это 29 филиал

мамаНасти
24.07.2008, 15:31
можно....
может быть еще вариант - чтобы организация прислала официальное письмо что по такой то квитанции был оплачен овар от такого то представителя их фирмы. просьба считать плательщиком ООО такое то.
а они у себя подотчет пусть проведут

А НДС... сомневаюсь, что он в квитанции выделен... Налоговая потом на мыло изойдет...

Ореховая
24.07.2008, 15:35
А НДС... сомневаюсь, что он в квитанции выделен... Налоговая потом на мыло изойдет...

арбитраж на стороне налогоплательщика в этом вопросе. насколько я знаю
а если вы платеж за товар отнесете на 76 налоговая тоже может возникать на этот счет.
тут же мы НДС не возмещаем а платим. они будут только рады

TashaV
24.07.2008, 15:48
Короче, я им сейчас позвонила, сказали сдавать форму 4 ФСС, но сначала брать все документы, подтверждающие расходы + копии этих документов, заверенные директором + письмо о возврате денег на ваш расчетный счет и ехать к ним. Когда они деньги вернут, в том периоде и показывать и расходы и возврат денег. Во как... На всякий случай тел. 662-09-75 это 29 филиал
:flower: спасибо преогромное, а то я в свой 27- ни как не могу дозвониться.

Cat Bastet
24.07.2008, 16:20
Прошу помощи спецов!:091:Нужна ли смета к договору на пректную документацию? Или же можно без сметы? В письме МинФина 03-03-06/1/114 от 22.02.07 вычитала, что "Разработка ТД осуществляется на основании договора подряда..." Значит, я понимаю, к дог. подряда нужна смета:016:

Verunia
24.07.2008, 16:48
носила ксерокопии документов запрошенных :010:, прошел месяц, пока тишина.
Первый раз точно проверят, потом не знаю, вот сижу жду, может пронесет второй раз. Но мумма у меня по сравнению с прошлым кварталом больше в десятки раз.

Прямые - ключи защиты и диски, ну еще тестирование.

Сумма реализации без НДС больше? Или сумма налога к возмещению из бюджета?
А что запрашивают? Хотя глупый вопрос:008:. Счета-фактуры разумеется...,да?

А вы не сами тестируете? Тестирование...хм...это мысль ведь:flower:. А у нас нет никаких ключей защиты,мы под заказ делаем софты,хоть и реализуем их один раз только ,для конкретного заказчика,под его требования,права все у нас остаются.
А дисков довольно немного покупается,я их как-то не додумалась в прямые отправлять:009:
А з/п персонала занятого в производстве?

Чайюри
24.07.2008, 17:22
Девочки, спасайте.....
читаю НК, и никак не соображу ( от духоты, видимо(((

в строку 010 по расходам в прибыли (мат.расходы)
я могу ставить списанную на затраты 10ку, кроме непосредственно сырья:

--списание станков, пил и пр. инструментов(до 20 000стоимостью)
-ГСМ
-упаковочная лента--вроде точно нет
-препараты для пропитки изделий
-электрооборудование (до 20 000)...
это все в пп.п 1 и 4 статьи 254 вроде не попадает...
ПОМОГИТЕ......туплю(((....каждый раз по новой...эх.

мамаНасти
24.07.2008, 17:35
Девочки, спасайте.....
читаю НК, и никак не соображу ( от духоты, видимо(((

в строку 010 по расходам в прибыли (мат.расходы)
я могу ставить списанную на затраты 10ку, кроме непосредственно сырья:

--списание станков, пил и пр. инструментов(до 20 000стоимостью)
-ГСМ
-упаковочная лента--вроде точно нет
-препараты для пропитки изделий
-электрооборудование (до 20 000)...
это все в пп.п 1 и 4 статьи 254 вроде не попадает...
ПОМОГИТЕ......туплю(((....каждый раз по новой...эх.

Не на 10ку, а на 20ку наверно...
Мне кажеться, что это все в косвенные пойдет

Чайюри
24.07.2008, 17:38
Не на 10ку, а на 20ку наверно...
Мне кажеться, что это все в косвенные пойдет

так я и пишу--списанную 10-ку.)
и станок......и пропитка изделия...все в косвенное?....

мамаНасти
24.07.2008, 17:49
так я и пишу--списанную 10-ку.)
и станок......и пропитка изделия...все в косвенное?....

Статья 254. Материальные расходы
3) на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом.
- сюда я думая пойдут станки как инструмент и неамортизируемое имущество

а пропитку в принципе и во вспомогательные материалы можно запихнуть в п.1.1 и упаковочную ленту кстати тоже. А если пакуете перед продажей то и на 44 можно

Чайюри
24.07.2008, 17:56
вот и я к этому склоняюсь.........но вроде как станок пилит непосредственно продукцию...


а ГСМ и электрооборудование...наверное в косвенное...да...

Чайюри
24.07.2008, 17:58
да...и еще хотела спросит---у вас всегда 010 строка совпадает со строкой Себестоимость формы 2?

liliane
24.07.2008, 18:00
Прошу помощи спецов!:091:Нужна ли смета к договору на пректную документацию? Или же можно без сметы? В письме МинФина 03-03-06/1/114 от 22.02.07 вычитала, что "Разработка ТД осуществляется на основании договора подряда..." Значит, я понимаю, к дог. подряда нужна смета:016:



нет, смета не нужна - на днях у аудитора спрашивала

liliane
24.07.2008, 18:02
прошу помощи - бросьте ссылочку на расчет незавершонки

МамаДини
24.07.2008, 18:38
Кто работае в 1С 8, подскажите:
1. вот в БУ есть регламетные операции (закрыте месяца), а в НУ надо что то подобное делать и как?
2. В БУ списывает по средней, как я поняла по средней за месяц, в НУ такое списание допустимо? Просто например, тем у кого в УП забито "списание по средней скользящей" как быть? В 1С то только 3 варианта - средняя, ФИФО, ЛИФО, нет уточнения как рассчитываеться "средний" :005:

TashaV
24.07.2008, 18:44
Зайди в Сервис-предприятие- настройка параметров учета. Там галки ставятся, и как я понимаю, тогда НУ идет одновременно с бухгалтерским. У меня упрощенка, поэтому я туда особо не лезу пока (фирма только раскручивается, из затрат, по сути только ЗП и налоги+ пара поставщиков услуг)

МамаДини
24.07.2008, 19:30
Зайди в Сервис-предприятие- настройка параметров учета. Там галки ставятся, и как я понимаю, тогда НУ идет одновременно с бухгалтерским. У меня упрощенка, поэтому я туда особо не лезу пока (фирма только раскручивается, из затрат, по сути только ЗП и налоги+ пара поставщиков услуг)
что то у меня в 1С 8.1 такого нет :(

мамаНасти
24.07.2008, 19:34
да...и еще хотела спросит---у вас всегда 010 строка совпадает со строкой Себестоимость формы 2?

нет. у меня незавершенка по разному расчитывается для БУ и НУ

TashaV
24.07.2008, 19:40
что то у меня в 1С 8.1 такого нет :(
Сорри, предприятие (самая верхняя строчка в окне, 4-я справа кнопка)- настройка параметров. Без "сервиса". Может, у тебя не монопольно запущена?

МамаДини
24.07.2008, 20:33
вот здесь?

Danil
24.07.2008, 20:37
это 100% розница!!!!
ничего не отгружайте - попытайтесь вернуть деньги

у меня такая же ситуация сейчасА в чем прикол, расскажите? Я уж несколько раз покупал у организаций, не имеющих ккм и как бы не работающих в рознице, товары и услуги. На заявление, что не работают за нал, прошу счет на физлицо-себя, оплачиваю с личной зарплатной карты через интернет-банк платежкой от физлица (см скрин) - и все без вопросов отгружают товар, накладную (или акт) на физлицо, пасп данные там, и все.

TashaV
24.07.2008, 20:40
вот здесь?
Именно это я имела ввиду. Если это не то, что решит проблему- сожалею :005:

TashaV
24.07.2008, 20:43
А в чем прикол, расскажите? Я уж несколько раз покупал у организаций, не имеющих ккм и как бы не работающих в рознице, товары и услуги. На заявление, что не работают за нал, прошу счет на физлицо-себя, оплачиваю с личной зарплатной карты через интернет-банк платежкой от физлица (см скрин) - и все без вопросов отгружают товар, накладную (или акт) на физлицо, пасп данные там, и все.
Проблема в том, что это сразу становится розничной торговлей и возникает "головная боль" у буха, начиная того,что должен быть раздельный учет (минимум) и заканчивая тем, что, насколько я помню, розница на вмененке (а это совсем другое налогообложение)

Danil
24.07.2008, 20:54
Почему же никто до сих пор даже ква не сказал? В силу некомпетентности? Нескольких разных бухов в разных организациях?

МамаДини
24.07.2008, 21:04
К сожалению, вроде не то, что я имела ввиду:
я запуталась окончательно:
у меня в УП прописано списание стоимости материалов и товаров по средней оценке, вроде как выяснилось что программа это делает правильно, я правда так и не поняла как у нее эти суммы корректировки получились :( и
тут у меня созрел новый вопрос: в БУ и в НУ необходимо делать корректировку списания стоимости по средней ??? или это распространяеться только на БУ?
Я просто думала что где то в программе есть документ "регламентные операции по налоговому учету" - видимо нет..

vessnadi
24.07.2008, 21:54
Девочки, подскажите, плиз, Адмиралтейская налоговая (МИ ФНС №8) вернулась на Садовую 55/57, или на Грибоедова находится?

Ореховая
24.07.2008, 22:34
Почему же никто до сих пор даже ква не сказал? В силу некомпетентности? Нескольких разных бухов в разных организациях?

не знаю. возможно для них это норма и они просто уже ведут учет этот - ЕНВД и ОСНО - раздельно
возможно наивность и надежда на то что так можно....

но я склонна считать что нельзя потому что оптовая торговля от розницы отличается именно тем для какой цели используется потом товар - в производственных или в личных.
то есть по определению если физ.лицо не зарегистрировало ИП или оно не является ПБОЮЛ - официально оно не ведет никакой деятельности и соотвественно это розница.
вне зависимости от способа оплаты.
это мой вывод на основе всей прочитанной норматички и статей различных. есть другие мнения

Проблема в том, что это сразу становится розничной торговлей и возникает "головная боль" у буха, начиная того,что должен быть раздельный учет (минимум) и заканчивая тем, что, насколько я помню, розница на вмененке (а это совсем другое налогообложение)
именно в ЕНВД и проблема - по ЕНВД пришлось бы вести раздельный учет! а это не есть гуд.совсем.
я своим сразу сказала что если кто-то еще продаст физ лицу через р/сч - будет мне доплачивать за ведение раздельного учета.

Рио-Рита
24.07.2008, 23:18
Прошу помощи спецов!:091:Нужна ли смета к договору на пректную документацию? Или же можно без сметы? В письме МинФина 03-03-06/1/114 от 22.02.07 вычитала, что "Разработка ТД осуществляется на основании договора подряда..." Значит, я понимаю, к дог. подряда нужна смета:016:
Не нужна, если есть протокол соглашения стоимости.
Но недавно была на семинаре по проектированию, так рекомендовали всё же смету делать.
да...и еще хотела спросит---у вас всегда 010 строка совпадает со строкой Себестоимость формы 2?
У меня никогда не совпадает.

Я просто думала что где то в программе есть документ "регламентные операции по налоговому учету" - видимо нет..
В 7-ке есть такой документ. Неужели в 8-ке нет?

masha_hayd
24.07.2008, 23:32
да...и еще хотела спросит---у вас всегда 010 строка совпадает со строкой Себестоимость формы 2?

принципиально она может совпадать в определенных случаях... но в нормальных условиях никогда совпадать не должна.

МамаДини
24.07.2008, 23:35
Не нужна, если есть протокол соглашения стоимости.
Но недавно была на семинаре по проектированию, так рекомендовали всё же смету делать.

У меня никогда не совпадает.

В 7-ке есть такой документ. Неужели в 8-ке нет?
в 8ке видимо нет :(, я нашла при закрытии месяца можно поставить галочку в НУ и в БУ "делать корректировку стоимости списания", вопрос: в НУ тоже надо корректировать стоимость если в УП прописано по средней?

МамаДини
24.07.2008, 23:37
:041:Девочки караул :001:
только что обновила 1С, последний доступный релиз 1.6.9.4
НЕТ НОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПРИБЫЛИ :041: что делать???? завтра хотела сдать :(
Какой должен быть последний релиз?

МамаДини
24.07.2008, 23:40
фу, чуть плохо не стало :)
обрадуйте меня кто-нить поскорее можно ведь еще по старой сдавать? Новая вроде с 1 июля вступает, да?

masha_hayd
24.07.2008, 23:43
фу, чуть плохо не стало :)
обрадуйте меня кто-нить поскорее можно ведь еще по старой сдавать? Новая вроде с 1 июля вступает, да?

нет сдаем по новой

Чайюри
25.07.2008, 00:36
принципиально она может совпадать в определенных случаях... но в нормальных условиях никогда совпадать не должна.

да я уже поняла, что бред спросила.Это от перегрева, наверное...

МамаДини
25.07.2008, 00:38
:( А какой должен быть новый релиз? и что там конкретно поменялось,возможно вообще в ручную исправить?

Чайюри
25.07.2008, 00:41
:( А какой должен быть новый релиз? и что там конкретно поменялось,возможно вообще в ручную исправить?

практически ничего,немного титульный, и еще по мелочи

Веденеева
25.07.2008, 01:33
:041:Девочки караул :001:
только что обновила 1С, последний доступный релиз 1.6.9.4
НЕТ НОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПРИБЫЛИ :041: что делать???? завтра хотела сдать :(
Какой должен быть последний релиз?


надеюсь у меня в электронной отчетности будет :091:

МамаДини
25.07.2008, 01:35
Сумма налога на прибыль в декларации заполняеться и расчитываеться нарастающим итогом с начала года, так? и не где в ней я не нашла графы типа " уплачено"
просто меня смущает эта фраза "сумма налога к доплате" и указана сумма с начала года, как будто мы не платили за 1кв,
или я чего то не догоняю :008:

МамаДини
25.07.2008, 01:36
надеюсь у меня в электронной отчетности будет :091:
да надо переходить на электронную, вот тока разгребусь немного и займусь этим вопросом

МамаДини
25.07.2008, 01:40
все спят уже наверно, одна я со своейй деклаацие, иэх
суммы уплаченные банку(абоненка+по 10р за платежку) всё вешаеться на 91 счет Прочие расходы или нет?

Marge
25.07.2008, 01:44
все спят уже наверно, одна я со своейй деклаацие, иэх
суммы уплаченные банку(абоненка+по 10р за платежку) всё вешаеться на 91 счет Прочие расходы или нет?

да, на 91

Веденеева
25.07.2008, 01:45
Сумма налога на прибыль в декларации заполняеться и расчитываеться нарастающим итогом с начала года, так? и не где в ней я не нашла графы типа " уплачено"
просто меня смущает эта фраза "сумма налога к доплате" и указана сумма с начала года, как будто мы не платили за 1кв,
или я чего то не догоняю :008:


См. декларацию:
Сумма начисленных авансовых платежейза отчетный(налоговый) период (стр.210)

Marge
25.07.2008, 01:46
Сумма налога на прибыль в декларации заполняеться и расчитываеться нарастающим итогом с начала года, так? и не где в ней я не нашла графы типа " уплачено"
просто меня смущает эта фраза "сумма налога к доплате" и указана сумма с начала года, как будто мы не платили за 1кв,
или я чего то не догоняю :008:

а вы авансы каждый месяц платите? или только кварталы?

Веденеева
25.07.2008, 01:47
а вы авансы каждый месяц платите? или только кварталы?

ну тае за квартал этот и есть аванс,т.к. налоговый период - год

Marge
25.07.2008, 01:51
ну тае за квартал этот и есть аванс,т.к. налоговый период - год

я-то поняла, я хотела МамаДини спросить, чтобы №№строк в декларации подсказать

МамаДини
25.07.2008, 01:54
не понимаю :( что не так что надо сделать, девочки объясните по пальцам, плизз
мы платим и представляем ежеквартально, все данные проверила, сформировала в 1С декларацию:
стр. 180 сумма исчисленного налога на прибыль всего: стоит общая сумма с начала года
стр. 210 прочерк :005:

Веденеева
25.07.2008, 02:08
не понимаю :( что не так что надо сделать, девочки объясните по пальцам, плизз
мы платим и представляем ежеквартально, все данные проверила, сформировала в 1С декларацию:
стр. 180 сумма исчисленного налога на прибыль всего: стоит общая сумма с начала года
стр. 210 прочерк :005:


Либо проводки по начислению налога не сделаны, либо ручками заполните то что в прошлом квартале начисляли

МамаДини
25.07.2008, 02:13
Либо проводки по начислению налога не сделаны, либо ручками заполните то что в прошлом квартале начисляли
так в 210 строке какая должна быть сумма - за первый квартал или за оба?

МамаДини
25.07.2008, 02:51
всё просмотрела с начала года: документ "закрытие месяца" и делает начисление налога на прибыль Д99.01.1К68.04.1 эта проводка у меня сделана за все месяца, затем в апреле прошла проплата налога за 1кв Д68.04.1К51
А в 210 строке ставиться прочерк, можт так и надо? ПОМОГИТЕЕЕЕ!
Ладно, пошла плакать и спать :0009:

Веденеева
25.07.2008, 08:15
всё просмотрела с начала года: документ "закрытие месяца" и делает начисление налога на прибыль Д99.01.1К68.04.1 эта проводка у меня сделана за все месяца, затем в апреле прошла проплата налога за 1кв Д68.04.1К51
А в 210 строке ставиться прочерк, можт так и надо? ПОМОГИТЕЕЕЕ!
Ладно, пошла плакать и спать :0009:

Я не помню автоматом у меня заполняет или нет, сегодня вспомню :))
А в стр. 210 надо поставить те суммы, которые вы начислили по прошлой декларации.
Разница и будет налог к уплате, который подставится на второй лист.

Рио-Рита
25.07.2008, 09:30
Сумма налога на прибыль в декларации заполняеться и расчитываеться нарастающим итогом с начала года, так? и не где в ней я не нашла графы типа " уплачено"
просто меня смущает эта фраза "сумма налога к доплате" и указана сумма с начала года, как будто мы не платили за 1кв,
или я чего то не догоняю :008:
Да, налоговая декларация заполняется только по начислению.
У меня есть памятка по заполнению:
"стр.180=стр.120*24%
стр.210=стр.180(п.п)+стр.290(п.п)
п.п.-пред.период
стр.210 за 1 квартал=стр.290 за 9 месяцев
стр.270=стр.180-стр.210
стр.290=стр.180-стр.180(п.п)
Важно:
В декларации за 1 квартал,стр.290 ВСЕГДА=стр.180
В декларации за 9 месяцев и за год стр.290 одинаковые..."

МамаДини
25.07.2008, 11:15
Девоньки, спасибо огромное, :flower: буду разбираться...

Danil
25.07.2008, 12:37
:041:Девочки караул :001:
только что обновила 1С, последний доступный релиз 1.6.9.4
НЕТ НОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПРИБЫЛИ :041: что делать???? завтра хотела сдать :(
Какой должен быть последний релиз?
Релиз правильный, последний (http://www.1c.ru/rus/support/release/). Декларация цепляется отдельным внешним файлом.

МамаДини
25.07.2008, 16:30
Релиз правильный, последний (http://www.1c.ru/rus/support/release/). Декларация цепляется отдельным внешним файлом.
Да, спасибо, я только что зацепила:)

Marge
25.07.2008, 17:10
Релиз правильный, последний (http://www.1c.ru/rus/support/release/). Декларация цепляется отдельным внешним файлом.

Danil! А почему она вся не выгружается? Только 1-ый лист?

