Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 [378] 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

radistka77
22.07.2010, 19:25
слышали...скорее всего отменят.

А это вообще хоть где-то что-то пишут про это?
Или 31 декабря скажут, что всё((((

у меня нет ЕНВД, поэтому чисто информационно по нему слушаю.
На семинаре инфа была. Рекомендовали ЕНВД-никам переходить на УСН, т.к. с 01.01.11 отменят. Где посмотреть не знаю.
:010:

марина75
22.07.2010, 19:43
у меня нет ЕНВД, поэтому чисто информационно по нему слушаю.
На семинаре инфа была. Рекомендовали ЕНВД-никам переходить на УСН, т.к. с 01.01.11 отменят. Где посмотреть не знаю.
девочки, ну где хоть инфу какую почерпать по этому поводу...кто знает подробности хоть какие???:001:

ТатианаВ
22.07.2010, 19:45
по яндексу порыла, ничего не нашла про отмену енвд, так что пока не пишут((( но вон выше - на семинарах говорят(((

Юшкина
22.07.2010, 19:50
девочки, ну где хоть инфу какую почерпать по этому поводу...кто знает подробности хоть какие???:001:

может есть шанс, что не отменят??

radistka77
22.07.2010, 19:56
Про ЕНВД.

Куликов на семинаре сказал готовиться к отмене, т.к. они наконец-то поняли, что ретроспективно не могут показатели физические проверить.
о... я ведь об этом только вчера говорила...:005:

Elvira
22.07.2010, 19:59
может есть шанс, что не отменят??
Если отменят, в рознице снова ККМ покупать... следить, чтобы за лимит выручки не вышли... эх..

Юшкина
22.07.2010, 20:04
Если отменят, в рознице снова ККМ покупать... следить, чтобы за лимит выручки не вышли... эх..

у меня грузоперевозки, прикинула сейчас сколько получится налога при УСН-доходы, получилось за 2 квартал этого года сумма налога была бы в 6 раз больше:(

radistka77
22.07.2010, 20:32
у меня грузоперевозки, прикинула сейчас сколько получится налога при УСН-доходы, получилось за 2 квартал этого года сумма налога была бы в 6 раз больше:(
:010:

dereza
22.07.2010, 20:51
Девушки, может кому пригодиться.
У меня уже неделю нет ответа из ПФ о сдаче ИС и РСВ в эл.виде. Оператор Тензор. Сейчас звонила на горячую линию ПФ (324-50-62) . Сказали, что проблемы, почему-то, в Центральном районе, не успевают они обработать информацию. Мы с женщиной договорились, что сегодня еще ждем ответа, а завтра оставляю заявку на контроль с их стороны.

спасибо. жаль, поздно увидела. я сегодня поругалась уже с начальником отдела сдачи электронной отчетности в невском районе. а толку? ждите....сегодня обязательно пришлем протокол. завтра позвоню по этому телефону

dereza
22.07.2010, 20:53
Я отправляла 9 !!!!!!! июля. Ни ответа ни привета. Звоню с понедельника каждый день, ругаюсь. Отвечают - у нас огромная живая очередь, некогда электронку проверять. Сегодня ещё жду, завтра напишу жаловательное письмо


Такая же ситуация. ПФ невский на дж. рида, отправила 11 июля. Пришел только протокол, что принято, и усе... Тоже уже звонила своему инспектору - ответ подобный, у нас огромная живая очередь, но еще пару дней подождите и до электронки руки дойдут.[/QUOTE]

тоже невский ПФ, 8 участок

radistka77
22.07.2010, 20:55
по яндексу порыла, ничего не нашла про отмену енвд, так что пока не пишут((( но вон выше - на семинарах говорят(((
вот тоже тему поднимали
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=9371

Варварик
22.07.2010, 21:01
стр.120(декларации по налогу на прибыль за полугодие)-стр.120(декларации по налогу на прибыль за 1 квартал), если больше нуля, то с этой суммы начисляются авансовые ежемесячные платежи по налогу на прибыль.
Например, разница 30000 рублей, то налог =6000,вот их распределяем по бюджетам на три месяца, а по оплате смотрим, раз налог к уменьшению, то он может перекрыть аван.платежи.

А у меня получилось - 30000, значит не плачу

грымзочка
22.07.2010, 21:07
Сегодня в налоговой еще раз спросила про НИ, мне в ответ: Откуда у вас всех информация, что сдавать не надо?
Я говорю, так объекта-то нет..
В ответ: У нас в налоговой такой инфы, что сдавать не надо никто не знает...
Поеду завтра сдам им пустой, нафиг

freedom
22.07.2010, 21:22
В письме ФНС РФ сообщается о том, что с 1 января 2010 года вступила в силу новая редакция статьи 373 НК РФ, согласно которой налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ. В этой связи у организаций, не имеющих на балансе такого имущества, с 1 января 2010 года отсутствует обязанность по представлению в налоговые органы "нулевых" деклараций (расчетов). Одновременно указано, что до момента выбытия основных средств (списания с баланса) в соответствии с пунктом 29 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" полностью самортизированные основные средства, имеющие нулевую стоимость, продолжают учитываться на балансе организации. Следовательно, у таких организаций сохраняется обязанность по представлению в налоговые органы деклараций (расчетов по авансовым платежам) по налогу на имущество организаций.

грымзочка
22.07.2010, 21:24
Ну дык я и пыталась это ей объяснить, но у них такой информации нет :065:

masha_hayd
22.07.2010, 21:27
Ну дык я и пыталась это ей объяснить, но у них такой информации нет :065:
я уже сталкивалась:001:

masha_hayd
22.07.2010, 21:28
жаль енвд отменят-(((((

грымзочка
22.07.2010, 21:33
Кстати, когда отменили ККМ для ЕНВД (год назад ?), у нас как раз была налоговая проверка из этого отдела, дык они нам сразу сказали, пусть эти вменещики не особо радуются, скоро им кассу опять вернут...

МамаДини
22.07.2010, 21:49
Девочки, подскажите в ИС обычный ежегодный оплачиваемый отпуск как то обозначаеться отдельно?
В стаже есть код ДЛОТПУСК - это он?

TashaV
22.07.2010, 21:56
Девочки, подскажите в ИС обычный ежегодный оплачиваемый отпуск как то обозначаеться отдельно?
В стаже есть код ДЛОТПУСК - это он?
не должен, он же входит в стаж и всем облагается. Думаю, так отмечен длительный (больше 14 кал. дней) отпуск за свой счет (он же сдвигает календ. отпуск в том числе)

МамаДини
22.07.2010, 22:04
Спасибо :)

марина75
22.07.2010, 22:17
вот как всегда...только все к ЕНВД привыкли...у меня одни товарисЧи , у них стоянка...Так теперь похоже у них упращёнка будет...я вообще её не знаю....((((( ладн..пока есть время буду тренироваться, на кошках..)))

марина75
22.07.2010, 22:18
Девочки, если в прошлом году был убыток..я его когда имею право закрыть...в конце года? Или в 1 квартале?

radistka77
22.07.2010, 22:28
ладн..пока есть время буду тренироваться, на кошках..)))
:046::046::046:
вместе будем

radistka77
22.07.2010, 22:30
прочла, что подумывают о замене енвд патентами - как сейчас в Москве
может кто чего слышал?

грымзочка
22.07.2010, 22:31
А чего в УСН сложного?

Юшкина
22.07.2010, 22:35
А чего в УСН сложного?

так-то ничего, но по сравнению с енвд для ИП-шников -дело гораздо усложнится

МамаДини
22.07.2010, 22:39
подскажите пожауйста для сотрудницы находящейся в отпуске по уходу за ребенком
такое сообщение проги проверки "!!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаСтраховую>. Для типа сведений "ИСХОДНАЯ" элемент <Начислено>, скорее всего, должен быть указан (отличен от нуля)"
являеться же нормой? ведь с её пособия взносы не платяться. В стаже ДЕТИ указала, и почему только на страховую часть ругаеться ... было у кого-нить похожее? что делать?

марина75
22.07.2010, 22:55
А чего в УСН сложного?
так ...это..вот и не знаю, сложно там или нет...Все всегда говорят "легко", а потом как сядешь...так волосёнки-то и зашевелются))):065:

марина75
22.07.2010, 22:57
прочла, что подумывают о замене енвд патентами - как сейчас в Москве
может кто чего слышал?

Кать..это что-то новенькое..я вообще не в курсе..У меня брат в Москве как раз хотел ЕНВДшной деятельностью заняться..

radistka77
22.07.2010, 23:00
Кать..это что-то новенькое..я вообще не в курсе..У меня брат в Москве как раз хотел ЕНВДшной деятельностью заняться..
так в Москве на ЕНВД только реклама попадает, больше ничего, что у нас есть на ЕНВД

марина75
22.07.2010, 23:14
так в Москве на ЕНВД только реклама попадает, больше ничего, что у нас есть на ЕНВД

да ты что.....обалдеть....

Княгиня Ольга1976
23.07.2010, 00:05
Коллеги! Подскажите пож-та, как рассчитать сумму ежемес.аванс.платежей по прибыли( до этого не платили).
И нужно ли их отразить в декларации по прибыли за 2 квартал.
Заранее спасибо.

Darianka
23.07.2010, 00:08
подскажите пожауйста для сотрудницы находящейся в отпуске по уходу за ребенком
такое сообщение проги проверки "!!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаСтраховую>. Для типа сведений "ИСХОДНАЯ" элемент <Начислено>, скорее всего, должен быть указан (отличен от нуля)"
являеться же нормой? ведь с её пособия взносы не платяться. В стаже ДЕТИ указала, и почему только на страховую часть ругаеться ... было у кого-нить похожее? что делать?

Это нормально. Я уже сдала с таким предупреждением.

БагИра
23.07.2010, 00:10
А у меня опять вопрос по ИС- пфр если тпуск был за свой счет, то в программке указываем число календарных или рабочих дней?

Danil
23.07.2010, 00:58
так ...это..вот и не знаю, сложно там или нет...Все всегда говорят "легко", а потом как сядешь...так волосёнки-то и зашевелются))):065:
Слышал мнение аудиторов, что нормальный бух на УСН деградирует. Деградирую который год :008:

ТатианаВ
23.07.2010, 00:58
прочла, что подумывают о замене енвд патентами - как сейчас в Москве
может кто чего слышал?

что за патенты, с чем их едят?

Allik
23.07.2010, 01:43
Была сегодня в ПФ Центрального р-на. Это просто вешалка!!!! Не пройти по коридору! а я наивняга хотела с мелким пойти сдаваться. Отправлю по почте и все тут. Позвонят, если что не сойдется.

Darianka
23.07.2010, 01:50
девочки, столкнулась и я в ИС с копейками. Что делаем-то? Подгоняем под наши оплаты или оставляем, как есть?

@Весна@
23.07.2010, 02:11
Помогите! :support:
не могу найти где в 1С 8.1.Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.12.2). формируется отчетность по Индивидуальным сведениям.

В редакции 1.6 все сделала - все ок, а тут :( ...

СЗВ-4 есть, а СЗВ-6-2... не найти ну никак.

МамаДини
23.07.2010, 02:53
девочки, столкнулась и я в ИС с копейками. Что делаем-то? Подгоняем под наши оплаты или оставляем, как есть?
Я делала в их проге, начисленные взносы вводила с копейками, уплачено он мне считал автоматически по каждому. В итоге между уплачено и начислено образовалась разница в 1 рубль, я её впихнула к одному челу.

Юшкина
23.07.2010, 08:57
Я делала в их проге, начисленные взносы вводила с копейками, уплачено он мне считал автоматически по каждому. В итоге между уплачено и начислено образовалась разница в 1 рубль, я её впихнула к одному челу.

мне в одном районе (Курортном, правда) сказали, что им разрешили принимать с расхождением в 1 руб

Oris
23.07.2010, 10:04
Была сегодня в ПФ Центрального р-на. Это просто вешалка!!!! Не пройти по коридору! а я наивняга хотела с мелким пойти сдаваться. Отправлю по почте и все тут. Позвонят, если что не сойдется.
просто бумажные носители отправите и все? А с файлами как быть?

Александрия
23.07.2010, 10:05
просто бумажные носители отправите и все? А с файлами как быть?

я в прошом году с дискетой отправляла. Главное сроки , а потом если будут вопросы - можно и подъехать:)

Oris
23.07.2010, 10:07
я в прошом году с дискетой отправляла. Главное сроки , а потом если будут вопросы - можно и подъехать:)
Здорово, сама бы не додумалась. Сегодня прокачусь до ПФ, может сдам. Но если что буду иметь в виду.

masha_hayd
23.07.2010, 10:09
Помогите! :support:
не могу найти где в 1С 8.1.Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.12.2). формируется отчетность по Индивидуальным сведениям.

В редакции 1.6 все сделала - все ок, а тут :( ...

СЗВ-4 есть, а СЗВ-6-2... не найти ну никак.

нет там ее , насколько я знаю

evaspb
23.07.2010, 10:20
Помогите! :support:
не могу найти где в 1С 8.1.Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.12.2). формируется отчетность по Индивидуальным сведениям.

В редакции 1.6 все сделала - все ок, а тут :( ...

СЗВ-4 есть, а СЗВ-6-2... не найти ну никак.

Меню Кадры - Документы персонифицированного учета... но версия 2.0.14.5, сделайте обновление

Фантазерка
23.07.2010, 10:21
Помогите! :support:
не могу найти где в 1С 8.1.Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.12.2). формируется отчетность по Индивидуальным сведениям.

В редакции 1.6 все сделала - все ок, а тут :( ...

СЗВ-4 есть, а СЗВ-6-2... не найти ну никак.
не найдете,обновления не было еще такого- это мне в 1 С сказали, тоже искала -пришлось в пенсионной программе делать

masha_hayd
23.07.2010, 11:25
Меню Кадры - Документы персонифицированного учета... но версия 2.0.14.5, сделайте обновление

обновления еще нет.
Есть только для ЗИК 8

натаS
23.07.2010, 11:31
Подскажите пожалуйста, где в программе пфр ИС ставить пометки об отпуске по уходу до 1,5 лет? никак не соображу...вроде бы все посмотрела...

Юшкина
23.07.2010, 11:34
Подскажите пожалуйста, где в программе пфр ИС ставить пометки об отпуске по уходу до 1,5 лет? никак не соображу...вроде бы все посмотрела...

в стаже - дополнительные сведение - III параметр

Юшкина
23.07.2010, 11:40
Девочки, подскажите, плиз, а то мозг уже отказывается думать, а мне остался последний рывок ПФ по последней организации, и, наконец-то, я займусь сбором вещей в роддом.
Платили взносы в ПФ как попало, в результате образовалась задолженность на 30.06.10, но она не равна начислениям июня. Как посчитать взносы, уплаченные по каждому сотруднику в отдельности так, чтобы суммированная задолженность по каждому из них была равна общей задолженности по предприятию????

marishash
23.07.2010, 11:40
Я делала в их проге, начисленные взносы вводила с копейками, уплачено он мне считал автоматически по каждому. В итоге между уплачено и начислено образовалась разница в 1 рубль, я её впихнула к одному челу.

А у меня такой вариант не взяли, сказали рубль этот вообще убирать и нигде не учитывать-мол, нам прощают:( типа, в дальнейшем зачтется

radistka77
23.07.2010, 11:42
Девочки, подскажите, плиз, а то мозг уже отказывается думать, а мне остался последний рывок ПФ по последней организации, и, наконец-то, я займусь сбором вещей в роддом.
Платили взносы в ПФ как попало, в результате образовалась задолженность на 30.06.10, но она не равна начислениям июня. Как посчитать взносы, уплаченные по каждому сотруднику в отдельности так, чтобы суммированная задолженность по каждому из них была равна общей задолженности по предприятию????
что-то мне кажется, что при заполнении Уплочено в Страхователе - прога должна их сама распределить
могу конечно ошибаться

TashaV
23.07.2010, 11:50
Девочки, подскажите, плиз, а то мозг уже отказывается думать, а мне остался последний рывок ПФ по последней организации, и, наконец-то, я займусь сбором вещей в роддом.
Платили взносы в ПФ как попало, в результате образовалась задолженность на 30.06.10, но она не равна начислениям июня. Как посчитать взносы, уплаченные по каждому сотруднику в отдельности так, чтобы суммированная задолженность по каждому из них была равна общей задолженности по предприятию????

что-то мне кажется, что при заполнении Уплочено в Страхователе - прога должна их сама распределить
могу конечно ошибаться
не ошибаешься, должна:) во всяком случае у меня сама расписала все (правда, у меня июнь был проплачен в июне и долг/переплата всего рубль по каждому гулял из-за округления платежей)

Юшкина
23.07.2010, 11:52
что-то мне кажется, что при заполнении Уплочено в Страхователе - прога должна их сама распределить
могу конечно ошибаться

прога зачем-то сама в каждом человеке после ввода начисленной з\п рассчитывает начислено (как и раньше было) и уплачено. И все эти "человеческие" уплачено должны в результате совпасть с общей цифрой, которую мы сами написали в Страхователе- Уплачено.

TashaV
23.07.2010, 11:55
прога зачем-то сама в каждом человеке после ввода начисленной з\п рассчитывает начислено (как и раньше было) и уплачено. И все эти "человеческие" уплачено должны в результате совпасть с общей цифрой, которую мы сами написали в Страхователе- Уплачено.
именно так у меня было. разница была меньше рубля из-за округления в итоге

radistka77
23.07.2010, 11:55
прога зачем-то сама в каждом человеке после ввода начисленной з\п рассчитывает начислено (как и раньше было) и уплачено. И все эти "человеческие" уплачено должны в результате совпасть с общей цифрой, которую мы сами написали в Страхователе- Уплачено.
ну да, только Уплочено в Страхователе - надо заполнить сразу наверное, до расчета по сотрудникам, ИМХО

Юшкина
23.07.2010, 11:56
не ошибаешься, должна:) во всяком случае у меня сама расписала все (правда, у меня июнь был проплачен в июне и долг/переплата всего рубль по каждому гулял из-за округления платежей)

даже если б Вы не заплатили в июне, если начислено = оплачено, то задолженность = начислениям июня или 1\6 от общих начислений.
А у меня начислено не = оплачено последние пару месяцев, потому как то в июне выясняется, что чел. с мая уже не работает:010:, то выясняется, что нужно впихнуть во втором квартале нового сотрудника:010:, поэтому оплаченные налоги у меня совершенно не соответствуют уплаченным.:001:

Юшкина
23.07.2010, 11:57
ну да, только Уплочено в Страхователе - надо заполнить сразу наверное, до расчета по сотрудникам, ИМХО

я и заполнила сразу

Юшкина
23.07.2010, 12:01
например, лично я с 01.06. в декретном отпуске, соответственно лично по моим начисленным налогам уплата сделана еще в июне, значит по мне начисленно=уплачено, а эта зверь-программа пишет начислено 2240, уплачено 1770,05.
если это прога сама составила какую-то супер пропорцию по всем и каждому в отдельности, то почему она сама потом пишет мне, что уплата по страхователю и по всем затрахованным лицам отличается на 6 тыс?

Юшкина
23.07.2010, 12:03
причем по сумма оплат по людям в программе больше :(

Юшкина
23.07.2010, 12:04
ПФ сегодня только до обеда работают? (Невский р-н)

radistka77
23.07.2010, 12:07
например, лично я с 01.06. в декретном отпуске, соответственно лично по моим начисленным налогам уплата сделана еще в июне, значит по мне начисленно=уплачено, а эта зверь-программа пишет начислено 2240, уплачено 1770,05.
если это прога сама составила какую-то супер пропорцию по всем и каждому в отдельности, то почему она сама потом пишет мне, что уплата по страхователю и по всем затрахованным лицам отличается на 6 тыс?
так оплата шла в общей платежке ведь по пфр?
им по большому счету наверное все равно уплатили Вы за конкретных сотрудников полную сумму, а за кого-то неполную, их интересует общая уплата, поэтому прога и высчитывает пропорцию

@Весна@
23.07.2010, 12:29
ПФ сегодня только до обеда работают? (Невский р-н)
А где расположен ПФ Невского района?
Ни разу не была ещё:005:

натаS
23.07.2010, 12:32
в стаже - дополнительные сведение - III параметр

Спасибо!!!

masha_hayd
23.07.2010, 12:36
А где расположен ПФ Невского района?
Ни разу не была ещё:005:

ты когда туда поедешь?
мине тоже надо...
:)

толкьо у меня до сих пор не сделана в проге ПФ сведения....
я даже не хочу подходить к ней.... мозги и так кипят....
попробую на выходных....
но :001:

TashaV
23.07.2010, 12:37
даже если б Вы не заплатили в июне, если начислено = оплачено, то задолженность = начислениям июня или 1\6 от общих начислений.
А у меня начислено не = оплачено последние пару месяцев, потому как то в июне выясняется, что чел. с мая уже не работает:010:, то выясняется, что нужно впихнуть во втором квартале нового сотрудника:010:, поэтому оплаченные налоги у меня совершенно не соответствуют уплаченным.:001:

так оплата шла в общей платежке ведь по пфр?
им по большому счету наверное все равно уплатили Вы за конкретных сотрудников полную сумму, а за кого-то неполную, их интересует общая уплата, поэтому прога и высчитывает пропорцию

ПФ сегодня только до обеда работают? (Невский р-н)
все ПФ по пятницам на прием до обеда работают (во всяком случае, обычно, как в отчетный период- не знаю, может, позвонить?) заодно и уточнить по проге вопросы
на сайте 1С или клерке писали, что программа всем считает пропорционально оплате, проблема будет в след. полугодии с уволенными и прочими по кому начислений не будет. ИМХО: я бы корректировала взносы по тем, кто уволен, в декрете и тп. на полную оплату и соответственно по остальным - в уменьшение

БагИра
23.07.2010, 12:45
А где расположен ПФ Невского района?
Ни разу не была ещё:005:
ул.Джона Рида

@Весна@
23.07.2010, 12:45
Меню Кадры - Документы персонифицированного учета... но версия 2.0.14.5, сделайте обновление
:love::flower::love:

не найдете,обновления не было еще такого- это мне в 1 С сказали, тоже искала -пришлось в пенсионной программе делать
уже есть!!! см. версию выше ;)
обновления еще нет.
Есть только для ЗИК 8
Маша - я сделала из 1С8.1 редакц. 2.0 (2.0.14.5) ЧЕК не ругается :)

ты когда туда поедешь?
мине тоже надо...
:)

толкьо у меня до сих пор не сделана в проге ПФ сведения....
я даже не хочу подходить к ней.... мозги и так кипят....
попробую на выходных....
но :001:

Пока не знаю... но точно не сегодня :005:

Юшкина
23.07.2010, 12:46
А где расположен ПФ Невского района?
Ни разу не была ещё:005:

ул. Джона Рида, дом 2, кор. 2 литер А
ближ. метро Большевиков

Юшкина
23.07.2010, 12:49
я бы корректировала взносы по тем, кто уволен, в декрете и тп. на полную оплату и соответственно по остальным - в уменьшение

не поняла выделенное :(
как это посчитать? какая-то пропорция должна быть между остатком взносов и начислениями "целых" сотрудников?

@Весна@
23.07.2010, 12:49
ул. Джона Рида, дом 2, кор. 2 литер А
ближ. метро Большевиков
Спасибо!

mamamal Vika
23.07.2010, 12:50
девочки, столкнулась и я в ИС с копейками. Что делаем-то? Подгоняем под наши оплаты или оставляем, как есть?

Как есть!

Александрия
23.07.2010, 12:55
Девочки, подскажите мне надо заплатить авансовый платеж по прибыли за июль. В назначении платежа я ставлю АВ (аванс), а месяц указываю июль? правильно?

Премудрый пескарь
23.07.2010, 12:59
Коллеги! Подскажите пож-та, как рассчитать сумму ежемес.аванс.платежей по прибыли( до этого не платили).
И нужно ли их отразить в декларации по прибыли за 2 квартал.
Заранее спасибо.

В декларации нужно.
стр. 290=180 за 6 мес-180 за 3 мес

Слышал мнение аудиторов, что нормальный бух на УСН деградирует. Деградирую который год :008:

Ага, деградируют, по УСН больше всего вопросов в К+

Про убытки, их можно зачесть в отчетном периоде

masha_hayd
23.07.2010, 13:00
:love::flower::love:


уже есть!!! см. версию выше ;)

Маша - я сделала из 1С8.1 редакц. 2.0 (2.0.14.5) ЧЕК не ругается :)



Пока не знаю... но точно не сегодня :005:


у меня вообще эта фирма в упрощенке в 7 необновленной
так что все равно надо ручками ручками, но там 1 чел.
я хочу по вторник с раннего утречка:)

БагИра
23.07.2010, 13:04
Девочки а у меня вопрос такой-если сотрудник был в отпуске за свой счет, то в программке пенсиооной мы это отражаем
сведения о стаже-3 параметр и просто ставим отпуск без сохранения зп? период отпуска или кол-во дней нигде не ставится???:016:?совсем запуталась я с ним:091:

@Весна@
23.07.2010, 13:14
Девочки а у меня вопрос такой-если сотрудник был в отпуске за свой счет, то в программке пенсиооной мы это отражаем
сведения о стаже-3 параметр и просто ставим отпуск без сохранения зп? период отпуска или кол-во дней нигде не ставится???:016:?совсем запуталась я с ним:091:
нда.. а я свой счет вообще не выделяла...

@Весна@
23.07.2010, 13:16
А какую программу ПФР скачивать?

Мне надо и РСВ-1 и ИС сделать (по этой фирме вообще базы никакой нет)

1) ПК «Подготовка документов ПУ страхователями» ver.3.2 (ПК «ПЕРС») от 20.07.2010

2) ПК «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» ver. 1.5 (ПК «PU_RSV») от 01.07.2010

masha_hayd
23.07.2010, 13:25
А какую программу ПФР скачивать?

Мне надо и РСВ-1 и ИС сделать (по этой фирме вообще базы никакой нет)

1) ПК «Подготовка документов ПУ страхователями» ver.3.2 (ПК «ПЕРС») от 20.07.2010

2) ПК «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» ver. 1.5 (ПК «PU_RSV») от 01.07.2010

я буду завтра или сегодня вечером делать... :001:

TashaV
23.07.2010, 13:26
не поняла выделенное :(
как это посчитать? какая-то пропорция должна быть между остатком взносов и начислениями "целых" сотрудников?
можно, конечно просто поуменьшать у2-3 человек, но наверно, лучше пропорционально со всех списать (раскидав на всех ту сумму, на которую надо добавить тем, кого в 2м полугодии не будет в ИС)
Девочки а у меня вопрос такой-если сотрудник был в отпуске за свой счет, то в программке пенсиооной мы это отражаем
сведения о стаже-3 параметр и просто ставим отпуск без сохранения зп? период отпуска или кол-во дней нигде не ставится???:016:?совсем запуталась я с ним:091:
отдельный период стажа заводится на отпуск за свой счет, декрет и т.п.
А какую программу ПФР скачивать?

Мне надо и РСВ-1 и ИС сделать (по этой фирме вообще базы никакой нет)

1) ПК «Подготовка документов ПУ страхователями» ver.3.2 (ПК «ПЕРС») от 20.07.2010

2) ПК «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» ver. 1.5 (ПК «PU_RSV») от 01.07.2010
Вроде именно эти

liliane
23.07.2010, 13:33
Девы,я туплю - если фирма зарегистр. 24.06.2010 г я же за полугодие отчеты не сдаю ?

БагИра
23.07.2010, 13:36
отдельный период стажа заводится на отпуск за свой счет, декрет и т.п.

Вроде именно эти
а надо ставить там кол-во дней или какой то период? и если надо-то куда? или просто отмечается что был в отпуске, декрете и ты пы

БагИра
23.07.2010, 13:38
Девы,я туплю - если фирма зарегистр. 24.06.2010 г я же за полугодие отчеты не сдаю ?
вы зп за 6 дней начисляли?если да-то сдаете...

грымзочка
23.07.2010, 13:38
Почему?
А Вы численность сдали?

Александрия
23.07.2010, 13:43
Кто дружит с налоговым учетом в 7-ке? Хелп:091:
У меня есть незавершенка. В б/у я вручную закрыла 20 и незавершенку оставила .
В н/у ввела операцию прямые расходы НЗП (эту сумму), почему то не проводится документ, только сохраняется.
В итоге программа ставит эту сумму НЗП в прямые расходы, а мне не надо чтобы эта сумма попадала в расходы.
Что я не так делаю ?

Варварик
23.07.2010, 13:48
Кто дружит с налоговым учетом в 7-ке? Хелп:091:
У меня есть незавершенка. В б/у я вручную закрыла 20 и незавершенку оставила .
В н/у ввела операцию прямые расходы НЗП (эту сумму), почему то не проводится документ, только сохраняется.
В итоге программа ставит эту сумму НЗП в прямые расходы, а мне не надо чтобы эта сумма попадала в расходы.
Что я не так делаю ?

У меня было так. Я делала в регламентых операциях в БУ - НЗП, 20 проводила не вручную, т.к. если есть документ НЗП, то 20 не закроется и останется нужное на 20. В НУ делала регламентые документы по НЗП и все осталось. Мне кажется, НУ привязывается в проге к БУ

@Весна@
23.07.2010, 13:54
Девы,я туплю - если фирма зарегистр. 24.06.2010 г я же за полугодие отчеты не сдаю ?
За полугодие сдаете.
Возможно пустые, но сдаете. По ИС - нужно письма, что не начислялось. не выплачивалаось, сдаваться не будет.
Да, у вас Фирма или ИП?

Александрия
23.07.2010, 13:54
У меня было так. Я делала в регламентых операциях в БУ - НЗП, 20 проводила не вручную, т.к. если есть документ НЗП, то 20 не закроется и останется нужное на 20. В НУ делала регламентые документы по НЗП и все осталось. Мне кажется, НУ привязывается в проге к БУ

да, наверное.
Исправилась:):) сделала док-т НЗП и нужное осталось на 20.
А в н/у все равно списывает эту сумму:(

@Весна@
23.07.2010, 13:56
А какую программу ПФР скачивать?

Мне надо и РСВ-1 и ИС сделать (по этой фирме вообще базы никакой нет)

1) ПК «Подготовка документов ПУ страхователями» ver.3.2 (ПК «ПЕРС») от 20.07.2010

2) ПК «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» ver. 1.5 (ПК «PU_RSV») от 01.07.2010

Вроде именно эти
Что?! Обе?! А в одной не делается что-ли?:010:... я тогда лучше в 1С запихаю... чем плодить безобразие на машине.

Александрия
23.07.2010, 13:58
Варварик, а прямые расходы незавершенного производства (в н/у) у Вас проводится документ? У меня - нет.

m_vasilek
23.07.2010, 14:01
да, наверное.
Исправилась:):) сделала док-т НЗП и нужное осталось на 20.
А в н/у все равно списывает эту сумму:(

У меня все остается в налоговом. Главное, все правильно заполнить в НУ "прямые расходы нез. про-ва" - "вид расхода" , "номенклатуру" и т.п. Порядок оценки у меня стоит "оценка производится в ручную"

m_vasilek
23.07.2010, 14:01
а прямые расходы незавершенного производства (в н/у) у Вас проводится документ? У меня - нет.

Он должен оставаться непроведенным - это правильно!

Птенчик
23.07.2010, 14:06
Девочки, скажите, пожалуйста, составляю декларацию на прибыль....
Почему-то программа при заполнении декларации по прибыли автоматически неправильно считает расходы.
У меня 26 счет закрылся на 94 тыс, а в прил.2 к листу2 программа пишет 37 тыс. В чем может быть ошибка?:091:

Варварик
23.07.2010, 14:10
Варварик, а прямые расходы незавершенного производства (в н/у) у Вас проводится документ? У меня - нет.

Нет, проводок там нет. Он просто сохраняется, но свою функцию выполняет.

Сулико
23.07.2010, 14:11
Девочки, поясните про численность по новой конторе (регистрация в мае). Я должна сдать? Сроки-куда?

Варварик
23.07.2010, 14:12
Варварик, а прямые расходы незавершенного производства (в н/у) у Вас проводится документ? У меня - нет.

Нет, проводок там нет. Он просто сохраняется, но свою функцию выполняет. Щас посмотрела, у меня указана по каждому виду номенклатуры, вид расхода, а не общей суммой. Может в этом дело?

грымзочка
23.07.2010, 14:12
Девочки, поясните про численность по новой конторе (регистрация в мае). Я должна сдать? Сроки-куда?

Срок был до 20.06.
Сдайте щас, штраф 50 р.

Marge
23.07.2010, 14:12
Девочки! Кто делал ИС в 1С? где там стаж ставить????
И правильно ли я понимаю, что сдавать надо только два файла, АВД 6-2 и СЭВ 6-2 и все????
инвалидов, декретниц нет, только больняки....
Помогите пож-та, хочется сегодня сдать:091::091::091: