Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

likh
30.09.2008, 23:04
Девушки помогите разобраться. Вроде и вопрос ерундовый ,а............ никогда с этим раньше не сталкивалась
Перечисление заработной платы через банк. Кому куда-в сбербак на книжку, в банк на карту , в сбербанк на карту.
Так вот вопросы
- ИНН получателя что ставить ИНН банка или физ.лица ( в одном месте сказали в другом этак)
- номер карты писать в назначении платежа?
Спасибо.

masha_hayd
30.09.2008, 23:17
Девушки помогите разобраться. Вроде и вопрос ерундовый ,а............ никогда с этим раньше не сталкивалась
Перечисление заработной платы через банк. Кому куда-в сбербак на книжку, в банк на карту , в сбербанк на карту.
Так вот вопросы
- ИНН получателя что ставить ИНН банка или физ.лица ( в одном месте сказали в другом этак)
- номер карты писать в назначении платежа?
Спасибо.

это вам челвоек должен дать реквизиты своей карты или текущего счета и именно ТАМ написано как платить.. на разные карточки и счета - платится по разному

Шоколад
30.09.2008, 23:17
Девушки помогите разобраться. Вроде и вопрос ерундовый ,а............ никогда с этим раньше не сталкивалась
Перечисление заработной платы через банк. Кому куда-в сбербак на книжку, в банк на карту , в сбербанк на карту.
Так вот вопросы
- ИНН получателя что ставить ИНН банка или физ.лица ( в одном месте сказали в другом этак)
- номер карты писать в назначении платежа?
Спасибо.

ИНН, конечно же, получателя, т.е. Вашего сотрудника,
а номер карты в назначении не надо. Просто пишете "Заработная плата за сентябрь 2008 года"

likh
30.09.2008, 23:18
Дааа похоже профессия бухгалтер это уже диагноз 22.15 , а голова все занята рабочими проблемками...........

Marge
30.09.2008, 23:19
А почему вручную то? :009:
У меня сама программа всё начисляет, главное все правильно в справочнике "сотрудники" занести.

Нет, не тю-тю. Подавайте, в течении 3-х лет вычеты получить можно.
А срок до 30 апреля был для тех кто заплатить должен, а не для тех кто возмещает (возвращает).

Вот обрадовали :flower:

likh
30.09.2008, 23:23
Ага они дали .......... С банками как то вопрос даже не возникал , а вот со сбербанком.
И еще первые платежи (аж 4 шт) я отправила вчера , а сегодня их на счету у получателя еще нет, что переводы так долго теперь идут? (или всетаки я там что-то намудрила ) Вот ведь незадача.

likh
30.09.2008, 23:24
это вам челвоек должен дать реквизиты своей карты или текущего счета и именно ТАМ написано как платить.. на разные карточки и счета - платится по разному

Да , дали ксерокс сберкнижки , а там только филиал или отд. и р/сч.

Легкое Дыхание
30.09.2008, 23:28
А на сберкнижке разве расчетный счет указан, а не лицевой?

likh
30.09.2008, 23:41
Лицевой счет, что в данном случае одно и тоже (это я выяснила на 5) , а вот этот ИНН , он мне покоЮ не дает.

Легкое Дыхание
30.09.2008, 23:43
Если одно и то же, тогда что вас смущает - все реквизиты есть.
ИНН в случае со сбером, я всегда ставлю банка, проблем не было.

Быстрая лень
30.09.2008, 23:44
Девушки помогите разобраться. Вроде и вопрос ерундовый ,а............ никогда с этим раньше не сталкивалась
Перечисление заработной платы через банк. Кому куда-в сбербак на книжку, в банк на карту , в сбербанк на карту.
Так вот вопросы
- ИНН получателя что ставить ИНН банка или физ.лица ( в одном месте сказали в другом этак)
- номер карты писать в назначении платежа?
Спасибо.

Киньте в личку почту Вашу, я вам пришлю образец платежки. У меня Сбербанковские есть сотрудники. Сейчас плохо ходят деньги, могут по 2-3 дня идти. В стране, однако, кризис финансовый :)

Быстрая лень
30.09.2008, 23:49
Девочки! Кто сталкивался с БОЛЬШИМИ зарплатами? :) К ним вообще кто-нибудь цепляется? В конторе если два человека работает и зарабатывают по 400 тыщ в месяц это кого-нибудь волнует из карающих или как? :009:

likh
30.09.2008, 23:49
Если одно и то же, тогда что вас смущает - все реквизиты есть.
ИНН в случае со сбером, я всегда ставлю банка, проблем не было.
Спасибо за ответ, именно это и смущало. Теперь понятно.;)

likh
30.09.2008, 23:51
Сейчас плохо ходят деньги, могут по 2-3 дня идти. В стране, однако, кризис финансовый :)
вот это да, спасибо.

Ехидна
30.09.2008, 23:51
в П/П указываются реквизиты банка и его отделения, где сделана карта, а в назначении платежа указывается л/с сотрудника а не № карты, он здесь ваще не причем
ИНН получателя - это есс-но ИНН банка

masha_hayd
30.09.2008, 23:55
номер сберкнижки - это не номер расчетного счета.
я никогда не плачу по копиям.. всегда прошу принести реквизиты.

Быстрая лень
30.09.2008, 23:57
в П/П указываются реквизиты банка и его отделения, где сделана карта, а в назначении платежа указывается л/с сотрудника а не № карты, он здесь ваще не причем
ИНН получателя - это есс-но ИНН банка

В Сбере это называется номер карт-счета может автор это имеет в виду), он двадцатизначный тоже, и указывается в назначении платежа вместе с фамилией.

Marge
30.09.2008, 23:58
Девочки! Кто сталкивался с БОЛЬШИМИ зарплатами? :) К ним вообще кто-нибудь цепляется? В конторе если два человека работает и зарабатывают по 400 тыщ в месяц это кого-нибудь волнует из карающих или как? :009:

Вот кто нам среднюю з/плату по отрасли поднимает!:)):010:

Быстрая лень
01.10.2008, 00:00
Вот кто нам среднюю з/плату по отрасли поднимает!:)):010:

Это не я ... :) Я только хочу, но пока не понимаю, где подводные камни. И моя отрасль редкая, не ругайте :fifa:

МамаДини
01.10.2008, 00:02
ИНН, конечно же, получателя, т.е. Вашего сотрудника,
а номер карты в назначении не надо. Просто пишете "Заработная плата за сентябрь 2008 года"
ИНН ставлю банка, Р/С - счет открытый сотруднику в этом банке, в назначении платежа Ф.И.О. полностью и №карты

МамаДини
01.10.2008, 00:08
Вот опять мучаюсь с 8кой :(
Подскажите как быть:
У меня в 8ке учет по расчетным документам, то есть каждую проплату надо зацепить с поступлением, а вот выход из ситуации когда: две предоплаты (платежки), а потом поступление - не нашла до сих пор. :(
Приходиться цеплять одну платежку, а на сумму второй делать ручную операцию и вводить отражение НДС к вычету.
То же самое если нам клиент делает несколько предоплат, в счет-фактуре указываю несколько платежек, а вот как зацепить несколько в реализации ?
Были у кого-нить такие проблемы?
Неужели я одна такая, мучаюсь :(

likh
01.10.2008, 00:15
ИНН ставлю банка, Р/С - счет открытый сотруднику в этом банке, в назначении платежа Ф.И.О. полностью и №карты
Спасибочки , поняла.

Elvira
01.10.2008, 00:37
Девочки, ситуация: ООО на УСН (доходы), но занимается розницей, т.е. попадает на ЕНВД. И тут хозяйка проводит одну продажу безналом через р/сч.:015: Возможности подогнать под ЕНВД никакой.
Очень мне не хочется распределять расходы между УСН и ЕНВД, потому что смысла не вижу. На УСН все равно заплатим 6% от дохода, а по ЕНВД - от базовой доходности пляшем. Как грамотно прописать в УП, что общехозяйственные расходы я распределять не буду? :016:

Если одна продажа и на маленькую сумму... Не помню, как правильно формулируется... Смысл в том, что если выручка по безналу слишком маленькая относительно выручки по ЕНВД (ну, например, меньше 1%), то можно не распределять расходы... Может так прокатит?

У меня другой вопросик к Вам... У Вас УСН и ЕНВД... Розница - единственный вид деятельности? Или еще есть деятельность по УСН?

fedia
01.10.2008, 00:45
Девушки помогите разобраться. Вроде и вопрос ерундовый ,а............ никогда с этим раньше не сталкивалась
Перечисление заработной платы через банк. Кому куда-в сбербак на книжку, в банк на карту , в сбербанк на карту.
Так вот вопросы
- ИНН получателя что ставить ИНН банка или физ.лица ( в одном месте сказали в другом этак)
- номер карты писать в назначении платежа?
Спасибо.


ИНН, кор.счет и счет - это Сбербанка (отделения). в назначении платежа указываете лицевой счет сотрудника (для карт маэтро номер карты и счета совпадают), ФИО, и что перечисляете

fedia
01.10.2008, 00:51
Девочки! Кто сталкивался с БОЛЬШИМИ зарплатами? :) К ним вообще кто-нибудь цепляется? В конторе если два человека работает и зарабатывают по 400 тыщ в месяц это кого-нибудь волнует из карающих или как? :009:


а почему карающих это должно волновать???? у нас и больше з/платы, правда у нас и фирма наверное больше - налоговая месяцами не вылезает, но изначально они приходят не из-за этого (в з/плате и НДФЛ много не накопаешь, ловлей блох не хотят заниматься):015:

gusena79
01.10.2008, 00:52
директор хочет сотрудникам выплатить премию
в договоре указан только оклад, да и премия эта скорее всего разовая
я правильно понимаю что с нее только ндфл удерживается и в расходы по прибыли не включается?

fedia
01.10.2008, 00:58
директор хочет сотрудникам выплатить премию
в договоре указан только оклад, да и премия эта скорее всего разовая
я правильно понимаю что с нее только ндфл удерживается и в расходы по прибыли не включается?

ну в договоре не обязательно про премии прописывать, для этого есть положение об оплате труда по фирме. если этим положением премии не предусматриваются, то она и в расчет среднего не входит в дальнейшем. обалгается НДФЛ, ЕСН, авот про прибыль:009:...думаю, что не вкючается в расходы.

Шоколад
01.10.2008, 01:20
ИНН, кор.счет и счет - это Сбербанка (отделения). в назначении платежа указываете лицевой счет сотрудника (для карт маэтро номер карты и счета совпадают), ФИО, и что перечисляете

А ИНН сотрудника не указываете разве?
Или у вас зарплатный проект? Может там по-другому?

Marge
01.10.2008, 01:22
А ИНН сотрудника не указываете разве?
Или у вас зарплатный проект? Может там по-другому?

ИНН сотрудника вообще тут ни при чем. Кстати, многие его не получали:004:

fedia
01.10.2008, 02:10
А ИНН сотрудника не указываете разве?
Или у вас зарплатный проект? Может там по-другому?


зарплатные проекты вообще списком перечисляются, а не отдельной платежкой на каждого сотрудника:010:

Мишка Гамми
01.10.2008, 11:46
Извините, может не совсем по теме
Вот пока дома сижу решила поучиться на профессионального буха, аттестатик получить.
Кто нибудь учился? и где? и скока стоит, ну и вообще вся полезная инфа по этому поводу.
Заранее спасибо

Нечёска
01.10.2008, 12:10
Если одна продажа и на маленькую сумму... Не помню, как правильно формулируется... Смысл в том, что если выручка по безналу слишком маленькая относительно выручки по ЕНВД (ну, например, меньше 1%), то можно не распределять расходы... Может так прокатит?

У меня другой вопросик к Вам... У Вас УСН и ЕНВД... Розница - единственный вид деятельности? Или еще есть деятельность по УСН?
Пока только розница. Продажа паркета, ламината.
Там фирма так и задумана, чтоб заниматься только ЕНВД, чтоб не было раздельного учета.

Elvira
01.10.2008, 12:14
Пока только розница. Продажа паркета, ламината.
Там фирма так и задумана, чтоб заниматься только ЕНВД, чтоб не было раздельного учета.

Но фирма на УСН?

Нечёска
01.10.2008, 12:19
Да

091074
01.10.2008, 12:24
Девушки, кто знает, отчетность ни какая не поменялась? Всё по старому сдаем?
И что то я подзабыла, копии платежек в ФСС сейчас надо носить?

У меня последние 2 квартала не берут , но я все равно приношу, на всякий случай.Вдруг у них что-то измениться.

Elvira
01.10.2008, 12:25
Да

У нас похожая ситуация была... пока не разрулили...
Фирма занимается розницей, следовательно ЕНВД... С 2007 года на УСН, но деятельность "упрощенная" была разово во 2 квартале... Налоговая считает, что мы слетели с УСН, т.к. в 1 квартале не было "упрощенной" деятельности... и та разовая операция во 2ом квартале уже рассчитывается по ОСНО...

091074
01.10.2008, 12:28
у меня был случай с ЗиК:
ввожу кол-во дней отпуска сотруднику - 28 и дату начала допустим 01.09. Дата окончания автоматом выводится 29.09
а по другому сотруднику те же самые данные , но окончание было 28.09.

это меня честно говоря выбило из колеи. больше не хочу ЗиК - лучше все в экселевских файлах хранить.

Хотя это относиться к МП - у нас штат около 20 человек и без больняков и тп.

Я тоже как то без ЗиК обходилась, хоть и 50-60 человек, а начальство решило проводить больняки и пришлось 1 квартал убеждать о необходимости покупки ЗиК, уговорила только в апреле. Май промучалась осваивая и подбивая все. Теперь легче.

Дина...
01.10.2008, 12:35
Девушки, я снова со своими проблемами к вам. Я никогда раньше не работала с валютными договорами и вот совсем запуталась. Может кто-то поможет перевести долларовые сумммы в рубли правильно и посчитать курсовую разницу. Имеются вот такие даннные в долларах:
Дебетовое сальдо на 22.12.2006г. : 160 341,96 USD (4 215 839,20 руб)
14.05.07г. оказаны услуги : 129 000,00 USD
04.06.07 перечислено : 47 260,95 USD
05.06.07 перечислено : 21 067,39 USD
15.08.07 оказаны услуги : 96 000,00 USD
17.08.07 перечислено : 22 000,00 USD
11.09.07 перечислено 11 600,00 USD

Дебетовое сальдо на 01.01.08г. 37 270,30

В долларах акт сверки с поставщиками сверили без проблем, а вот в рублях....

Marge
01.10.2008, 12:39
Я тоже как то без ЗиК обходилась, хоть и 50-60 человек, а начальство решило проводить больняки и пришлось 1 квартал убеждать о необходимости покупки ЗиК, уговорила только в апреле. Май промучалась осваивая и подбивая все. Теперь легче.

С больничными много заморочек? Если 50 чел, так каждый месяц по несколько больничных?

091074
01.10.2008, 12:47
С больничными много заморочек? Если 50 чел, так каждый месяц по несколько больничных?

Когда не было ЗиК больничные считала на сайте ФСС, сама себя проверяла.
Теперь ЗиК берет для расчета только период с 1 января 2008 г, предыдущий период - приходиться залезать в бухгалтерию и выуживать нужные цифры. Проблем не должно быть с января 2009 г..

Ореховая
01.10.2008, 13:03
Пока только розница. Продажа паркета, ламината.
Там фирма так и задумана, чтоб заниматься только ЕНВД, чтоб не было раздельного учета.

а если сделать с юр.лицом договор "розничной купли-продажи"???? может прокатит?

fedia
01.10.2008, 13:07
у меня был случай с ЗиК:
ввожу кол-во дней отпуска сотруднику - 28 и дату начала допустим 01.09. Дата окончания автоматом выводится 29.09
а по другому сотруднику те же самые данные , но окончание было 28.09.

это меня честно говоря выбило из колеи. больше не хочу ЗиК - лучше все в экселевских файлах хранить.

Хотя это относиться к МП - у нас штат около 20 человек и без больняков и тп.


вообще то в ЗиК кол-во дней отпуска руками вводить не надо - вводите начало и окончание, а программа выставляет кол-во дней отпуска в соответствии с календарем который вы заполняете на год вперед:ded:возможно поэтому у вас и получилось так

Нечёска
01.10.2008, 13:30
У нас похожая ситуация была... пока не разрулили...
Фирма занимается розницей, следовательно ЕНВД... С 2007 года на УСН, но деятельность "упрощенная" была разово во 2 квартале... Налоговая считает, что мы слетели с УСН, т.к. в 1 квартале не было "упрощенной" деятельности... и та разовая операция во 2ом квартале уже рассчитывается по ОСНО...
Фигасе! :0007: У нас у же третий квартал пошел, нас продолжают считать на упрощенке...
На основании чего это вы слетели? Где в НК такое сказано, что если деятельности нет, то слетаешь с режима. Они с вас "подарок" хотят, эти проверяющие?:005:
а если сделать с юр.лицом договор "розничной купли-продажи"???? может прокатит?
не прокатит, потому что мы не может доказать, что этот ЧП у нас ламинат купил себе в квартиру, т.е. что был факт "личного использования", а не "производственного"

Ореховая
01.10.2008, 13:35
вообще то в ЗиК кол-во дней отпуска руками вводить не надо - вводите начало и окончание, а программа выставляет кол-во дней отпуска в соответствии с календарем который вы заполняете на год вперед:ded:возможно поэтому у вас и получилось так

я это делала год назад, видимо забыла что именно вводила.
но скажу на сто% что начальные данные были идентичны - только то что программа выводит автоматически - отличалось друг от друга

не прокатит, потому что мы не может доказать, что этот ЧП у нас ламинат купил себе в квартиру, т.е. что был факт "личного использования", а не "производственного"

так у вас договор будет который будет доказывать именно это. что товар был продан в розницу

marishash
01.10.2008, 13:37
Извините, может не совсем по теме
Вот пока дома сижу решила поучиться на профессионального буха, аттестатик получить.
Кто нибудь учился? и где? и скока стоит, ну и вообще вся полезная инфа по этому поводу.
Заранее спасибо

я училась при финэке 7 лет назад.(на сайт их зайдите, там инфа есть) Дают хорошо, много полезного. А получив аттестат получаешь еще и минусы-надо каждый год платить взносы в институт проф. бухгалтеров(2700 и 900 руБ на этот год например), и каждый год надо ходить учится-квалификацию повышать-в спец. центры-например в тот же Финэк. Это чтоб через 5 лет аттестат продлили..это еще тыс 5 в год. Это не считая времени потраченного...

Smallая
01.10.2008, 13:54
Фигасе! :0007: У нас у же третий квартал пошел, нас продолжают считать на упрощенке...
На основании чего это вы слетели? Где в НК такое сказано, что если деятельности нет, то слетаешь с режима. Они с вас "подарок" хотят, эти проверяющие?:005:

не прокатит, потому что мы не может доказать, что этот ЧП у нас ламинат купил себе в квартиру, т.е. что был факт "личного использования", а не "производственного"

Вот ссылка http://www.burmistr.ru/modules/smartfaq/faq.php?faqid=40,в которой есть ссылки на статьи НК. И вроде все правильно,НО...почему-то раньше нам на семинарах советовали хоть копейку в квартал по УСН провести,чтобы с нее не слететь,может что-то изменилось с тех пор.А может налоговая потому так объясняет,что не было "пустышек" или справок по УСН за предыдущие кварталы,что деятельность не велась,зарплата не начислялась.

Рио-Рита
01.10.2008, 14:11
Когда не было ЗиК больничные считала на сайте ФСС, сама себя проверяла.
..
А на сайте нормально считает? Правильно всё?

Кстати только что с ФСС приехала, отчеты сдавала. Народу почти нет никого.
Обратите внимание, с 1 ноября, меняются реквизиты по уплате НСи ПЗ.

Кнопфель
01.10.2008, 14:39
А на сайте нормально считает? Правильно всё?

Кстати только что с ФСС приехала, отчеты сдавала. Народу почти нет никого.
Обратите внимание, с 1 ноября, меняются реквизиты по уплате НСи ПЗ.

а где инфа по реквизитам? на стене у них, или на сайте где-то?

спасибо :flower:

Нечёска
01.10.2008, 14:42
Вот ссылка http://www.burmistr.ru/modules/smartfaq/faq.php?faqid=40,в которой есть ссылки на статьи НК. И вроде все правильно,НО...почему-то раньше нам на семинарах советовали хоть копейку в квартал по УСН провести,чтобы с нее не слететь,может что-то изменилось с тех пор.А может налоговая потому так объясняет,что не было "пустышек" или справок по УСН за предыдущие кварталы,что деятельность не велась,зарплата не начислялась.
Я думаю, что в нашем конкретном случае нас бы уже взяли за шкирку, что "с УСН мы слетели". Или это только по факту проверки происходит?
А вообще, спасибо, девочки! :flower: Я про такую вещь не знала.
Хотя тогда зачем сейчас специально создают юрлица, чтобы не возиться с раздельным учетом?:009:

Smallая
01.10.2008, 14:51
Я думаю, что в нашем конкретном случае нас бы уже взяли за шкирку, что "с УСН мы слетели". Или это только по факту проверки происходит?
А вообще, спасибо, девочки! :flower: Я про такую вещь не знала.
Хотя тогда зачем сейчас специально создают юрлица, чтобы не возиться с раздельным учетом?:009:
"За шкирку" по факту проверки.Они же не знают,какие планы у кого на будущее по поводу деятельности.
Мы в свое время так и сделали,следуя советам юриста,чтобы не было раздельного учета и чтобы налоги оптимизировать.
А все спорное в суде.Ни разу не была,поэтому не могу сказать что проще и что выгоднее:сделать то,что налоговая требует или судиться с налоговой,отстаивая свои права.

Mastik
01.10.2008, 14:53
А на сайте нормально считает? Правильно всё?

Кстати только что с ФСС приехала, отчеты сдавала. Народу почти нет никого.
Обратите внимание, с 1 ноября, меняются реквизиты по уплате НСи ПЗ.

это где написано? чтоб почитать

Нечёска
01.10.2008, 15:07
"За шкирку" по факту проверки.Они же не знают,какие планы у кого на будущее по поводу деятельности.

Планов, ессно, не знают. Но мы же подаем нулевые отчеты по УСН и заполненные по ЕНВД. И налог платим по ЕНВД.

Мы в свое время так и сделали,следуя советам юриста,чтобы не было раздельного учета и чтобы налоги оптимизировать.

Т.е. Вы создали спец.юрлицо под ЕНВД, я правильно поняла? И раздельного учета не вели? А налоговая проверка была на это юрлицо?

А все спорное в суде.Ни разу не была,поэтому не могу сказать что проще и что выгоднее:сделать то,что налоговая требует или судиться с налоговой,отстаивая свои права.
Вот бодаться с налоговой меньше всего хочется... :008: У нас ведь закон - что дышло, куда повернешь, туда и вышло.

Ну и глупый вопрос от меня напоследок. Форма КМ-6 - образец заполнения. А то у меня хозяйка делает просто: наименование, дата составления, время работы, показ-я сумм.ден.счетчика, сумма (цифрами) и подпись. ИМХО, мало этого. Итого выручка в сумме (прописью) и т.д. - это же тоже надо заполнять...:008:

Рио-Рита
01.10.2008, 15:09
а где инфа по реквизитам? на стене у них, или на сайте где-то?

спасибо :flower:

Отчеты сдавать поедете, у них на дверях висят реквизиты. Ну и на сайте есть.

Веденеева
01.10.2008, 15:11
Извините, может не совсем по теме
Вот пока дома сижу решила поучиться на профессионального буха, аттестатик получить.
Кто нибудь учился? и где? и скока стоит, ну и вообще вся полезная инфа по этому поводу.
Заранее спасибо


Так у нас в районе в Политехе есть такие курсы на факультете ФЭМ кафедра "Предпринимательство и коммерция" (не главное здание, а ближе к Гражданскому проспекту и Гидротехников) Сайт поищите, потому как телефона у меня нет.

Renyxa
01.10.2008, 15:32
У нас похожая ситуация была... пока не разрулили...
Фирма занимается розницей, следовательно ЕНВД... С 2007 года на УСН, но деятельность "упрощенная" была разово во 2 квартале... Налоговая считает, что мы слетели с УСН, т.к. в 1 квартале не было "упрощенной" деятельности... и та разовая операция во 2ом квартале уже рассчитывается по ОСНО...
у Вас какая налоговая, если не секрет?

Smallая
01.10.2008, 15:33
Вот бодаться с налоговой меньше всего хочется... :008: У нас ведь закон - что дышло, куда повернешь, туда и вышло.

Ну и глупый вопрос от меня напоследок. Форма КМ-6 - образец заполнения. А то у меня хозяйка делает просто: наименование, дата составления, время работы, показ-я сумм.ден.счетчика, сумма (цифрами) и подпись. ИМХО, мало этого. Итого выручка в сумме (прописью) и т.д. - это же тоже надо заполнять...:008:
Да.

Планов, ессно, не знают. Но мы же подаем нулевые отчеты по УСН и заполненные по ЕНВД. И налог платим по ЕНВД.
К сожалению в самом НК много противоречий.Поэтому нам советовали хотя бы туалет в аренду сдавать за рубль,чтобы перестраховаться.Я понимаю,что все это абсурдно,но решать в итоге будет инспектор.Проще и спокойнее избегать безнала при ЕНВД.

А фирма да,была специально для поставок по безналу и все чисто и никаких претензий у налоговой.Там был один сотрудник,он же ген.дир, и гл.бух, и учредитель.И там была УСН.,зарплату на карту переводила,кассы не было ес-сно.

Нечёска
01.10.2008, 15:57
Спасибо! :flower:

likh
01.10.2008, 15:58
Девушки , а какую можно формулировку в платежке сделать (в назначении платежа для того что-бы физ.лиц.перч.средства), что бы налоговики и банк не докопался и меньше хлопот было?

091074
01.10.2008, 16:45
Уважаемые коллеги, подскажите, фирма только зарегистрировалась, в 3 квартале 2008 . Был взнос в УК учредителей ,в виде факс- ксерокс 2 в одном, стоимостью 12000 рублей. Куда отнести лучше на ОС или на материалы? И можно не начислять амортизацию или списывать материалы, пока нет деятельности??

likh
01.10.2008, 17:21
Уважаемые коллеги, подскажите, фирма только зарегистрировалась, в 3 квартале 2008 . Был взнос в УК учредителей ,в виде факс- ксерокс 2 в одном, стоимостью 12000 рублей. Куда отнести лучше на ОС или на материалы? И можно не начислять амортизацию или списывать материалы, пока нет деятельности??
т.к. этот материальный взнос стоимостью менее 20 000 , то это уже не ОС я списала сразу

Нечёска
01.10.2008, 21:11
Девочки на рознице, только что вычитала на Клерке, что при одной ККМ не обязательно заполнять форму КМ-6, а только журнал кассира-операциониста. :016: В сомнение вгоняет то, что темы на Клерке в разделе FAQ датированы 2003 годом. С тех пор ничего не изменилось?:008:

Лунная
01.10.2008, 21:26
т.к. этот материальный взнос стоимостью менее 20 000 , то это уже не ОС я списала сразу
Была в понедельник на семинаре. Ходили на Карандашову... Так вот там как раз был вопрос об основных средствах внесённых как взнос учредителей, но меньше 20 т.р....
Так вот она сказала, что в этой ситации надо на ОС и амортизировать.
Надо поискать в моих записях, может какое нормативку по этому поводу она рекомендовала... не помню :005: если честно.

Elvira
01.10.2008, 21:41
Фигасе! :0007: У нас у же третий квартал пошел, нас продолжают считать на упрощенке...
На основании чего это вы слетели? Где в НК такое сказано, что если деятельности нет, то слетаешь с режима. Они с вас "подарок" хотят, эти проверяющие?:005:


Ну насчет подарка - не знаю:)))
В НК есть статья о том, что если фирма с видом деятельности, подпадающим под ЕНВД, осуществляет иную деятельность (не подпадающую под ЕНВД), то она может перейти на УСН... при соблюдении условий (и перечисляются условия)...
Налоговая этот момент трактует так: а если иных видов деятельности нет, то и с УСН слетаешь... Вот...

Elvira
01.10.2008, 21:44
Вот ссылка http://www.burmistr.ru/modules/smartfaq/faq.php?faqid=40 в которой есть ссылки на статьи НК. И вроде все правильно,НО...почему-то раньше нам на семинарах советовали хоть копейку в квартал по УСН провести,чтобы с нее не слететь,может что-то изменилось с тех пор.А может налоговая потому так объясняет,что не было "пустышек" или справок по УСН за предыдущие кварталы,что деятельность не велась,зарплата не начислялась.

http://www.burmistr.ru/modules/smartfaq/faq.php?faqid=40 - это мой вопрос :004: я им писала :)
"Пустышки" по УСН были, з/пл начислялась, дейтельность была по ЕНВД...

Elvira
01.10.2008, 21:58
Я думаю, что в нашем конкретном случае нас бы уже взяли за шкирку, что "с УСН мы слетели". Или это только по факту проверки происходит?
А вообще, спасибо, девочки! :flower: Я про такую вещь не знала.
Хотя тогда зачем сейчас специально создают юрлица, чтобы не возиться с раздельным учетом?:009:

"За шкирку" по факту проверки.Они же не знают,какие планы у кого на будущее по поводу деятельности.
Мы в свое время так и сделали,следуя советам юриста,чтобы не было раздельного учета и чтобы налоги оптимизировать.
А все спорное в суде.Ни разу не была,поэтому не могу сказать что проще и что выгоднее:сделать то,что налоговая требует или судиться с налоговой,отстаивая свои права.

Если фирма на УСН и деятельности нет никакой вообще - они не цепляются...
А у нас получилось, что 1 квартал "пустая" УСН была, потом с деятельностью... Вот они и спохватились... Потребовали объяснения типа для камералки...

Elvira
01.10.2008, 22:01
у Вас какая налоговая, если не секрет?

Не секрет:) Налоговая №12... курортный район...

Светуся-Лапуся
01.10.2008, 22:28
Там фирма так и задумана, чтоб заниматься только ЕНВД, чтоб не было раздельного учета.Девочки, а кто в курсе про отмену ЕНВД по отдельным категориям ОКУНа? А то мне тут прислали тему семинара - изменения с 1 января 2009 года - отмена ЕНВД для строителей и ещё кого-то, ну и изменения в ОКУНе.

nezabvennaya
01.10.2008, 23:03
Была в понедельник на семинаре. Ходили на Карандашову... Так вот там как раз был вопрос об основных средствах внесённых как взнос учредителей, но меньше 20 т.р....
Так вот она сказала, что в этой ситации надо на ОС и амортизировать.
Надо поискать в моих записях, может какое нормативку по этому поводу она рекомендовала... не помню :005: если честно.
Я бы сказала, что это естественно, это уже много лет практика такая, я амортизирую.

Smallая
01.10.2008, 23:38
Если фирма на УСН и деятельности нет никакой вообще - они не цепляются...
А у нас получилось, что 1 квартал "пустая" УСН была, потом с деятельностью... Вот они и спохватились... Потребовали объяснения типа для камералки...
А какова цена вопроса,если не секрет? Сильно много хотят?
Вот поэтому нам советовали хоть рублик,но провести в квартал,чтобы деятельность велась хоть какая-то,а в чем там суть...:009: Ведь это советовали те самые люди,которые во многих других случаях призывают судиться с налоговой.:008:
А аудитор ваш что говорит? Или вас никто не консультирует?

Легкое Дыхание
02.10.2008, 01:01
Я бы сказала, что это естественно, это уже много лет практика такая, я амортизирую.
Подскажите, а как в такой ситуации определить срок пол. использования, и ОКОФ.

Elvira
02.10.2008, 01:11
А какова цена вопроса,если не секрет? Сильно много хотят?
Вот поэтому нам советовали хоть рублик,но провести в квартал,чтобы деятельность велась хоть какая-то,а в чем там суть...:009: Ведь это советовали те самые люди,которые во многих других случаях призывают судиться с налоговой.:008:
А аудитор ваш что говорит? Или вас никто не консультирует?

Сколько хотят - не спрашивали... Они нам написали письмо, что по их мнению мы "слетели" с УСН... Мы написали ответ (что мы считаем иначе)... Они снова написали свою точку зрения... На этом пока закончили...
У нас магазинчик в поселке :) почти микропредприятие... Какой там аудитор :( Есть знакомый юрист, он и консультирует... ну и вот вопросы пишу в журналы, на проф.сайты (ЛВ в т.ч:)))...

Рио-Рита
02.10.2008, 11:16
Девушки, я что то пропустила и не поняла.
Вы тут УСН обсуждаете. Правильно ли я поняла что если в квартале деятельности не было то всё, кирдык?
Просто у меня сейчас ОСНО, открываем ещё и УСНо а тут такие новости!!!:(
А где про это написано то?

Ольчик_mama
02.10.2008, 11:23
Девочки подскажите пож-та, если кто в курсе, бухучет ТСЖ удобнее вести в 1С или все-таки в спец. программе по ТСЖ, просто мне 1С родная такая, а тут предложили ТСЖ и по рядом с домом и по денежкам нормально, но опыта в этом вообще нет, страшновато... ( хоть и работаю уже больше 5 лет, главбухом 2 года:001:)

Smallая
02.10.2008, 11:51
Сколько хотят - не спрашивали... Они нам написали письмо, что по их мнению мы "слетели" с УСН... Мы написали ответ (что мы считаем иначе)... Они снова написали свою точку зрения... На этом пока закончили...
У нас магазинчик в поселке :) почти микропредприятие... Какой там аудитор :( Есть знакомый юрист, он и консультирует... ну и вот вопросы пишу в журналы, на проф.сайты (ЛВ в т.ч:)))...
Высокие отношения :)) переписываетесь... :0076:
Девушки, я что то пропустила и не поняла.
Вы тут УСН обсуждаете. Правильно ли я поняла что если в квартале деятельности не было то всё, кирдык?
Просто у меня сейчас ОСНО, открываем ещё и УСНо а тут такие новости!!!:(
А где про это написано то?

Похоже,что нигде не написано вот так вот конкретно :005: Но у налоговой именно такая позиция преобладает.:005:

Ехидна
02.10.2008, 11:55
Девушки, я что то пропустила и не поняла.
Вы тут УСН обсуждаете. Правильно ли я поняла что если в квартале деятельности не было то всё, кирдык?
Просто у меня сейчас ОСНО, открываем ещё и УСНо а тут такие новости!!!:(
А где про это написано то?

это только у тех, у кого ЕНВД

Маримешка
02.10.2008, 12:05
Девушки, а как вы принимаете к учету ОС (шкафы, тумбочки, столы и т.п), если их стоимость меньше 20000 р.? Какой у них СПИ, начисляете ли амортизацию?:005:

091074
02.10.2008, 12:21
А на сайте нормально считает? Правильно всё?

Кстати только что с ФСС приехала, отчеты сдавала. Народу почти нет никого.
Обратите внимание, с 1 ноября, меняются реквизиты по уплате НСи ПЗ.

Я считала сама и прверяла , расхождения в копейках, я сохраняла и распечатывала расчеты. Не знаю при проверке может пригодиться.
А за информацию о смене реквизитов - СПАСИБО!!!!!!!!!!!

091074
02.10.2008, 12:24
Была в понедельник на семинаре. Ходили на Карандашову... Так вот там как раз был вопрос об основных средствах внесённых как взнос учредителей, но меньше 20 т.р....
Так вот она сказала, что в этой ситации надо на ОС и амортизировать.
Надо поискать в моих записях, может какое нормативку по этому поводу она рекомендовала... не помню :005: если честно.

Посмотрите пожалуйста, если не трудно. Заранее спасибо.

Лунная
02.10.2008, 12:34
Посмотрите пожалуйста, если не трудно. Заранее спасибо.
Нашла.... Письмо Минфина от 01.04.08... там в разъснении идёт ссылка на п.1ст.277 НК.

Если нет Консультанта, то могу это письмо куда-нибудь скинуть.

Elvira
02.10.2008, 12:43
Девушки, я что то пропустила и не поняла.
Вы тут УСН обсуждаете. Правильно ли я поняла что если в квартале деятельности не было то всё, кирдык?
Просто у меня сейчас ОСНО, открываем ещё и УСНо а тут такие новости!!!:(
А где про это написано то?

Четко нигде не прописано... А налоговая трактует именно так (но это касается только совмещения с ЕНВД)... У меня есть фирма вообще без деятельности на УСН, по ней вопросов нет...

Elvira
02.10.2008, 12:44
Высокие отношения :)) переписываетесь... :0076: /QUOTE]

Ага... общаемся;)

[QUOTE=Ехидна;16354782]это только у тех, у кого ЕНВД

Да, у тех, кто совмещает...

Marge
02.10.2008, 12:47
Нашла.... Письмо Минфина от 01.04.08... там в разъснении идёт ссылка на п.1ст.277 НК.

Если нет Консультанта, то могу это письмо куда-нибудь скинуть.

СКиньте, плиз (lenabel@**********)

Рио-Рита
02.10.2008, 13:03
Похоже,что нигде не написано вот так вот конкретно :005: Но у налоговой именно такая позиция преобладает.:005:
Жесть!!! :005:
это только у тех, у кого ЕНВД

Четко нигде не прописано... А налоговая трактует именно так (но это касается только совмещения с ЕНВД)... У меня есть фирма вообще без деятельности на УСН, по ней вопросов нет...
О, уже легче!
Спасибо, успокоили!!!

likh
02.10.2008, 13:09
Девочки на рознице, только что вычитала на Клерке, что при одной ККМ не обязательно заполнять форму КМ-6, а только журнал кассира-операциониста. :016: В сомнение вгоняет то, что темы на Клерке в разделе FAQ датированы 2003 годом. С тех пор ничего не изменилось?:008:
Мы делали только журнал кассира-операциониста , никто не придрался . А кассовых проверок было аж 3

marishash
02.10.2008, 13:18
Девочки, подскажите плиз-если выручки нет в квартале(новая фирма) 26 счет-зпл закрыть можно?Или-до лучших времен, т.е. до выручки.)))????

likh
02.10.2008, 13:19
Нашла.... Письмо Минфина от 01.04.08... там в разъснении идёт ссылка на п.1ст.277 НК.

Если нет Консультанта, то могу это письмо куда-нибудь скинуть.
Ой ,спасибо, а мне можете скинуть? В личку? или annalikh@********** :)

Лунная
02.10.2008, 13:21
Ой ,спасибо, а мне можете скинуть? В личку?
Неа... в личку файлы не прикрепляются. Могу на почту куда-нибудь

Легкое Дыхание
02.10.2008, 13:37
Нашла.... Письмо Минфина от 01.04.08... там в разъснении идёт ссылка на п.1ст.277 НК.

Если нет Консультанта, то могу это письмо куда-нибудь скинуть.
Можно мне тож.

Лунная
02.10.2008, 13:44
Девочки, всем отправила

Рио-Рита
02.10.2008, 14:03
Девочки, подскажите плиз-если выручки нет в квартале(новая фирма) 26 счет-зпл закрыть можно?Или-до лучших времен, т.е. до выручки.)))????
1С ругается и не закрывает. Я руками закрываю.

marishash
02.10.2008, 14:07
1С ругается и не закрывает. Я руками закрываю.

вот-вот..У меня давно не было фирм новых., я думала что-то изменилось.Даже не знаю-оставить или закрыть.Руками ужас как не люблю((((

Mastik
02.10.2008, 14:49
Девочки, а кто как обновление получает. Я просто раньше по почте электронной получала, а теперь пришло письмо, что ножками надо забирать обновления с Достоевской.

Marge
02.10.2008, 15:05
Девочки, всем отправила

Спасибо :flower:

Marge
02.10.2008, 15:07
Девочки! Если сотрудник не работает с 1-го октября, ему в заявлении писать :Прошу уволить с 30 сент? или с 1 окт?

Очень не хочется з/плату за 1 день начилять...

мамаНасти
02.10.2008, 15:31
Девочки! Если сотрудник не работает с 1-го октября, ему в заявлении писать :Прошу уволить с 30 сент? или с 1 окт?

Очень не хочется з/плату за 1 день начилять...

C 30 сентября. День увольнения - последний раб.день

Легкое Дыхание
02.10.2008, 15:32
Если с 1-го не работает, надо просто написать: "прошу уволить 30 сентября". День увольнения - последний рабочий день.

Marge
02.10.2008, 15:33
C 30 сентября. День увольнения - последний раб.день

Если с 1-го не работает, надо просто написать: "прошу уволить 30 сентября". День увольнения - последний рабочий день.

Спасибо!:flower:

Легкое Дыхание
02.10.2008, 15:37
вот-вот..У меня давно не было фирм новых., я думала что-то изменилось.Даже не знаю-оставить или закрыть.Руками ужас как не люблю((((
26-й помесячно закрывается, так что если выручки нет, по-любому руками закрывать.

Ореховая
02.10.2008, 15:47
26-й помесячно закрывается, так что если выручки нет, по-любому руками закрывать.

и получить убыток по прибыли???

Маримешка
02.10.2008, 15:58
Девушки, а как вы принимаете к учету ОС (шкафы, тумбочки, столы и т.п), если их стоимость меньше 20000 р.? Какой у них СПИ, начисляете ли амортизацию?:005:
:091::091::091: Или их как МПЗ?