Мумми Первая
25.07.2008, 18:14
Девочки... у меня уже шарики за ролики:065:
Оплата налога на прибыль....
Из того что получилось за полугодие вычитаем то, что платили за 1кв и авансы за апр-май-июнь? и ЭТО платим?:005::008::028:

TashaV
25.07.2008, 18:39
Девочки... у меня уже шарики за ролики:065:
Оплата налога на прибыль....
Из того что получилось за полугодие вычитаем то, что платили за 1кв и авансы за апр-май-июнь? и ЭТО платим?:005::008::028:
Ну да, насколько я понимаю. А как иначе-то?

Чайюри
25.07.2008, 19:03
Девочки!!СОС!!!
подскажите:

за 1 кв.-убыток
за полгода-тоже
созданы в мае 2007
авансовые по приб не платили
Но реализация во 2 квартале превысила 3 млн.руб.

за 1 кв. и за полугодие в декларации мне надо подавать пустые листы по аванс. платежам?? по каким??(Месяц, квартал????)
и по обособке во 2 квартале.....надо ли?
ПОМОГИТЕ!!! завтра не работет офис((((я не успеваююююююююююююююююю
Помогите, плих

Чайюри
25.07.2008, 19:16
люди....откликнитесь..прошу

TashaV
25.07.2008, 19:51
Девочки!!СОС!!!
подскажите:

за 1 кв.-убыток
за полгода-тоже
созданы в мае 2007
авансовые по приб не платили
Но реализация во 2 квартале превысила 3 млн.руб.

за 1 кв. и за полугодие в декларации мне надо подавать пустые листы по аванс. платежам?? по каким??(Месяц, квартал????)
и по обособке во 2 квартале.....надо ли?
ПОМОГИТЕ!!! завтра не работет офис((((я не успеваююююююююююююююююю
Помогите, плих
Наверно, по месяцам второго квартала. За 1-й же все должно быть сдано давно. Вроде бы прибыль по обособке не платится, или оно у тебя на отдельном балансе.
Сочувствую, с прибылью и авансами по ней имела дело давно, когда за неплатежи авансов еще не пинали совсем практически (2002-2003 годы)
Могу только кулачки за тебя подержать, что бы ты успела сделать@@@@@@@@@@@

TashaV
25.07.2008, 19:56
http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=52 на Клерке ты писала?

Анохас
25.07.2008, 20:03
это я писала)))в помощь)))...решили не заполнять

TashaV
25.07.2008, 20:13
это я писала)))в помощь)))...решили не заполнять
В крайнем случае, всегда можно выслать что-то "близкое к истине" в срок, а потом, разобравшись, уточненку. Главное- не переживать сильно, это все-таки всего лишь работа :ded: и не ошибается тот, кто ничего не делает

Danil
25.07.2008, 23:48
Danil! А почему она вся не выгружается? Только 1-ый лист?
уфф... не сегодня уже, хорошо?

Веденеева
26.07.2008, 02:31
Девушки, кто не спит!!!!!

Кто делает начисление отпускных в 1С Бух 8 на РБП , 97сч?

Неужели это только руками возможно занести и списать??????????? :110:

автоматом никак не настроить?

Лунная
26.07.2008, 03:20
Девушки, кто не спит!!!!!
Я не сплю, но помочь не смогу.... Мы на 8-ку перейдем только к началу зимы. Сама думаю, что буду тут периодичеси помощи просить. :(

Чайюри
26.07.2008, 03:28
и я не сплю....но не помогу((

Чайюри
26.07.2008, 03:29
а что, кстати...8ка хороша? Мой дир категорически против

Веденеева
26.07.2008, 09:13
Супер!!!!!!!
Мне очень нравится, я ни чуточки не жалею.
Я уже не представляю если придется в 7 ке опять работать

Cat Bastet
26.07.2008, 13:06
[quote=Рио-Рита;14568194]Не нужна, если есть протокол соглашения стоимости.
Но недавно была на семинаре по проектированию, так рекомендовали всё же смету делать.

У меня никогда не совпадает.

Спасибо ,Рио-Рита!:flower:

masha_hayd
26.07.2008, 13:36
а я на работе... свожу главный баланс....в смысле по главной организации
-((((((((((((((((((((((((((
все небось отдыхают?

МамаДини
26.07.2008, 13:39
Девочки... у меня уже шарики за ролики:065:
Оплата налога на прибыль....
Из того что получилось за полугодие вычитаем то, что платили за 1кв и авансы за апр-май-июнь? и ЭТО платим?:005::008::028:
Я так и не поняла, это надо ручками вычесть? или сумма к уплате за 2 кв должна автоматом проставляться на 2 листе, а в строке 210 быть указана начисленная за 1кв?

МамаДини
26.07.2008, 13:45
а я на работе... свожу главный баланс....в смысле по главной организации
-((((((((((((((((((((((((((
все небось отдыхают?
если бы :),я всё ещё бьюсь с прибылью

МамаДини
26.07.2008, 14:29
Подскажите, в налоговом учете должна быть проводка по начислению налога на прибыль? Документ "Закрытие месяца" этого не делает?

Рио-Рита
26.07.2008, 15:49
Подскажите, в налоговом учете должна быть проводка по начислению налога на прибыль? Документ "Закрытие месяца" этого не делает?
Нет, недолжна быть.

masha_hayd
26.07.2008, 15:55
если бы :),я всё ещё бьюсь с прибылью

я тоже... осталось посчитать разницу между БУ и НУ и в принципе я почти справилась...:)
а.. еще налоги на имущество и трапорт посчитать...
и будет прибыль

МамаДини
26.07.2008, 16:00
я тоже... осталось посчитать разницу между БУ и НУ и в принципе я почти справилась...:)
а.. еще налоги на имущество и трапорт посчитать...
и будет прибыль
хоть в этом повезло, у меня такого нету :)
Держитесь!

masha_hayd
26.07.2008, 16:07
хоть в этом повезло, у меня такого нету :)
Держитесь!

а это фигня....:)

mazaya
26.07.2008, 21:12
Подскажите, пожалуйста!!! :091::091::091:
Взнос в УК - принтер стоимостью 3000 рублей.
Как правильно и какими документами отразить его в 1С 7.7
Сделала проводку (через операции введенные вручную): Д75.1К80 3000,00.
А дальше? :091::091::091:

Чайюри
27.07.2008, 00:09
Подскажите, пожалуйста!!! :091::091::091:
Взнос в УК - принтер стоимостью 3000 рублей.
Как правильно и какими документами отразить его в 1С 7.7
Сделала проводку (через операции введенные вручную): Д75.1К80 3000,00.
А дальше? :091::091::091:

д10 к75 Документ поступление материалов
д20(26) к 10 Документ передача в производство

mazaya
27.07.2008, 01:41
д10 к75 Документ поступление материалов
д20(26) к 10 Документ передача в производство

А как так сделать, чтобы документ поступление материалов формировал проводку Д10 К75 ,что-то у меня не получается :( Формирует проводку Д10 К60 :(.

Чайюри
27.07.2008, 03:02
А как так сделать, чтобы документ поступление материалов формировал проводку Д10 К75 ,что-то у меня не получается :( Формирует проводку Д10 К60 :(.

наверное вручную придется
либо д76 к75
и далее через документ д10 к 76

Ехидна
28.07.2008, 03:28
Уря, товарисчи:080::080::080: Это я про УСН:008:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 155-ФЗ внес изменения в главы 26.1, 26.2 и 26.3 Налогового кодекса. Закон с 2009 года уточняет некоторые правила применения специальных налоговых режимов. Вот наиболее существенные из них.

В главы о едином сельскохозяйственном налоге и об упрощенной системе налогообложения внесено несколько идентичных поправок. Во-первых, для налогоплательщиков, применяющих эти налоговые режимы, отменена обязанность представлять налоговые декларации по итогам отчетных периодов. Они будут отчитываться только раз в год (ст. 346.10 и 346.23 НК РФ).

Во-вторых, уточнен порядок переноса убытков на будущие налоговые периоды (п. 5 ст. 346.6 и п. 7 ст. 346.18 НК РФ). Налогоплательщики получат право уменьшать налоговую базу, рассчитанную по итогам налогового периода, на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в полном объеме. Действующая редакция позволяет учитывать убыток в размере, не превышающем 30% налоговой базы. Убыток переносится в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором он получен. Кроме того, налогоплательщики смогут переносить убыток, полученный в прошлом году, но не учтенный по итогам текущего налогового периода, целиком или частично на любой год из последующих девяти лет. Правила переноса убытков будут действовать пока налогоплательщик находится на определенном режиме. Убытки, например, полученные при упрощенной системе при дальнейшем переходе на общий режим учесть нельзя.

Из этих двух глав исключены ограничения по размеру суточных и полевого довольствия, выдаваемых при командировках, на которые налогоплательщики могут уменьшать доходы (подп. 13 п. 2 ст. 346.5 и подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Действующая редакция позволяет учитывать эти расходы лишь в пределах норм, утвержденных Правительством РФ.

На уплату ЕСХН смогут переходить организации, имеющие филиалы и (или) представительства. Плательщики ЕСХН также получат право уменьшать свои доходы на расходы на выплату компенсаций, на технику безопасности, содержание помещений и инвентаря здравпунктов, расположенных на территории организации (подп. 2 и 6.1 п. 2 ст. 346.5 НК РФ).

Важные изменения произошли в главе о едином налоге на вмененный доход. Вводятся ограничения для перехода на этот спецрежим (п. 2.2 и 2.3 ст. 346.26 НК РФ). Применять «вмененку» не смогут организации и предприниматели, среднесписочная численность работников которых за прошедший календарный год превысила 100 человек. Не переведут на уплату ЕНВД и организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%. Налогоплательщик, нарушивший эти правила уже в процессе работы на спецрежиме, будет считаться перешедшим на общий режим налогообложения с начала того налогового периода, в котором требования были нарушены.

Katrin_P
28.07.2008, 10:16
Коллеги, сайт r78.nalog.ru - не работает, срочно нужны реквизиты МИ ФНС №8, может у кого-нибудь есть? Поделтесь, плиз. :)

Katrin_P
28.07.2008, 10:29
Коллеги, сайт r78.nalog.ru - не работает, срочно нужны реквизиты МИ ФНС №8, может у кого-нибудь есть? Поделтесь, плиз. :)

Сама нашла.:))

Лунная
28.07.2008, 11:08
Уря, товарисчи:080::080::080: Это я про УСН:008: Это все будет применяться с 1 января 2009 года? Я правильно поняла????

А пенсионка и ФСС останутся для упрощенщиков поквартально, так?

Ехидна
28.07.2008, 11:53
Это все будет применяться с 1 января 2009 года? Я правильно поняла????

А пенсионка и ФСС останутся для упрощенщиков поквартально, так?

да, с 1 января 2009
ПФР и ФСС остануться

kostins_famaly
28.07.2008, 12:16
Девочки, подскажите пожалуйста как расчитывается сумма ежемес. аванс. платеже на 3 квартал??? я совсем запуталась.:010:

TashaV
28.07.2008, 13:07
Девочки, подскажите пожалуйста как расчитывается сумма ежемес. аванс. платеже на 3 квартал??? я совсем запуталась.:010:
Могу ошибаться, конечно, но вроде бы 1/3 от прибыли второго квартала

TashaV
28.07.2008, 13:10
Коллеги, сайт r78.nalog.ru - не работает,
Прикол
Я в пятницу или четверг смотрела там адрес городской (Управление ФНС по СПб), вбила в письмо. Сегодня решила позвонить, узнать, можно ли письмо запрос им отвезти и сдать в канцелярию. Т.к. Сайт не работает- забила адрес в гугл, а он мне выдал, что это жилой дом :(

kostins_famaly
28.07.2008, 13:34
Девочки помогите плиз...
В декларации по прибыли в строке 290 =стр.180-стр.180(пред. периода)
А что писать в строках 300 и 310???

Быстрая лень
28.07.2008, 14:19
Девочки! Как вы затраты на доставку распределяете в 1С 7.7, если по одной наклданой пришло и ОС и материалы? Бух. справкой? :005: