Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Mastik
13.07.2008, 16:25
Девочки надо выдать материальную помощь сотруднику, сумма с которой я не буду платить налоги это 4000 руб?
И я потом смогу ее списать в расходы, при УСН?

МамаДини
13.07.2008, 19:56
Подскажите пожалуйста по поводу учета матералов в 1С:
Канцелярия - ввожу все позиции т.е. написать просто канц. товары нельзя, да?
проводка Д10.09К60
затем этим же числом делаю документ "Передача материалов в эксплуатацию" и там проводка
Д26,44К10.09
Мебель, оргтехника стоимостью ниже 20000р - проводка Д10.12К60
и затем опять передача в эксплуатацию и Д26,44 К10.12
Правильно? что то мне не нравиться, и потом получаеться что всякая мелочь, включая авторучку и скрепки и т.д. и тд. болтаеться у меня на счете МЦ.04.
Куда и когда списывать оттуда?
Вообщем я запуталась, помогите :008:

Легкое Дыхание
13.07.2008, 20:37
У вас 1С 7-ка или 8-ка?

МамаДини
13.07.2008, 21:46
У меня 8-ка

Легкое Дыхание
13.07.2008, 22:27
по 8-ке, к сожалению, не знаю.

Шоколад
13.07.2008, 22:28
Подскажите пожалуйста по поводу учета матералов в 1С:
Канцелярия - ввожу все позиции т.е. написать просто канц. товары нельзя, да?
проводка Д10.09К60
затем этим же числом делаю документ "Передача материалов в эксплуатацию" и там проводка
Д26,44К10.09
Мебель, оргтехника стоимостью ниже 20000р - проводка Д10.12К60
и затем опять передача в эксплуатацию и Д26,44 К10.12
Правильно? что то мне не нравиться, и потом получаеться что всякая мелочь, включая авторучку и скрепки и т.д. и тд. болтаеться у меня на счете МЦ.04.
Куда и когда списывать оттуда?
Вообщем я запуталась, помогите :008:

Я когда-то по поводу канцелярии тоже сильно переживала - очень не хотелось забивать все позиции. Знакомая главбух, которая не одну проверку выдержала, сказала, что она просто пишет Канц. товары, Расходные для оргтехники и т.д. И общая сумма накладной. Я теперь так и делаю.

Единственн@я
13.07.2008, 22:45
Я когда-то по поводу канцелярии тоже сильно переживала - очень не хотелось забивать все позиции. Знакомая главбух, которая не одну проверку выдержала, сказала, что она просто пишет Канц. товары, Расходные для оргтехники и т.д. И общая сумма накладной. Я теперь так и делаю.

я тоже так всегда делаю.

Шоколад
13.07.2008, 23:14
по 8-ке, к сожалению, не знаю.

Только сейчас заметила, что у Вас линеечка сменилась :flower: :flower: :flower:
Поздравляю!

Легкое Дыхание
13.07.2008, 23:16
Только сейчас заметила, что у Вас линеечка сменилась :flower: :flower: :flower:
Поздравляю!

Спасибо!

Легкое Дыхание
13.07.2008, 23:18
Я когда-то по поводу канцелярии тоже сильно переживала - очень не хотелось забивать все позиции. Знакомая главбух, которая не одну проверку выдержала, сказала, что она просто пишет Канц. товары, Расходные для оргтехники и т.д. И общая сумма накладной. Я теперь так и делаю.

Правильный подход. Тоже теперь буду так делать, надоело каждую ерунду отдельно приходовать. А если через ав. отчет по тов. чеку так же?

Веденеева
14.07.2008, 00:34
Подскажите пожалуйста по поводу учета матералов в 1С:
Канцелярия - ввожу все позиции т.е. написать просто канц. товары нельзя, да?
проводка Д10.09К60
затем этим же числом делаю документ "Передача материалов в эксплуатацию" и там проводка
Д26,44К10.09
Мебель, оргтехника стоимостью ниже 20000р - проводка Д10.12К60
и затем опять передача в эксплуатацию и Д26,44 К10.12
Правильно? что то мне не нравиться, и потом получаеться что всякая мелочь, включая авторучку и скрепки и т.д. и тд. болтаеться у меня на счете МЦ.04.
Куда и когда списывать оттуда?
Вообщем я запуталась, помогите :008:

в 8-ке есть документ Списание малоценки, вот он и списывает количество. А списание стоимости на затраты доком "передача материалов в эксплуатацию". Не путать с передачей в пр-во.

Angel Lique
14.07.2008, 00:37
Девочки, вы про такое слышали?
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=14358816&posted=1#post14358816

Веденеева
14.07.2008, 00:40
вообще-то это запрещено
есть письмо по этому поводу, это нарушение кассовой дисциплины


Да есть письмо ЦБ, которое подтягивают за уши налоговики при проверке. Мотивируют что это выдача з/п.
Но также есть постановление ВАС или ФАС точно не помню) что если этих сумм нет в платежной ведомости, то и з/п это быть никак не может.

Ехидна
14.07.2008, 01:42
Девочки, вы про такое слышали?
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=14358816&posted=1#post14358816

нет, завтра на почту собиралась, но я в Архангельске, вряд ли попросят, хотя хто их знает...

olanta2002
14.07.2008, 10:24
я такого письма на знаю... :(
но в нашем случае по-другому никак - у нас лимит кассы ноль,
а выручки наличкой нет вообще. У меня все авансовые отчеты постфактум проходят, а компенсацию я всегда на карту перевожу, на ту же, что и зп.
лимит кассы ноль - это всего лишь не должно быть остатка в кассе, это не обозначает, что Вы не можете совершать кассовые операции
какую компенсацию Вы имеете в виду? за неиспользованный отпуск-тогда, это зарплата, если Вы имеете в виду подотчётников, то Вы не можете ни на зарплатную карточку перечислять, ни на любую другую
письмо ЦБ РФ № 36-3/2408 от 18 декабря 2006 г.

Ехидна
14.07.2008, 11:07
лимит кассы ноль - это всего лишь не должно быть остатка в кассе, это не обозначает, что Вы не можете совершать кассовые операции
какую компенсацию Вы имеете в виду? за неиспользованный отпуск-тогда, это зарплата, если Вы имеете в виду подотчётников, то Вы не можете ни на зарплатную карточку перечислять, ни на любую другую
письмо ЦБ РФ № 36-3/2408 от 18 декабря 2006 г.

вот мнение (http://www.glavbukh.ru/art/9979) "главбуха", по-моему все логично

Шоколад
14.07.2008, 11:15
вот мнение (http://www.glavbukh.ru/art/9979) "главбуха", по-моему все логично

ну да :016:

Ланита
14.07.2008, 12:01
Девочки, не подскажете почтовый адрес ПФ Адмиралтейского райлна, на улице Глинки...

Ехидна
14.07.2008, 12:04
Девочки, не подскажете почтовый адрес ПФ Адмиралтейского райлна, на улице Глинки...

http://www.opfr.spb.ru/coords.htm

Ланита
14.07.2008, 12:08
http://www.opfr.spb.ru/coords.htm

Большое спасабо :091:

МамаДини
14.07.2008, 13:48
в 8-ке есть документ Списание малоценки, вот он и списывает количество. А списание стоимости на затраты доком "передача материалов в эксплуатацию". Не путать с передачей в пр-во.
Всё проглядела, ничего похожего не нашла :091::091::091:где этот документ, подскажите?
Девочки, вы про такое слышали?
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=14358816&posted=1#post14358816
Спасибо, буду тоскать с собой на всяк случай :)

МамаДини
14.07.2008, 14:22
И еще тож как правильно в 1С8ке оформить расходы на аренду?
Я делаю документом "Поступление товаров, услуг" там выбираю услуги, счет затрат 44 Субконто "Аренда федерального и муниципального имущества"
Смущает вот это субконто честно говоря :005:, снимаем помещение на территории завода, по договору аренды, вроде подходит, но как то ...:008:

Mirina
14.07.2008, 14:54
Всем привет! а меня угораздило из отпуска вернуться - и в самое пекло... :))
Девушки, что с отчетными бланками? на этот квартал были какие-то изменения?

Лунная
14.07.2008, 14:58
Всем привет! а меня угораздило из отпуска вернуться - и в самое пекло... :))
Девушки, что с отчетными бланками? на этот квартал были какие-то изменения?Были.... Прибыль :ded:

Веденеева
14.07.2008, 15:34
Всё проглядела, ничего похожего не нашла :091::091::091:где этот документ, подскажите?

Меню Производство, предпоследний документ в низу Списание материалов из эксплуатации.

Единственн@я
14.07.2008, 15:47
Девочки, объясните пожалуйста если сможете конечно.
Вы когда в программе 1С (думаю, что 7 или 8 неважно), открываете План счетов. Например сч. 68 - он имеет субсчета: напр. 68.1. и 68.2. Так вот вопрос у меня в следующем: напртив сч. 68.1. у меня стоит голубенькая Т и красная галочка, а напротив сч. 68.2. только голубенькая Т без красной галочки. Как ее поставить эту галочку, а то мне остатки по этому счету не выводит в оборотке.

Анохас
14.07.2008, 16:06
девочки...
спасайте.
если я хочу сейчас уплатить ОПС за ферваль.....................
что лучше--1.присоединить к платежке за июнь?
2.отдельнос со статусом за февраль ЗД?
3.Отдельно со статусом за февраль НС?

ой, спасибо

МамаДини
14.07.2008, 16:08
Меню Производство, предпоследний документ в низу Списание материалов из эксплуатации.
Так вот и что получаеться:
у меня торговля, производством и не пахнет, и я для того чтоб списать материалы (канцелярщину) должна сначала сделать документ "Передача материалов в эксплуатацию" , а затем "списание материалов из эксплуатации" ???
Помогиииите :091:

Mirina
14.07.2008, 16:24
Были.... Прибыль :ded:
ой Катя, до прибыли еще надо дожить :))

TashaV
14.07.2008, 16:29
девочки...
спасайте.
если я хочу сейчас уплатить ОПС за ферваль.....................
что лучше--1.присоединить к платежке за июнь?
2.отдельнос со статусом за февраль ЗД?
3.Отдельно со статусом за февраль НС?

ой, спасибо
Или первый, выделив суммы в назначении платежа или третий. Мне первый больше нравится (есть шанс, что пеней в итоге насчитают меньше)

TashaV
14.07.2008, 16:33
Девочки, объясните пожалуйста если сможете конечно.
Вы когда в программе 1С (думаю, что 7 или 8 неважно), открываете План счетов. Например сч. 68 - он имеет субсчета: напр. 68.1. и 68.2. Так вот вопрос у меня в следующем: напртив сч. 68.1. у меня стоит голубенькая Т и красная галочка, а напротив сч. 68.2. только голубенькая Т без красной галочки. Как ее поставить эту галочку, а то мне остатки по этому счету не выводит в оборотке.
Странно... у меня в 7 голубая буква и галочка и там и там. А в 8 буква голубая и желтая точка. А субконто подключены на НДС?

Единственн@я
14.07.2008, 16:47
Странно... у меня в 7 голубая буква и галочка и там и там. А в 8 буква голубая и желтая точка. А субконто подключены на НДС?

Это я как пример привела,на самом деле у меня только голубая стоит на 68.4 (налог на прибыль) оборот по нему показвает, а на сальдо не выводит. Вот я и думаю наверно из-за того что нет этой красной галочки, а как ее поставить незнаю - уже чего только не делала.:009:

Дина...
14.07.2008, 17:16
Девочки,здравствуйте! А из области кто-нибудь есть? В частности из Всеволожского района, скажите,пжл:091:, вы платите взнос от ФОТ в ФФОМС, а то мне говорят, что такого нет и не было,может я уже так сильно отстала от жизни?:008:

Анохас
14.07.2008, 17:33
Или первый, выделив суммы в назначении платежа или третий. Мне первый больше нравится (есть шанс, что пеней в итоге насчитают меньше)

то есть плачу с кодом мс,06,2008,,,а в назначении писать за июнь и за февраль?

TashaV
14.07.2008, 17:44
то есть плачу с кодом мс,06,2008,,,а в назначении писать за июнь и за февраль?
Да: февраль - столько то. А почему именно февраль? Все равно считается по нарастающей: мартовский платеж закрыл (полностью или нет) или даже мог перекрыть февральский и так далее. Я просто если затянула с перечислением, делаю реквизитами нужного месяца, а сумму вбиваю полной задолженности

Danil
14.07.2008, 18:55
Это я как пример привела,на самом деле у меня только голубая стоит на 68.4 (налог на прибыль) оборот по нему показвает, а на сальдо не выводит. Вот я и думаю наверно из-за того что нет этой красной галочки, а как ее поставить незнаю - уже чего только не делала.:009:
Красная галка - счет создан в конфигураторе, его нельзя удалить или отредактировать. Отсутствует - в режиме предприятия, и с ним можно делать что угодно. В оборотку и анализ счета попадают и те, и другие. Ну, если обороты есть :) Желтая Т - счет является группой (имеет субсчета). синяя - не имеет. Насчет остатков - если нет сальдо, значит его нет. 1. Пересчитать итоги, 2. Сформировать карточку счета и посмотреть по проводкам, куда оно делось.

Шоколад
14.07.2008, 20:28
Девочки, объясните пожалуйста если сможете конечно.
Вы когда в программе 1С (думаю, что 7 или 8 неважно), открываете План счетов. Например сч. 68 - он имеет субсчета: напр. 68.1. и 68.2. Так вот вопрос у меня в следующем: напртив сч. 68.1. у меня стоит голубенькая Т и красная галочка, а напротив сч. 68.2. только голубенькая Т без красной галочки. Как ее поставить эту галочку, а то мне остатки по этому счету не выводит в оборотке.

Красная галка - счет создан в конфигураторе, его нельзя удалить или отредактировать. Отсутствует - в режиме предприятия, и с ним можно делать что угодно. В оборотку и анализ счета попадают и те, и другие. Ну, если обороты есть :) Желтая Т - счет является группой (имеет субсчета). синяя - не имеет. Насчет остатков - если нет сальдо, значит его нет. 1. Пересчитать итоги, 2. Сформировать карточку счета и посмотреть по проводкам, куда оно делось.

В 7,7.
Заходите в отчеты - Обороно-сальдовая ведомость - Закладка Развернутое сальдо - нажимаете кнопочку Настроить. Далее справа есть кнопочка +. Нажимаете на нее, выбираете те счета, которые хотите видеть в оборотке. Потом нажимаете Сохранить. Соглашаетесь с тем путем, который предлагает программа. Все :)

Анохас
14.07.2008, 20:29
Да: февраль - столько то. А почему именно февраль? Все равно считается по нарастающей: мартовский платеж закрыл (полностью или нет) или даже мог перекрыть февральский и так далее. Я просто если затянула с перечислением, делаю реквизитами нужного месяца, а сумму вбиваю полной задолженности

я сег-ня отправила за июнь июньскую сумму..............
теперь остаетсятока написать отдельно февраль(

vasinamama
14.07.2008, 20:31
вот мнение (http://www.glavbukh.ru/art/9979) "главбуха", по-моему все логично

Вот именно.
И если-бы перечисление средств под отчет на карточку было противозаконно, банкт не принимали- бы такие платежки. Уж они-то соблюдают указания ЦБ.
А пока ни у одного банка даже вопросов не возникло. (ММБ, Внешторгбанк, Сбербанк, Уралсиб и.т.п.)

Веденеева
14.07.2008, 20:47
Так вот и что получаеться:
у меня торговля, производством и не пахнет, и я для того чтоб списать материалы (канцелярщину) должна сначала сделать документ "Передача материалов в эксплуатацию" , а затем "списание материалов из эксплуатации" ???
Помогиииите :091:

Это не важно есть производсво или нет. Просто эти документы там.

1. Док "Требование накладная" как раз списывает в пр-во материалы (как по стоимости так и по количеству)

2. Док "Передача материалов в эксплуатацию" списывает только стоимость. А само кол-во весит на забалансе, Пока вы их не сломаете, спишите и т.п.
Этим документом как раз списывается так же стоимость малоценных основных средств. (стоимость которых по ПБУ мы можем списать, но количественный учет обязаны вести)

grean
14.07.2008, 22:49
Подскажите пожалуйста!
Я только начала вести учет (ввожу остатки в 1с), у ИПешника. У него вмененка.
Я раньше не занималась этой деятельностью, решила себя попробовать в новой стезе.
Так вот:
Декларацию по ЕНВД я сдала в налоговую, а еще что надо сдавать кроме декларации.
Кто до меня работал не знаю, все писалось вручную, документов не глянуть, поэтому прошу наставьте на путь.
Да еще, если продавец работает не официально, то я на сколько понимаю нельзя соствить договор о материальной ответственности. Но сам ИП сказал, что составь с ней.Так значит сначала надо с ней официально закл. договор о работе. (если есть у кого балванка такого договора пришлите):091: grian07@***********

nadinka
15.07.2008, 00:59
Девочки, помогите советом, плиз :)
Ситуация такая:
была проверка из налоговой, по акту получается, что мы в 2004 году и 2005 году не начислили НДФЛ и ЕСН на сверхнормативные выплаты (двое сотрудников были в командировках) и одному человечку на оплату такси (также в командировке). крапая уточненные декларации задаюсь вопросом - ну, НДФЛ - то, понятно, не насчитали, а разве эти виды расчетов входят в базу для начисления ЕСН? а ОПС??
вот что делать - сдавать уточненнные (надо ли за эти годы сведения по НДФЛ по этим сотрудникам сдавать уточнееные/корректирующие? - никогда не сталкивалась :(, или письма какие писать?

Быстрая лень
15.07.2008, 01:43
Ну и я за советом :)). Если в организации на начало года есть ОС (я остатки по счетам в 1С 7.7 завожу), каким документом это проводить. Если сделать проводки Д01.1 К00 и Д02 К00, то амортизация не сможет начисляться ... :005: Подскажите, пожалуйста.

Danil
15.07.2008, 01:58
Это почему не сможет? Кстати, 02 - он же пассивный, почему в дебет? Д01 К00 и Д00 К02. При начислении амортизации как раз проверяется состояние 01 (если ОС на 01), 02, АОС и Н05 для налогового учета и сведения в карточке ОС (дата ввода, аморт. группа и т.п). И все. Соответственно заносим ручными проводками или др операцией указанные корреспонденции, проверяем указанные реквизиты (внимательно см историю для периодических!!!) и все начисляется.

Быстрая лень
15.07.2008, 02:08
Это почему не сможет? Кстати, 02 - он же пассивный, почему в дебет? Д01 К00 и Д00 К02. При начислении амортизации как раз проверяется состояние 01 (если ОС на 01), 02, АОС и Н05 для налогового учета и сведения в карточке ОС (дата ввода, аморт. группа и т.п). И все. Соответственно заносим ручными проводками или др операцией указанные корреспонденции, проверяем указанные реквизиты (внимательно см историю для периодических!!!) и все начисляется.

Да, Д00 К02. :008: Т.е. карточку ОС надо завести еще. Тогда и правда будет начисляться :flower:

Единственн@я
15.07.2008, 02:32
В 7,7.
Заходите в отчеты - Обороно-сальдовая ведомость - Закладка Развернутое сальдо - нажимаете кнопочку Настроить. Далее справа есть кнопочка +. Нажимаете на нее, выбираете те счета, которые хотите видеть в оборотке. Потом нажимаете Сохранить. Соглашаетесь с тем путем, который предлагает программа. Все :)


Наталья, спасибо огромное. Все теперь получилось. Я бы никогда не догадалась туда залезть.

:flower::flower::flower::flower::flower::flower::f lower:

колобок
15.07.2008, 10:32
Девоньки ,подскажите,плиз! Фирма только зарегестрирована,деятельность пока не ведется. Упрощенка. Что сейчас сдавать в налоговую? Какие формы заполнять? Пустую ФСС уже сдала.

Дина...
15.07.2008, 10:35
Девочки, есть кто-нибудь, у кого предприятие зарегистрировано во Всеволожском районе? Где можно посмотреть реквизиты для уплаты налогов? если в области зарегистрирован,то ФФОМС не платим? Сегодня надо все платить, а я весь интернет облазила,ничего не нашла, может кто подскажет.

Ольгуня
15.07.2008, 11:02
Девочки, есть кто-нибудь, у кого предприятие зарегистрировано во Всеволожском районе? Где можно посмотреть реквизиты для уплаты налогов? если в области зарегистрирован,то ФФОМС не платим? Сегодня надо все платить, а я весь интернет облазила,ничего не нашла, может кто подскажет.

Конкретно в ФФОМС давно уже ни чего не платится. ФФОМС перечисляется в налоговую в составе ЕСН.

tatli
15.07.2008, 11:07
А вообще вот тут можно найти реквизиты все нужные http://sbk.fcod.nalog.ru/main.do?level=0

tanikka
15.07.2008, 11:30
Девчата,у меня работают два человека ген.директор и исполнительный директор, оба учредители этой фирмы. Они назначили себе з/пл 1150 руб ( т.к. мин.з/п 2300 и они работают по совместительству). Не придерется ли налоговая к таким суммам зарплаты?

Ехидна
15.07.2008, 11:31
Девчата,у меня работают два человека ген.директор и исполнительный директор, оба учредители этой фирмы. Они назначили себе з/пл 1150 руб ( т.к. мин.з/п 2300 и они работают по совместительству). Не придерется ли налоговая к таким суммам зарплаты?

я плачу по 2300, те с учетом совместиетльства оклад ок 5, и то боюсь:001:
тут уж как повезет... ТТТ

Нечёска
15.07.2008, 11:42
Девочки-красавицы, подскажите.
Заблокировали счет фирме. Как сказал хозяин, за якобы несданные отчетыв налоговую (Выборгский р-н) за прошлый год и этот. Отчеты все посылались по почте, квитки почтовые есть. Чего делать? Копии отчетов и квитков я сделаю, надо к ним еще какое-нить письмо? и куда с этим добром в налоговой, в какой отдел?

TashaV
15.07.2008, 11:43
Девоньки ,подскажите,плиз! Фирма только зарегестрирована,деятельность пока не ведется. Упрощенка. Что сейчас сдавать в налоговую? Какие формы заполнять? Пустую ФСС уже сдала.
Авансы в пенсионный и декларация по упрощенке (не путать с упрощенной декларацией для тех, кто на ОНО, но не ведет деятельность)

Ехидна
15.07.2008, 11:44
Девочки-красавицы, подскажите.
Заблокировали счет фирме. Как сказал хозяин, за якобы несданные отчетыв налоговую (Выборгский р-н) за прошлый год и этот. Отчеты все посылались по почте, квитки почтовые есть. Чего делать? Копии отчетов и квитков я сделаю, надо к ним еще какое-нить письмо? и куда с этим добром в налоговой, в какой отдел?

письмо не надо, просто приезжаешь туда же, куда отчетность сдается и инспектор при тебе вводит

masha_hayd
15.07.2008, 11:45
Девчата,у меня работают два человека ген.директор и исполнительный директор, оба учредители этой фирмы. Они назначили себе з/пл 1150 руб ( т.к. мин.з/п 2300 и они работают по совместительству). Не придерется ли налоговая к таким суммам зарплаты?

я бы сделала побольше.
Например нам пришло письмо, что срелдняя зарплдата по отрасли 16300.
Правда у нас и поулчается 18000 в среднем по организации.
Так я спокойно отписалась.

Я бы хотя бы сделала им по 5000 ( пол оклада) то есть 10 000 оклад по совместительству.

tatli
15.07.2008, 11:57
Девочки-красавицы, подскажите.
Заблокировали счет фирме. Как сказал хозяин, за якобы несданные отчетыв налоговую (Выборгский р-н) за прошлый год и этот. Отчеты все посылались по почте, квитки почтовые есть. Чего делать? Копии отчетов и квитков я сделаю, надо к ним еще какое-нить письмо? и куда с этим добром в налоговой, в какой отдел?

Ксерокопии и копии отчетов взять и на первый этаж в 105 что ли (почти до конца по корридору, перед отделом камеральных проверок), только вполне возможно, что найдутся еще какие-то отчеты, которых якобы нет. Я без письма ходила. После того, как в этом кабинете введут данные в компьютер, нужны идти к своему камеральному инспектору, она посмотрит, все ли есть и скажет, когда подойти за решением о разблокировании счета

tanikka
15.07.2008, 12:38
я бы сделала побольше.
Например нам пришло письмо, что срелдняя зарплдата по отрасли 16300.
Правда у нас и поулчается 18000 в среднем по организации.
Так я спокойно отписалась.

Я бы хотя бы сделала им по 5000 ( пол оклада) то есть 10 000 оклад по совместительству.

Маш, да не хотят они больше (на налогах экономят:073:). Говорят - мы учредителя и вообще зарплаты себе не хотим. Вот.

masha_hayd
15.07.2008, 12:47
Маш, да не хотят они больше (на налогах экономят:073:). Говорят - мы учредителя и вообще зарплаты себе не хотим. Вот.

Тогда если налоговая запросит так и сказать, что они учредители и основной их доход не з/п и дивиденты.

Но поставь их в известность, что ПИСЬМЕННО, что средняя з/п такая-то и что лучше поднять. И чтобы они подписались на этой докладной записке и себе в ящичек и храни.
Хотя ты там официально не работаешь, даже не заморачивайся тогда...
придет письмо - будешь думать.

Santana
15.07.2008, 12:49
Девочки -вопрос :
У вас 1С отчетность новая???? А то я новую скачала -установила-а в итоге только какая-то иркутская обл.и все ... :(

Mirina
15.07.2008, 13:41
Ксерокопии и копии отчетов взять и на первый этаж в 105 что ли (почти до конца по корридору, перед отделом камеральных проверок), только вполне возможно, что найдутся еще какие-то отчеты, которых якобы нет. Я без письма ходила. После того, как в этом кабинете введут данные в компьютер, нужны идти к своему камеральному инспектору, она посмотрит, все ли есть и скажет, когда подойти за решением о разблокировании счета
самое главное!!!:ded: из банка взять... забыла как называется, в общем специальный бланк, типа запроса на разблокирование счета, с этой бумажкой топать в налоговую, решать там все вопросы и именно на нее должны написать, что счет можно разблокировать, потому как если просто принести бумажку из налоговой, то не разблокируют, у них по банкам вроде с этого года такая фишка новая.

Santana
15.07.2008, 13:44
все -все формы новые :)

tatli
15.07.2008, 14:05
самое главное!!!:ded: из банка взять... забыла как называется, в общем специальный бланк, типа запроса на разблокирование счета, с этой бумажкой топать в налоговую, решать там все вопросы и именно на нее должны написать, что счет можно разблокировать, потому как если просто принести бумажку из налоговой, то не разблокируют, у них по банкам вроде с этого года такая фишка новая.

вот только что разблокировала в Выборгской без всяких бумажек из банка, дала свой ИНН и все :008:

Веденеева
15.07.2008, 14:07
Девочки, есть кто-нибудь, у кого предприятие зарегистрировано во Всеволожском районе? Где можно посмотреть реквизиты для уплаты налогов? если в области зарегистрирован,то ФФОМС не платим? Сегодня надо все платить, а я весь интернет облазила,ничего не нашла, может кто подскажет.

Постучитесь в личку к моей сеструхе OlgaGron. У нее фирма во Всеволожске зарегистрирована

tanikka
15.07.2008, 14:10
Тогда если налоговая запросит так и сказать, что они учредители и основной их доход не з/п и дивиденты.

Но поставь их в известность, что ПИСЬМЕННО, что средняя з/п такая-то и что лучше поднять. И чтобы они подписались на этой докладной записке и себе в ящичек и храни.
Хотя ты там официально не работаешь, даже не заморачивайся тогда...
придет письмо - будешь думать.
Думаю, предложить им уволить исполнительного директора (учредители ведь не обязательно должны быть оформлены по Тк в организации) и поднять з/п ген.директору.

Mirina
15.07.2008, 14:13
вот только что разблокировала в Выборгской без всяких бумажек из банка, дала свой ИНН и все :008:
и в банке взяли такую бумажку?

tatli
15.07.2008, 14:20
и в банке взяли такую бумажку?

Смотрите, я пришла в налоговую без письма из банка, дала только свой инн, они мне назвали те отчеты, что до них вроде как не дошли, я их привезла, мне через пару дней выдали решение о разблокировании счета, я его отвезла в банк, все ок. Предложили по почте отправить в банк, но я, разумеется, отказалась :)

irartemi
15.07.2008, 14:21
Девочки, может кто подскажет - у меня в 1с 8-ка, базовая, почему-то в книгу Доходов и расходов переносит только часть з/пл, даже не могу понять, какую часть... Т.е. делаю начисление з/пл - 24150 руб, з/пл к выплате - 24150 руб, платежка на 24150 руб... а в книгу попадает только 16022руб! я в ступоре...

masha_hayd
15.07.2008, 14:40
все -все формы новые :)

какие ВСЕ ВС?:010:

grean
15.07.2008, 14:50
:support:
Откликнитесь кто -нибудь кто ведет ИП.
Есть вопросы?:016:

Анохас
15.07.2008, 15:13
какие ВСЕ ВС?:010:

видимо, шутка

МамаДини
15.07.2008, 15:15
Это не важно есть производсво или нет. Просто эти документы там.

1. Док "Требование накладная" как раз списывает в пр-во материалы (как по стоимости так и по количеству)

2. Док "Передача материалов в эксплуатацию" списывает только стоимость. А само кол-во весит на забалансе, Пока вы их не сломаете, спишите и т.п.
Этим документом как раз списывается так же стоимость малоценных основных средств. (стоимость которых по ПБУ мы можем списать, но количественный учет обязаны вести)
Лена, спасибо вам большое :flower: что со мной возитесь :008:
Можно еще небольшое уточнение в итоге:
1. Я делаю документ "Передача материалов в эксплуатацию" с его помощью и формируеться требование накладная и затем чутка погодя делаю док "списание материалов из эксплуатации", т.о списывая материалы с МЦ.04 Так?
2. и так же малоценные ОС? Или малоценные ОС всё же надо приходовать как ОС, а при вводе в эксплуатацию вроде где то ставить галочку и они автоматом спишуться?

masha_hayd
15.07.2008, 15:24
видимо, шутка

дебильная :wife:
я в отчетный перид ТАКИХ шуток не понимаю.

Анохас
15.07.2008, 15:28
девочки.
кто подавал кеогда-нить уточненку по ЕСН?
мне надо за 1 квартал подать.....взносов переначислили(((..
это как? просто заполняю, как должно было бы быть? и следом 2 квартал?....
есть ли смысл в этой уточненке.....

Веденеева
15.07.2008, 15:38
Лена, спасибо вам большое :flower: что со мной возитесь :008:
Можно еще небольшое уточнение в итоге:
1. Я делаю документ "Передача материалов в эксплуатацию" с его помощью и формируеться требование накладная и затем чутка погодя делаю док "списание материалов из эксплуатации", т.о списывая материалы с МЦ.04 Так?
2. и так же малоценные ОС? Или малоценные ОС всё же надо приходовать как ОС, а при вводе в эксплуатацию вроде где то ставить галочку и они автоматом спишуться?

1. Да
2.Я делаю через 10-ку этим документом.
Наверно можно и через карточку ОС, я не знаю, мне так проще. по ПБУ сказано что можно в составе МПЗ, значит делаю этим документом и не заморачиваюсь.
А вообще у каждого документа есть подсказка, для чего этот документ нужен, что делает, и т.д.

Я так 8-ку изучаю по мере поступления проблемы, на курсы ходить некогда.

Единственн@я
15.07.2008, 15:41
девочки.
кто подавал кеогда-нить уточненку по ЕСН?
мне надо за 1 квартал подать.....взносов переначислили(((..
это как? просто заполняю, как должно было бы быть? и следом 2 квартал?....
есть ли смысл в этой уточненке.....

делаете дек. за 1 квартал как надо только ставите: вид документа 3/1 (1 это номер корректировки). И все. Потом сдаете за полугодие.

МамаДини
15.07.2008, 15:41
Подскажите что можно сделать:
делаю отчет в ПФ в 1С8 при проверке выдает ошибку (не выполнено соответствие между суммой начисленной и уплаченной в ПФ
и
суммой выступающей в качестве вычета по ЕСН
всего на один рубль, и что делать?
подкорректировать в ручную ? или ???
получаеться платить надо в целых рублях что я и сделала, а начислил он с копейками и на рубль пошло расхождение, насколько это страшно если так и оставить?

МамаДини
15.07.2008, 15:43
1. Да
2.Я делаю через 10-ку этим документом.
Наверно можно и через карточку ОС, я не знаю, мне так проще. по ПБУ сказано что можно в составе МПЗ, значит делаю этим документом и не заморачиваюсь.
А вообще у каждого документа есть подсказка, для чего этот документ нужен, что делает, и т.д.

Я так 8-ку изучаю по мере поступления проблемы, на курсы ходить некогда.
Спасибо :)

Mirina
15.07.2008, 16:20
Смотрите, я пришла в налоговую без письма из банка, дала только свой инн, они мне назвали те отчеты, что до них вроде как не дошли, я их привезла, мне через пару дней выдали решение о разблокировании счета, я его отвезла в банк, все ок. Предложили по почте отправить в банк, но я, разумеется, отказалась :)
значит это уже от банка зависит - мне такую инфу в нашем банке дали, дескать так теперь заведено.
какие ВСЕ ВС?:010:
видимо, шутка
девочки спокойно! :)) это всё от нашей лени писать правильно букву ё - девушка обновила 1с и не могла отчеты найти, а потом нашла, поэтому правильнее читать
всЁ -все формы новые :)
хотя у меня тоже сначала аж дыхание спёрло :))

vasinamama
15.07.2008, 17:04
Девочки-красавицы, подскажите.
Заблокировали счет фирме. Как сказал хозяин, за якобы несданные отчетыв налоговую (Выборгский р-н) за прошлый год и этот. Отчеты все посылались по почте, квитки почтовые есть. Чего делать? Копии отчетов и квитков я сделаю, надо к ним еще какое-нить письмо? и куда с этим добром в налоговой, в какой отдел?

ВОТ ,ВОТ!
То же самое творит Василеостровская налоговая.

vasinamama
15.07.2008, 17:10
Авансы в пенсионный и декларация по упрощенке (не путать с упрощенной декларацией для тех, кто на ОНО, но не ведет деятельность)

ЕДИНУЮ УПРОЩЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ МОЖНО СДАТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ БЫЛО НИКАКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
ЕСЛИ ДАЖЕ БЫЛО СНЯТИЕ СО СЧЕТА БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ, ТО УЖЕ ЕДИНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ.

колобок
15.07.2008, 17:15
ЕДИНУЮ УПРОЩЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ МОЖНО СДАТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ БЫЛО НИКАКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
ЕСЛИ ДАЖЕ БЫЛО СНЯТИЕ СО СЧЕТА БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ, ТО УЖЕ ЕДИНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Движения средств не было,даже счета в банке еще нет. Я правильно понимаю,что сдавать только одну форму? Подскажите как она точно называется, чтоб скачать. Заранее спасибо.

vasinamama
15.07.2008, 17:24
ДЕВУШКИ, Кто работает или работал в крупных фирмах?
Посоветуйте нормальную фирму или программиста по сопровождению 1С-7 и 8. ( С ГААПом, западными отчетами и т.п.)
Наш уже достал!!!!
Вечно его не достать.
Тормозит весь процесс!!

tanikka
15.07.2008, 17:27
Подскажите что можно сделать:
делаю отчет в ПФ в 1С8 при проверке выдает ошибку (не выполнено соответствие между суммой начисленной и уплаченной в ПФ
и
суммой выступающей в качестве вычета по ЕСН
всего на один рубль, и что делать?
подкорректировать в ручную ? или ???
получаеться платить надо в целых рублях что я и сделала, а начислил он с копейками и на рубль пошло расхождение, насколько это страшно если так и оставить?
У меня тоже из-за округления рубль не пошел, исправила вручную. :))

МамаДини
15.07.2008, 17:32
Всё до меня дошло :009: :support::support::support:
я просто смотрю "Передача материалов в эксплуатацию" формирует требование-накладную и подумала что и ОС и канцелярщину одним доком, а оказываеться есть отдельно док-т "Требование накладная" :009:где были мои глаза :)
получаеться канцелярщину сразу списывает, а малоценные ОС на МЦ.04! :)

МамаДини
15.07.2008, 17:35
У меня тоже из-за округления рубль не пошел, исправила вручную. :))
А где исправили?
У меня получаеться в отчете ПФ и начисленно и уплачено, к примеру, 1066р.
а в отчете ЕСН в графе налоговый вычет 1065р., если здесь исправить на 1066р, то не пойдет сумма начисленная и уплаченная в ФБ :005:

TashaV
15.07.2008, 17:40
Движения средств не было,даже счета в банке еще нет. Я правильно понимаю,что сдавать только одну форму? Подскажите как она точно называется, чтоб скачать. Заранее спасибо.
Одна форма- если обычная система (прибыль, НДС), а мне казалось у тебя упрощенная система налогообложения. На нее вроде эта декларация не распространяется и сдать надо пустую пенсионку и пустую упрощенку

МамаДини
15.07.2008, 17:43
И ещё :):
при покупке мебели, принтера я всё отношу на Д44, а вот какая должна быть статья затрат по этим позициям?
а аренда помещения относиться к прочим расходам?

Ореховая
15.07.2008, 17:44
Девушки, хочу уточнить у вас:
если мы продаем ОС, находящееся у нас на балансе и уже бывшее в эксплуатации - какие документы мы должны предоставить покупателю?

и еще мне интересно - если уставный капитал вноситься допустим принтером или компом - какие документы оформляются в этом случае и какие доки мне нужны чтобы принять на баланс эту технику?

колобок
15.07.2008, 17:46
Одна форма- если обычная система (прибыль, НДС), а мне казалось у тебя упрощенная система налогообложения. На нее вроде эта декларация не распространяется и сдать надо пустую пенсионку и пустую упрощенку

Да,у меня упрощенка! что нести в налоговую, не врублюсь:009: Две формы с прочерками сдавать и все?

МамаДини
15.07.2008, 17:51
Девушки, хочу уточнить у вас:
если мы продаем ОС, находящееся у нас на балансе и уже бывшее в эксплуатации - какие документы мы должны предоставить покупателю?

и еще мне интересно - если уставный капитал вноситься допустим принтером или компом - какие документы оформляются в этом случае и какие доки мне нужны чтобы принять на баланс эту технику?
У нас в уставе прописано, что учредители внесли уставный капитал таким то и таким имуществом и акт приема-передачи этого оборудования в уставный капитал есть. Документов на комп нет, поэтому списать на затраты мы его не можем, хотя он и оценен в 10ку.

Ореховая
15.07.2008, 18:23
У нас в уставе прописано, что учредители внесли уставный капитал таким то и таким имуществом и акт приема-передачи этого оборудования в уставный капитал есть. Документов на комп нет, поэтому списать на затраты мы его не можем, хотя он и оценен в 10ку.

так.... может на 91.2 можно списать?

TashaV
15.07.2008, 18:37
Да,у меня упрощенка! что нести в налоговую, не врублюсь:009: Две формы с прочерками сдавать и все?
Да, именно так, правильно поняла

Белла
15.07.2008, 18:49
Девушки, есть у кого-нибудь в 1С путевой лист, как внешний отчет?

колобок
15.07.2008, 18:49
Да, именно так, правильно поняла

:flower::flower::flower:

Нечёска
15.07.2008, 19:08
Девочки, всем спасибо за ответы.:flower::flower::flower:

МамаДини
15.07.2008, 19:43
так.... может на 91.2 можно списать?
я имела ввиду что без доков на комп его незя принять в качестве расхода для уменьшения налога на прибыль, а 91.2 уменьшает вроде налог на прибыль

МамаДини
15.07.2008, 19:48
А у меня другая еще заморочка :(
кто-нибудь работает в 1С8? учет по расчетным документам?
Дело в том, что нам сделали предоплату двумя платежками, а в реализации, чтоб сумму закрыть, надо этот расчетный документ указать, но место только для одного
Так у меня и получаеться на 62.01 висит долг, а на 62.02 висит переплата
причем она внесколько раз превышает долг, но как отнести эту оплату на этот долг :041:

Дина...
15.07.2008, 20:08
Конкретно в ФФОМС давно уже ни чего не платится. ФФОМС перечисляется в налоговую в составе ЕСН.
Спасибо.Уже поняла,что ошиблась, я почему-то подумала,что если п/п зарегистрировано в области, то ЕСН в части ФФОМС не платит.:009:

Дина...
15.07.2008, 20:10
А вообще вот тут можно найти реквизиты все нужные http://sbk.fcod.nalog.ru/main.do?level=0

Спасибо большое :flower: