Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Danil
10.06.2010, 00:27
Это понятно. Имелось в виду, что ИП отвечает всем своим имуществом, а акционеры только вкладами. Вот готов главбух отвечать всем имуществом?? :)
ИП отвечает всем имуществом по своим обязательствам, которые определяются вышеупомянутыми договорами. В нормативные акты сейчас, извините, не полезу, на ЛВ-то на минутку

Danil
10.06.2010, 00:28
Это понятно. Имелось в виду, что ИП отвечает всем своим имуществом, а акционеры только вкладами. Вот готов главбух отвечать всем имуществом?? :)
... у главбухов зачастую похуже... Вы в бюджете работали?

Danil
10.06.2010, 00:31
Надо же... До чего техника дошла! :)
Вы ишо не все знаете :))

Danil
10.06.2010, 00:34
Подскажите пожалуйста....
фирма на УСН (д-р), можно ли не платить еиный налог каждый квартал, а заплатить за год одной суммой?
Можно. Но есть нюансы. При еже квартальных платежах налог УСН можно уменьшить на сумму уплаченных других налогов, но не более чем на 50 процентов. За год так не получится. Т.е. лишнее заплатите

Danil
10.06.2010, 00:38
а можно вообще не платить....:))
можно одной суммы в самом начале года... а дальше не платить:046:
Маша, Вы ЕНВД с ЕН на УСН не перепутали? Откуда она в начале года объемы продаж знает?

Danil
10.06.2010, 00:39
пени
Чушь, ИМХО :008:
Уменьшить его просто невозможно будет

Danil
10.06.2010, 00:41
Почитал вас всех... Я тут что, один на УСН? Или чего поменялось в мире? МОЖНО его платить за год один раз, в начале следующего

Ехидна
10.06.2010, 00:50
Можно. Но есть нюансы. При еже квартальных платежах налог УСН можно уменьшить на сумму уплаченных других налогов, но не более чем на 50 процентов. За год так не получится. Т.е. лишнее заплатите
это Вы с доходами перепутали, у девушки Д-Р:fifa:

Ехидна
10.06.2010, 00:51
Почитал вас всех... Я тут что, один на УСН? Или чего поменялось в мире? МОЖНО его платить за год один раз, в начале следующего

это Вы ща про что?:008::073:

Премудрый пескарь
10.06.2010, 00:52
Повторю вопросик)))

Бейте на два отдела, на один УСН, на второй ЕНВД. Вот только Z-отчет покажет ли итоги по отделам, задайте вопрос кассовому механику из ЦТО.


ИП отвечает всем имуществом по своим обязательствам, которые определяются вышеупомянутыми договорами. В нормативные акты сейчас, извините, не полезу, на ЛВ-то на минутку

ага, Даня, на минутку говоришь зашел?? :) А обязательства перед бюджетом?

... у главбухов зачастую похуже... Вы в бюджете работали?

нет, к счастью.

Danil
10.06.2010, 00:53
Про единый налог при УСН...

Danil
10.06.2010, 00:55
ага, Даня, на минутку говоришь зашел?? :) А обязательства перед бюджетом?




??? Какие?! ( в ужасе): Что я еще должен кроме своего ЕН УСН и ПФ фиксированного?!

Danil
10.06.2010, 00:56
это Вы с доходами перепутали, у девушки Д-Р:fifa:
А-а, это я сейчас могу... Говорю же, в нормативные акты не полезу
ПС: со своей колокольни вещаю только :)

Ехидна
10.06.2010, 00:59
Про единый налог при УСН...

единый налог платится каждый квартал до 25 кажись числа, только декларация сдается раз в год:ded:

Ехидна
10.06.2010, 01:01
??? Какие?! ( в ужасе): Что я еще должен кроме своего ЕН УСН и ПФ фиксированного?!

фсс от нс например:))

Премудрый пескарь
10.06.2010, 01:05
??? Какие?! ( в ужасе): Что я еще должен кроме своего ЕН УСН и ПФ фиксированного?!

Ну вдруг зажать решишь :) Тут уж ИП не продашь бомжу Васе Пупкину

TashaV
10.06.2010, 01:33
это Вы с доходами перепутали, у девушки Д-Р:fifa:
А что там путать-то в этом вопросе??? и там и там ежеквартальные платежи, только база исчисления у них разная Ну 26я глава общая же, там только базы и ставки по ним в региональных, вроде бы бюджетах,- разные
Бейте на два отдела, на один УСН, на второй ЕНВД. Вот только Z-отчет покажет ли итоги по отделам, задайте вопрос кассовому механику из ЦТО.

Лет 10 назад- показывали у меня у самой (в2000 году) продавцы били розницу (одна наценка) и мелкий опт (другая) на разные отделы без проблем, Z отчет показывал выручку по отделам. Вряд ли сейчас кассы "тупее" стали ;)

Danil
10.06.2010, 01:59
фсс от нс например:))
Эт при наемных сотрудниках, вы меня тут не путайте на ночь глядя!

Danil
10.06.2010, 02:00
единый налог платится каждый квартал до 25 кажись числа, только декларация сдается раз в год:ded:
Это не единый налог, а АВАНСОВЫЙ платеж по нему!!! Что называется почувствуйте разницу! Все, всем спать, завтра на охоту, тьфу, работу

Allik
10.06.2010, 02:08
Это не единый налог, а АВАНСОВЫЙ платеж по нему!!! Что называется почувствуйте разницу! Все, всем спать, завтра на охоту, тьфу, работу

а на авансовые платежи тоже пени начисляют.
еще в 2002 году этот вопрос с ЕСНом решали в суде.
потом вроде письмо какое-то было, что если база по авансовым платежам такая же как база для налога, то и пени начислять.

Danil
10.06.2010, 10:20
ЕСН - совершенно другая песня, не путайте опять же.

Danil
10.06.2010, 10:39
ст. 346.21 п. 7 НК:
7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период пунктами 1 и 2 статьи 346.23 настоящего Кодекса.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

И налоговый, и отчетный периоды в нашем случае - год. Колхоз авансы - дело добровольное

Allik
10.06.2010, 10:45
п.3 ст.58 НК
3. В соответствии с настоящим Кодексом может предусматриваться уплата в течение налогового периода предварительных платежей по налогу - авансовых платежей. Обязанность по уплате авансовых платежей признается исполненной в порядке, аналогичном для уплаты налога.
В случае уплаты авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки на сумму несвоевременно уплаченных авансовых платежей начисляются пени в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Кодекса.

Если сумма налога по итогам года оказалась меньше сумм авансовых платежей, начисленных в течение года, то пени, начисленные за неуплату этих авансовых платежей, должны быть соразмерно уменьшены. На это указал ВАС РФ еще в 2007 г. Такая ситуация возможно при применении УСНО доходы-расходы. Т.е. пени могут начислить на сумму минимаьного налога.

Allik
10.06.2010, 10:46
ст. 346.21 п. 7 НК:

И налоговый, и отчетный периоды в нашем случае - год. Колхоз авансы - дело добровольное

Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период

1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Danil
10.06.2010, 10:58
Спасибо за поправку. Все равно что-то не то...:005:

Премудрый пескарь
10.06.2010, 11:09
Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога

1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
2. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.
3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 190-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
4. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
5. Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
6. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя).
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период пунктами 1 и 2 статьи 346.23 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)

radistka77
10.06.2010, 11:11
девочки и мальчики, а ЕНВД-то можно ведь один раз в год оплатить? в начале года? и фиксированные пенсион, фомс и томс за себя (других работников нет)

masha_hayd
10.06.2010, 11:14
Маша, Вы ЕНВД с ЕН на УСН не перепутали? Откуда она в начале года объемы продаж знает?

гыыы... авансом....:))
блин.. это шутка была...
каков вопрос - таков ответ...
вопрос: можно целый год не платить налог частями а заплатить одной суммой...
ответ: можно в самом начале года:))

блин.. это мой дурацкий юмор никто не понял..
сочли на нормальный совет:)):046:

masha_hayd
10.06.2010, 11:16
Чушь, ИМХО :008:
Уменьшить его просто невозможно будет

тэкс... с этим я не согласна:015:
это был серьезный ответ
если не платить УСН поквартально а потом заплатить общей суммой за год...
то просто будет просрочка платежа...и соотвественно пени

masha_hayd
10.06.2010, 11:17
это Вы с доходами перепутали, у девушки Д-Р:fifa:

почему? и то и другое мона уменьшать...
я вообще не поняла в чем проблема у девушки посчитать поквартально налог и заплатить:))

masha_hayd
10.06.2010, 11:18
Это не единый налог, а АВАНСОВЫЙ платеж по нему!!! Что называется почувствуйте разницу! Все, всем спать, завтра на охоту, тьфу, работу

и в чем разница ? сейчас пени берутся и с авансовых платежей но НК

masha_hayd
10.06.2010, 11:19
девочки и мальчики, а ЕНВД-то можно ведь один раз в год оплатить? в начале года? и фиксированные пенсион, фомс и томс за себя (других работников нет)

блин... че вам поквратлаьно то не платиться?
там могут и базы поменяться и взносы на которые уменьшаем:009:

radistka77
10.06.2010, 11:23
блин... че вам поквратлаьно то не платиться?
там могут и базы поменяться и взносы на которые уменьшаем:009:
Маш, я тут, он в Гачинском р-не, я туда ездить не буду каждый раз из-за пары платежек, ему тоже не в кайф таскаться на Камазе:)) в банк, в их поселении:001: ничего нет
а чего там поменяют-то в середине года? коэффициенты К1 и К2, база доходности и фиксированные платежи - вроде на год точно не меняют

Премудрый пескарь
10.06.2010, 11:28
Маш, я тут, он в Гачинском р-не, я туда ездить не буду каждый раз из-за пары платежек, ему тоже не в кайф таскаться на Камазе:)) в банк, в их поселении:001: ничего нет
а чего там поменяют-то в середине года? коэффициенты К1 и К2, база доходности и фиксированные платежи - вроде на год точно не меняют

База, например. Деятельности не будет

марина75
10.06.2010, 11:28
Девочки, привет...
Как думаете, нужно ли уведомлять налоговую о том, что мы переходим на уплату авансов по прибыли? Или это наша обязанность по НК?

masha_hayd
10.06.2010, 11:32
Маш, я тут, он в Гачинском р-не, я туда ездить не буду каждый раз из-за пары платежек, ему тоже не в кайф таскаться на Камазе:)) в банк, в их поселении:001: ничего нет
а чего там поменяют-то в середине года? коэффициенты К1 и К2, база доходности и фиксированные платежи - вроде на год точно не меняют

ну у тебя да... согласна..
но ты понимаешь че делаешь....:))
если база или то что минусуешь на взносы изменится... ты это прочухаешь...

radistka77
10.06.2010, 11:32
База, например. Деятельности не будет
Тань, а я чего-то грешным делом думала - енвд по любому нужно платить - работал ты или нет, по барабану... все равно платить надо
а если какой-то период не работал - кому и как это нужно потвердить?

masha_hayd
10.06.2010, 11:33
Девочки, привет...
Как думаете, нужно ли уведомлять налоговую о том, что мы переходим на уплату авансов по прибыли? Или это наша обязанность по НК?
нет
обязанность
вы занесете это в декларацию и они на основании вашей декларации поставят вам авансы по прибыли

masha_hayd
10.06.2010, 11:33
Тань, а я чего-то грешным делом думала - енвд по любому нужно платить - работал ты или нет, по барабану... все равно платить надо
а если какой-то период не работал - кому и как это нужно потвердить?
приказом там... отсуствием выручки и работников....
если этого нет - дефтельности нет

radistka77
10.06.2010, 11:36
приказом там... отсуствием выручки и работников....
если этого нет - дефтельности нет
ага, поняла, спасибки:flower:

марина75
10.06.2010, 11:38
нет
обязанность
вы занесете это в декларацию и они на основании вашей декларации поставят вам авансы по прибыли

представьте...у меня когда выездная была, инспектор с пеной у рта требовала этот документ...

марина75
10.06.2010, 11:40
приказом там... отсуствием выручки и работников....
если этого нет - дефтельности нет
вопрос по теме...
автостоянка (ЕНВД), договор на аренду заключили, а сдавать места-не сдали...
Нужно ли платить налог? как думаете?

TashaV
10.06.2010, 11:44
Тань, а я чего-то грешным делом думала - енвд по любому нужно платить - работал ты или нет, по барабану... все равно платить надо
а если какой-то период не работал - кому и как это нужно потвердить?
Кажется, натыкалась на письмо в рассылке Консультанта, что теперь это не принимают во внимание, НО точно не помню и быстро не найду

radistka77
10.06.2010, 11:45
Кажется, натыкалась на письмо в рассылке Консультанта, что теперь это не принимают во внимание, НО точно не помню и быстро не найду
т.е. все же платить надо, даже если не работал?

radistka77
10.06.2010, 11:46
Девочки, привет...
Как думаете, нужно ли уведомлять налоговую о том, что мы переходим на уплату авансов по прибыли? Или это наша обязанность по НК?
у меня это было в УП занесено, она сдавалась в налоговую, там если надо - пусть и смотрят:fifa:

masha_hayd
10.06.2010, 11:55
Кажется, натыкалась на письмо в рассылке Консультанта, что теперь это не принимают во внимание, НО точно не помню и быстро не найду

мне кажется это письмо касалось выходных..
было раньше такое например...
если ты в выходные не работал и мог это потвердить, то минусовал расчет и базу на эти дни

TashaV
10.06.2010, 12:04
мне кажется это письмо касалось выходных..
было раньше такое например...
если ты в выходные не работал и мог это потвердить, то минусовал расчет и базу на эти дни
Вот честно, не помню и вряд ли найду: у меня по 3-4 письма рассылки от них ежедневно (вот только вроде не про выходные было)

Сулико
10.06.2010, 12:21
а что, мне так сказали, мол, ты пока не плати, потом сделаешь годовую декларацию и там уже за год будет общая сумма+ минимальный налог:(
Мое руководство тоже не хочет заморачиваться с налогами раньше осени......
Пользуются тем, что налоговая не в курсе, сколько должны, счет не заблокирует.
Слов нет.... а сделать ничего не могу. Пени не пугают.

АняМамаДаши
10.06.2010, 12:26
Девушки с пенсионным Фондом ещё ничего не прояснилось? есть уже прога новая на ИС ?, сегодня купила билеты , готова хоть ночь сидеть и всё бы уже сделала...

марина75
10.06.2010, 12:32
Девушки с пенсионным Фондом ещё ничего не прояснилось? есть уже прога новая на ИС ?, сегодня купила билеты , готова хоть ночь сидеть и всё бы уже сделала...

+1...мне тожу нужно.....

Александрия
10.06.2010, 12:50
+1...мне тожу нужно.....

на сайте версия 3.0 появилась вроде 7 июня, там есть возможность отчетный период указать полугодие.
Не поняла правда почему они сказали, что вовсе новая прога будет:009: программа старая и обновления к ней выложены.

radistka77
10.06.2010, 12:55
на сайте версия 3.0 появилась вроде 7 июня, там есть возможность отчетный период указать полугодие.
Не поняла правда почему они сказали, что вовсе новая прога будет:009: программа старая и обновления к ней выложены.
пошла качать обновление:flower:

АняМамаДаши
10.06.2010, 13:03
на сайте версия 3.0 появилась вроде 7 июня, там есть возможность отчетный период указать полугодие.
Не поняла правда почему они сказали, что вовсе новая прога будет:009: программа старая и обновления к ней выложены.

киньте ссылку плиз ,что-то найти не могу , крыша едет ( в кассе стояла с 6,30).

=Черная Икра=
10.06.2010, 13:05
Мое руководство тоже не хочет заморачиваться с налогами раньше осени......
Пользуются тем, что налоговая не в курсе, сколько должны, счет не заблокирует.
Слов нет.... а сделать ничего не могу. Пени не пугают.

у нас вот какая проблема, мы всегда платили по итогам каждого квартала, НО 31 марта на счет пришла большая сумма и мы не успели сделать расход, изходя из этого сумма налога получилась огого какая. Я бы заплатила налог, тем более он 10 % с этого года, но руководство сказало не платить:ded: Потом я посоветовалась с другим бухгалтером более опытным и она мне посоветовала оплатить за ГОД, а за 1 квартал отправить хотябы 1000руб., я так и сделала, все остались довольны кроме меня.....:(

марина75
10.06.2010, 13:13
киньте ссылку плиз ,что-то найти не могу , крыша едет ( в кассе стояла с 6,30).



http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft/
вот Катюнька поделилась)))))

АняМамаДаши
10.06.2010, 13:18
http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft/
вот Катюнька поделилась)))))

СПАСИБО !:flower: , надеюсь не будет изменений 30.06:073:

radistka77
10.06.2010, 13:25
скачала, заполнила - нет теперь там ведомости уплаты АДВ-11
видимо все теперь сидит в СЗВ - 6-2
еще как-то странно - сведения о стаже можно занести только после заполнения начислений, а при их занесении выдает табличку с ошибкой - так и заносила начисления каждый раз ОК нажимая по одной цифре

Сулико
10.06.2010, 13:31
Девочки, я с больняком опять :))

Все проверила и поняла, кроме двух вещей.
1. Период расползается на два месяца - май и июнь. Я должна за май начислить-выплатить ВСЕ или только часть пособия, приходящегося на май?
2. Кто заморачивался с возмещением - какие условия для права возмещения? Пособие должно быть выплачено? В течение какого срока я должна подать заявление на возмещение?
Не знаю, может, ссылка есть под рукой у кого-то. Я извиняюсь за приставучесть, но совсем со временем плохо.

TashaV
10.06.2010, 13:43
Девочки, я с больняком опять :))

Все проверила и поняла, кроме двух вещей.
1. Период расползается на два месяца - май и июнь. Я должна за май начислить-выплатить ВСЕ или только часть пособия, приходящегося на май?
2. Кто заморачивался с возмещением - какие условия для права возмещения? Пособие должно быть выплачено? В течение какого срока я должна подать заявление на возмещение?
Не знаю, может, ссылка есть под рукой у кого-то. Я извиняюсь за приставучесть, но совсем со временем плохо.
ИМХО: по сдаче ( а тебе принести должны его с выходом на работу. т.е. закрытый) БЛ ты должна рассчитать все и выплатить с ближайшей выплатой
2 должно быть выплачено. Вроде долго можно не ходить: я февраль-март носила в конце мая.
На сайте есть список и образец заявления (у меня нет сейчас времени делать скан). Или кто сможет и есть - могут перекинуть почтой (мне девочки присылали)

Александрия
10.06.2010, 13:54
скачала, заполнила - нет теперь там ведомости уплаты АДВ-11
видимо все теперь сидит в СЗВ - 6-2
еще как-то странно - сведения о стаже можно занести только после заполнения начислений, а при их занесении выдает табличку с ошибкой - так и заносила начисления каждый раз ОК нажимая по одной цифре

да, АДВ-11 не должно быть.

Сулико
10.06.2010, 14:03
спасибо :)
на сайте посмотрю

091074
10.06.2010, 14:03
Девочки, я с больняком опять :))

Все проверила и поняла, кроме двух вещей.
1. Период расползается на два месяца - май и июнь. Я должна за май начислить-выплатить ВСЕ или только часть пособия, приходящегося на май?
2. Кто заморачивался с возмещением - какие условия для права возмещения? Пособие должно быть выплачено? В течение какого срока я должна подать заявление на возмещение?
Не знаю, может, ссылка есть под рукой у кого-то. Я извиняюсь за приставучесть, но совсем со временем плохо.

Дайте мейл, сброшу перечень документов для возмещения.

TashaV
10.06.2010, 14:08
Дайте мейл, сброшу перечень документов для возмещения.
Я же говорила, что поделятся, у кого есть в эл. виде
привет!:support:

091074
10.06.2010, 14:17
Я же говорила, что поделятся, у кого есть в эл. виде
привет!:support:

Приветик!!! как у вас дела с экзаменами??

Варварик
10.06.2010, 14:38
Девочки а как Вы поступаете с "входным" НДС, когда выручки нет? Предъявляете к вычету в этом периоде или нет?

TashaV
10.06.2010, 14:49
Приветик!!! как у вас дела с экзаменами??
Сдает, результаты пока не знаю (вот позвонила, напрягла сходить в школу что бы русский узнал, а остальные - пока рано , еще не известны) завтра физика- последний

091074
10.06.2010, 14:55
Сдает, результаты пока не знаю (вот позвонила, напрягла сходить в школу что бы русский узнал, а остальные - пока рано , еще не известны) завтра физика- последний

Тогда удачи, и ни пуха ни пера!!!!!!!!!!!

091074
10.06.2010, 14:56
Девочки а как Вы поступаете с "входным" НДС, когда выручки нет? Предъявляете к вычету в этом периоде или нет?

Вот я тожее озадачилась, материалы купили ,а реализации пока нет, хотя уже прошло пол месяца.

АняМамаДаши
10.06.2010, 15:18
да, АДВ-11 не должно быть.

девушки , а номер пачки какой?

nezabvennaya
10.06.2010, 15:19
Девочки а как Вы поступаете с "входным" НДС, когда выручки нет? Предъявляете к вычету в этом периоде или нет?

Нет, придерживаю до момента реализации.

Варварик
10.06.2010, 15:29
Нет, придерживаю до момента реализации.

А не могут потом заявить, что предъявили не в том периоде?

radistka77
10.06.2010, 15:31
девушки , а номер пачки какой?
на 14 вроде начинается

nezabvennaya
10.06.2010, 15:32
А не могут потом заявить, что предъявили не в том периоде?

Нет, собственно, это рекомендации самих налоговиков.:)

Варварик
10.06.2010, 15:38
Нет, собственно, это рекомендации самих налоговиков.:)

Спасибо, успокоили.:flower:

АняМамаДаши
10.06.2010, 15:41
на 14 вроде начинается

а где узнать можно не подскажете?

Варварик
10.06.2010, 15:42
Девушки, а кто-нибудь заводил новые субсчета в 1с? Мне надо, чтобы при оформлении "поступлении материалов" НДС попадал на 19.6 (НДС по экспорту) (который я сама с трудом завела), но при этом еще и обычный НДС (18%) есть. Никак не получается разделить его технически:(:( Может кто сталкивался?

radistka77
10.06.2010, 15:48
а где узнать можно не подскажете?
в прошлом году на 13 начинались, значит сейчас все правильно - на 14

ik_80
10.06.2010, 15:57
Подскажите, пож-та какой период брать в рассчет отпускных?

Если сотрудница находится до 25.01.2010-13.06.2010 на б/л по беременности и родам, а с 14.06.2010 идет в очередной отпуск на 28 дней, какой период брать в расчет? 12 месяцев до 25.01 ( до начала больничного), т.е. 12.2008 - 01.2010 или июнь 2009 - май 2010 (исключая б/л), т.е. получается июнь 2009-январь 2010

Премудрый пескарь
10.06.2010, 16:11
Девушки, а кто-нибудь заводил новые субсчета в 1с? Мне надо, чтобы при оформлении "поступлении материалов" НДС попадал на 19.6 (НДС по экспорту) (который я сама с трудом завела), но при этом еще и обычный НДС (18%) есть. Никак не получается разделить его технически:(:( Может кто сталкивался?

Субсчет завести можно, но вот как потом обновления одеваться будут и отчеты формироваться.

АняМамаДаши
10.06.2010, 16:26
подскажите еще, пожалуйста, заполняем дальше "РАБОТА С ПАЧКАМИ ИС"? Зачем же тогда у них "работа с АДВ11 за 2010", кот.выдает ,что"данный режим режим предназначен для работы за 2010г, для других периодов - работа с пачками ИС", ничего не понимаю ,или это будет за год?

lazarus7777
10.06.2010, 16:29
Все больше не могу! звонила в 1с сказали что еще новая НДС и прибыль идут:010:

radistka77
10.06.2010, 16:33
подскажите еще, пожалуйста, заполняем дальше "РАБОТА С ПАЧКАМИ ИС"? Зачем же тогда у них "работа с АДВ11 за 2010", кот.выдает ,что"данный режим режим предназначен для работы за 2010г, для других периодов - работа с пачками ИС", ничего не понимаю ,или это будет за год?
дальше не пошла пока, только сформировала пачку
так что не подскажу

Ksalina
10.06.2010, 16:35
Девушки, а кто-нибудь заводил новые субсчета в 1с? Мне надо, чтобы при оформлении "поступлении материалов" НДС попадал на 19.6 (НДС по экспорту) (который я сама с трудом завела), но при этом еще и обычный НДС (18%) есть. Никак не получается разделить его технически:(:( Может кто сталкивался?
Мне наши программисты долго объясняли, что субсчета заводить сложно...Вернее сложно потом с обновлениями..Поэтому мы заводим субконто..Хотя это менее удобно, на мой взгляд.

АняМамаДаши
10.06.2010, 16:40
дальше не пошла пока, только сформировала пачку
так что не подскажу
как вы пачку заполняли , что-то я совсем уже:009:

АняМамаДаши
10.06.2010, 16:40
Все больше не могу! звонила в 1с сказали что еще новая НДС и прибыль идут:010:

а сроки не сказали ?

radistka77
10.06.2010, 16:42
как вы пачку заполняли , что-то я совсем уже:009:
заполнила все ИС в Сотрудниках, потом пошла в Работу с пачками ИС - сформировала
Вы в заполнении ИС выбрали период с 01.01.2010 по 30.06.2010?

lazarus7777
10.06.2010, 16:43
а сроки не сказали ?

По срокам не известно

АняМамаДаши
10.06.2010, 16:46
заполнила все ИС в Сотрудниках, потом пошла в Работу с пачками ИС - сформировала
Вы в заполнении ИС выбрали период с 01.01.2010 по 30.06.2010?

да, всё так и сделала , правильно? а дальше печать , выгрузка и проверка , ?

Арти
10.06.2010, 16:48
Девочки, подскажите
какая ответственность за такую ситуацию

Юр. лицо произвело выплату вознаграждения физ лицу, но это не зафиксировал...


что грозит Юрику?

Ореховая
10.06.2010, 17:00
вопрос по теме...
автостоянка (ЕНВД), договор на аренду заключили, а сдавать места-не сдали...
Нужно ли платить налог? как думаете?
если мне не изменяет память где то наталкивалась на Письмо что отсутствие деятельности за период по ЕНВД не является причиной для того чтобы не платить налог... но я могу ошибаться. поищите в консультанте

зы нашла
ПИСЬМО Минфина от 22 сентября 2009 г. N 03-11-11/188

и еще такое
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 27 августа 2009 г. N ШС-22-3/669@

Логинаки
10.06.2010, 17:10
девочки и мальчики, а ЕНВД-то можно ведь один раз в год оплатить? в начале года? и фиксированные пенсион, фомс и томс за себя (других работников нет)
Оплатить в начале года...просто кинуть деньги, а в платежке указать какой период, и все правильно отразить в декларации, ведь по ЕНВД налоговым периодом признается квартал.
При отсутствие деятельности необх.платить ЕНВД до снятия с учета письмо от 14.09.09 № 03-11-06/3/233.

radistka77
10.06.2010, 17:21
Оплатить в начале года...просто кинуть деньги, а в платежке указать какой период, и все правильно отразить в декларации, ведь по ЕНВД налоговым периодом признается квартал.
При отсутствие деятельности необх.платить ЕНВД до снятия с учета письмо от 14.09.09 № 03-11-06/3/233.
спс!

Премудрый пескарь
10.06.2010, 17:25
Девочки, подскажите
какая ответственность за такую ситуацию

Юр. лицо произвело выплату вознаграждения физ лицу, но это не зафиксировал...


что грозит Юрику?

Не удержали НДФЛ соответсвенно. Не знаю. Как узнают, если нигде не зафиксировано?

АняМамаДаши
10.06.2010, 17:25
http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft/
вот Катюнька поделилась)))))

Девушки Калиниский ПФР каждую среду приглашает на б\п семинар по новой программе и формам отчетности к 15ч до 01.07 кажду среду.

Варварик
10.06.2010, 17:58
Субсчет завести можно, но вот как потом обновления одеваться будут и отчеты формироваться.

Т.е. это самостоятельно лучше не делать? А как жеж мне раздельный учет-то организовать?

Варварик
10.06.2010, 17:59
Мне наши программисты долго объясняли, что субсчета заводить сложно...Вернее сложно потом с обновлениями..Поэтому мы заводим субконто..Хотя это менее удобно, на мой взгляд.

А вы не могли бы подсказать это как завести? К НДС именно?

nezabvennaya
10.06.2010, 18:02
А вы не могли бы подсказать это как завести? К НДС именно?

Вот именно к НДС мне пришлось на это дело вызывать специалиста из обслуживающей фирмы, мне сказали, что самостоятельно не получится.

Варварик
10.06.2010, 18:33
Вот именно к НДС мне пришлось на это дело вызывать специалиста из обслуживающей фирмы, мне сказали, что самостоятельно не получится.

:010::010::010:

TashaV
10.06.2010, 21:04
Подскажите, пож-та какой период брать в рассчет отпускных?

Если сотрудница находится до 25.01.2010-13.06.2010 на б/л по беременности и родам, а с 14.06.2010 идет в очередной отпуск на 28 дней, какой период брать в расчет? 12 месяцев до 25.01 ( до начала больничного), т.е. 12.2008 - 01.2010 или июнь 2009 - май 2010 (исключая б/л), т.е. получается июнь 2009-январь 2010
подскажите еще, пожалуйста, заполняем дальше "РАБОТА С ПАЧКАМИ ИС"? Зачем же тогда у них "работа с АДВ11 за 2010", кот.выдает ,что"данный режим режим предназначен для работы за 2010г, для других периодов - работа с пачками ИС", ничего не понимаю ,или это будет за год?
думаю, там еще будут править
Девушки Калиниский ПФР каждую среду приглашает на б\п семинар по новой программе и формам отчетности к 15ч до 01.07 кажду среду.
ух ты, надо бы не забыть и прогуляться до них
Спасибо за инфу!!!

Варварик
10.06.2010, 21:19
Поговорила со спец. по компам и 1с. Расстроилась.... . Похоже, что если у меня экспорт и мне нужен раздельный учет, то без 1 с 8 мне не обойтись. Т.к. у меня 7-ка, то можно разово настроить прогу на раздельный учет, но при каждом обновлении все надо заново и самой никак!!! Девочки, ну не может быть, чтобы все работали на 8ке!!! Как-то же люди выходят из положения, кто на 7ке? Или нет?:(