Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 [472] 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

марина75
01.02.2011, 15:19
у меня 1. но тоже лень :))
как понимаю....:014:

mamamal Vika
01.02.2011, 15:19
всем доброго дня
кто-нибудь может дать ссылку на бланк ссч для налоговой? что0то мне не найти (((

ссч? Это что?

марина75
01.02.2011, 15:20
ссч? Это что?

нууу..среднесписочная наверное)

mamamal Vika
01.02.2011, 15:21
я раньше со всеми делала. Просто была ситуация, когда товар нам отгрузили, а я и не знала об этом, т.к. неоплачен был. А потом разборки после сдачи НДС ни к чему(((С крупными со всеми сверки делаю.

Делаю со всеми без разбору, ну просто уже несколько раз тоже так было что висит по нулям, а у них накл. не оплаченная.

Сулико
01.02.2011, 15:21
так вроде без изменений до 1 апреля
хм... и почему я думала, что до 1 марта?..
наверное, отложилось, что год надо полностью закрыть до 01.03 :)

Веденеева
01.02.2011, 15:22
до 1 марта кажись 3 НДФЛ

Галчёнок
01.02.2011, 15:23
на семинаре сказали что переходящий больничный считаем следующим образом: до 31.12.2010 по старому, а после 01.01.2011 по новому. это касается и арсчета среднего заработка.

А дни как считать, которые работодатель оплачивает 2 или 3, на их сайте не нашла, может плохо искала конечно:008:

mamamal Vika
01.02.2011, 15:23
о 2 НДФЛ.

Как кладры подключить в их проге?
И почему-то из 1С 8.1. Базовая на подкачать в рогу НДФЛ вайл, пишет что наименование не соответсвует формату.
Че делать-то, так неохота все там заполнять :(

нет обновлений по 1с-кам чтобы все переносить, у них вся отчетность старая

Баши-Бузук
01.02.2011, 15:23
3-НДФЛ? Не до 30 апреля разве?

mamamal Vika
01.02.2011, 15:24
хм... и почему я думала, что до 1 марта?..
наверное, отложилось, что год надо полностью закрыть до 01.03 :)

до 1 марта кажись 3 НДФЛ

Не, до 1 апреля. 2-НДФЛ, 3-НДФЛ если обязанность, то до 1 мая, если право то в течении года.

Ореховая
01.02.2011, 15:30
А дни как считать, которые работодатель оплачивает 2 или 3, на их сайте не нашла, может плохо искала конечно:008:

я считаю что если первые три дня - в 2010 г, то по старому. а если нет то по новому. я бы так посчитала

Веденеева
01.02.2011, 15:49
нет обновлений по 1с-кам чтобы все переносить, у них вся отчетность старая

:(:005: ууууу

Галчёнок
01.02.2011, 15:55
я считаю что если первые три дня - в 2010 г, то по старому. а если нет то по новому. я бы так посчитала

Значит посчитаем 2 дня :))

TashaV
01.02.2011, 15:58
хм... и почему я думала, что до 1 марта?..
наверное, отложилось, что год надо полностью закрыть до 01.03 :)
ну да + старая привычка. что ИС до 1 марта

марина75
01.02.2011, 16:03
девочки спасите.... а то щас выкину в окно казённое имущество:110:
у меня в проге по ПН не дает по одному сотруднику забить "Общая сумма дохода". ФСЁ....
и когда распечатываешь 2НДФЛ Общая сумма дохода стоит 0,00:091:

TashaV
01.02.2011, 16:08
девочки спасите.... а то щас выкину в окно казённое имущество:110:
у меня в проге по ПН не дает по одному сотруднику забить "Общая сумма дохода". ФСЁ....
а помесячно не суммирует? просто я НДФЛ всегда делала в 1С

марина75
01.02.2011, 16:09
а помесячно не суммирует? просто я НДФЛ всегда делала в 1С

да она вообще в проге не суммирует, я как поняла что все надо ручками вбивать...
не понимаю почему не дает вбить(((

марина75
01.02.2011, 16:13
да она вообще в проге не суммирует, я как поняла что все надо ручками вбивать...
не понимаю почему не дает вбить(((

все...удалила сотрудника, забила заново...вроде все нормуль.
директор не понимает что я такая нервная....будешь тут:065:

TashaV
01.02.2011, 16:14
пас.. по причине полного незнания этой проги
что в 1с раньше надо было сформировать личные карточки и тогда считал-заполнял это я помню

Ksalina
01.02.2011, 16:14
А в 1С есть уже обновленная РСВ?
Нет, Танюш...После 04.02 сказали будет.

Оксаррочка
01.02.2011, 16:18
Девочки, подскажите, пожалуйста, по персонифицированному в ПФР если у нас за 1 полугодие была задолженность по уплате у работника, логично предположить, что нужно эту задолженность перенести во 2 полугодие. Где это отразить в ПУ 5?

Премудрый пескарь
01.02.2011, 16:20
Нет, Танюш...После 04.02 сказали будет.

Спасибо, Инн :flower:

Галчёнок
01.02.2011, 16:28
да она вообще в проге не суммирует, я как поняла что все надо ручками вбивать...
не понимаю почему не дает вбить(((

А прог это программа, а то сижу не понимаю :008:

марина75
01.02.2011, 16:30
А прог это программа, а то сижу не понимаю :008:
агась))):))

марина75
01.02.2011, 16:53
девочки...подскажите...если офис арендуем у физика, ндфл платим в свою налоговую или в его (по месту регистрации)???
я почему-то была уверена, что в свою....мы ж ему доход выплачиваем-то.Или я ошибаюсь?

Баши-Бузук
01.02.2011, 17:15
Нет, Танюш...После 04.02 сказали будет.
Это в семерке.

Бухгалтерия предприятия 8, редакция 1.6 1.6.29 10.02.2011
Бухгалтерия предприятия 8, редакция 1.6 1.6.30 17.02.2011
Бухгалтерия предприятия 8, редакция 2.0 2.0.19 03.02.2011

марина75
01.02.2011, 17:21
Девочки, завтра поеду в Адмиралтейскую налоговую сдаваться. Отпишусь потом как там дела с народом.

LiLu-u
01.02.2011, 17:25
девочки...подскажите...если офис арендуем у физика, ндфл платим в свою налоговую или в его (по месту регистрации)???
я почему-то была уверена, что в свою....мы ж ему доход выплачиваем-то.Или я ошибаюсь? в свою

Премудрый пескарь
01.02.2011, 17:30
Просто ненавижу наше законодательство :wife::wife:

Разбиралась сейчас с эл. билетами и НДС.

Часть на английском, часть на русском, часть с НДС, часть без.

Есть приказ Минтранса о форме эл. билета, там ни слова о языке, а наши налоговики говорят, что должен быть на русском!!!

Как мне это НДС, брать в зачет или нет, который не выделен??

TashaV
01.02.2011, 17:31
в свою
мне то же так кажется- фирма же налоговый агент, а то по каждому сотруднику бы рассылали в разные налоговые

Галчёнок
01.02.2011, 17:34
Вот если стаж меньше полугода, то больничный я считаю из МРОТ, а насчитанный из МРОТ среднедневной заработок надо умножать еще на процент какой нибудь (60% например)???

TashaV
01.02.2011, 17:34
Просто ненавижу наше законодательство :wife::wife:

Разбиралась сейчас с эл. билетами и НДС.

Часть на английском, часть на русском, часть с НДС, часть без.

Есть приказ Минтранса о форме эл. билета, там ни слова о языке, а наши налоговики говорят, что должен быть на русском!!!

Как мне это НДС, брать в зачет или нет, который не выделен??
ИМХО не брать. но раз не выделен- можно всю сумму в затраты ИМХО же

марина75
01.02.2011, 17:36
в свою

мне то же так кажется- фирма же налоговый агент, а то по каждому сотруднику бы рассылали в разные налоговые



:flower:

Премудрый пескарь
01.02.2011, 17:54
ИМХО не брать. но раз не выделен- можно всю сумму в затраты ИМХО же

Да вот не факт :)
А перевозчики у нас оказывается НДС по оказанию услуги начисляют и счет-фактуру дают с опозданием на 3-4 месяца. Может меня, конечно, развели :)

dereza
01.02.2011, 18:10
Сдала наконец-то ИС из 8-ки через Такском.
Вручную добивала суммы за июнь (которые были уплачены в июле) по каждому человеку в СЗВ.

Как-то автоматизированно можно было сделать?

mon
01.02.2011, 18:10
Девочки, по НДФЛ сегодня обновление поставила - формы все новые, но у меня такая вот проблема:
у нескольких сотрудников в справке 2-НДФЛ ставит задолженность за налоговым агентом, суммы странные, если посчитать от какой возникает - таких выплат нет. Зп выплачена в декабре полностью - задолженности нет, регистры накоплений просмотрела - исчислено и удержано одинаковые, делаю карточку 1-ндфл задолженность за агентом отражается только у одной сотрудницы и по месяцам не понятно откуда взялась... у меня 8-ка ЗиК, что делать, может подскажите, что еще можно проверить? Очень прошу:091::091::091: людям справки нужны

dereza
01.02.2011, 18:15
Девочки, по НДФЛ сегодня обновление поставила - формы все новые, но у меня такая вот проблема:
у нескольких сотрудников в справке 2-НДФЛ ставит задолженность за налоговым агентом, суммы странные, если посчитать от какой возникает - таких выплат нет. Зп выплачена в декабре полностью - задолженности нет, регистры накоплений просмотрела - исчислено и удержано одинаковые, делаю карточку 1-ндфл задолженность за агентом отражается только у одной сотрудницы и по месяцам не понятно откуда взялась... у меня 8-ка ЗиК, что делать, может подскажите, что еще можно проверить? Очень прошу:091::091::091: людям справки нужны

подскажите какая у вас редакция в ЗиКе.
жду обновлений, чтобы сдать НДФЛ из 8-ки. может, пора программистов дергать?

по теме.
у меня в ЗиКе 8-ке вылезали какие-то странные суммы в ноябре по разным сотрудникам. сделала непроведенными все командировочные, дополнительные начисления и удержания, проверила как стоит всё по времени, перепровела, всё встало на место

Галчёнок
01.02.2011, 18:27
Вот если стаж меньше полугода, то больничный я считаю из МРОТ, а насчитанный из МРОТ среднедневной заработок надо умножать еще на процент какой нибудь (60% например)???

Нихто не знает?

mon
01.02.2011, 18:27
подскажите какая у вас редакция в ЗиКе.
жду обновлений, чтобы сдать НДФЛ из 8-ки. может, пора программистов дергать?

по теме.
у меня в ЗиКе 8-ке вылезали какие-то странные суммы в ноябре по разным сотрудникам. сделала непроведенными все командировочные, дополнительные начисления и удержания, проверила как стоит всё по времени, перепровела, всё встало на место
конфигурация сегодня встала 2.5.31.4 - там новая форма справки 2-НДФЛ, можно сводную делать, там же для передачи в налоговую новая форма. а за совет спасибо! попробую перепровести

mamamal Vika
01.02.2011, 19:04
девочки...подскажите...если офис арендуем у физика, ндфл платим в свою налоговую или в его (по месту регистрации)???
я почему-то была уверена, что в свою....мы ж ему доход выплачиваем-то.Или я ошибаюсь?

В свою, как налоговый агент.

SPBks
01.02.2011, 20:04
Подскажите, пожалуйста,
что можно придумать с отметками в командировочном удостоверении:

мы - организация из СПб
проводим конференцию в Москве
на конференцию приезжает много участников из регионов,
которым требуется КУ
наша печать с г.СПб не подходит,
а Отель в котором проводится мероприятие свою печать ставить отказываются

Что можно придумать в этой ситуации?
Спасибо!

@Весна@
01.02.2011, 20:11
Нужен бух
Почти полный день, т.е график не жесткий.
производство
больше ничего не знаю :046:

Кому интересно - писать в личку :) дам телефон для прямого контакта.

Флори
01.02.2011, 20:12
Девочки, не могу найти - была уже такая проблема. в АДВ 6-2 сумма перечислений за полгода больше, чем начисления. В 1С 7.7 сумма перечислений ограничивается начисленной суммой и все тут. Хотя занесла в "расчеты по страховым взносам" сумму, которая нужна, в АДВ она не попадает, что делать? То же самое в зарплате и кадрах.

Флори
01.02.2011, 20:13
Подскажите, пожалуйста,
что можно придумать с отметками в командировочном удостоверении:

мы - организация из СПб
проводим конференцию в Москве
на конференцию приезжает много участников из регионов,
которым требуется КУ
наша печать с г.СПб не подходит,
а Отель в котором проводится мероприятие свою печать ставить отказываются

Что можно придумать в этой ситуации?
Спасибо!

А почему не подходит? У Вас же в программе конференции написано, что организатор - вы, фирма из СПб. Участники приехали в Москву, но командированы же именно в ту фирму, которая проводит конференцию. Так что все норм, мне кажется. Это уже из разряда "перебдели"

Не Фея
01.02.2011, 20:15
Девочки, у меня вопрос по пресловутым ИС.
Во втором полугодии у меня в конторе остался один человек,все остальных уволили,но взносы то я за них заплатила в июле.
Мне этих уволенных с их оплатой взносов вносить в ИС за второе полугодие или вешать это все на оставшегося сотрудника?

Веденеева
01.02.2011, 20:15
Подскажите, пожалуйста,
что можно придумать с отметками в командировочном удостоверении:

мы - организация из СПб
проводим конференцию в Москве
на конференцию приезжает много участников из регионов,
которым требуется КУ
наша печать с г.СПб не подходит,
а Отель в котором проводится мероприятие свою печать ставить отказываются

Что можно придумать в этой ситуации?
Спасибо!

придумать билеты на конференцию (кто проводит, где, дата,печать).
когда мои ездили на высставки-конференции я билет участника с них требовала и прикладывала к командировке

mart1978
01.02.2011, 20:18
Девочки, у меня вопрос по пресловутым ИС.
Во втором полугодии у меня в конторе остался один человек,все остальных уволили,но взносы то я за них заплатила в июле.
Мне этих уволенных с их оплатой взносов вносить в ИС за второе полугодие или вешать это все на оставшегося сотрудника?

по идее взносы то должны были заплатить в день увольнения (соответственно в первом полугодии), так что даже не знаю, что Вам делать.

Marge
01.02.2011, 20:18
Девочки, у меня вопрос по пресловутым ИС.
Во втором полугодии у меня в конторе остался один человек,все остальных уволили,но взносы то я за них заплатила в июле.
Мне этих уволенных с их оплатой взносов вносить в ИС за второе полугодие или вешать это все на оставшегося сотрудника?

вносить уволенных

Александрия
01.02.2011, 20:25
по идее взносы то должны были заплатить в день увольнения (соответственно в первом полугодии), так что даже не знаю, что Вам делать.

почему в день увольнения? где такое написано?

Не Фея
01.02.2011, 20:37
почему в день увольнения? где такое написано?


Ну как-то я тоже удивилась,я понимаю НДФЛ,а причем здесь взносы-то.

TashaV
01.02.2011, 20:45
Нихто не знает?
уже ни на что , просто из МРОТа
вносить уволенных
ИМХо- да, без стажа, только оплату

masha_hayd
01.02.2011, 20:59
Нужен бух
Почти полный день, т.е график не жесткий.
производство
больше ничего не знаю :046:

Кому интересно - писать в личку :) дам телефон для прямого контакта.

не в районе кировском недалеко толи от автово, толи от нарвской?:))

Нюша
01.02.2011, 21:25
Просто ненавижу наше законодательство :wife::wife:

Разбиралась сейчас с эл. билетами и НДС.

Часть на английском, часть на русском, часть с НДС, часть без.

Есть приказ Минтранса о форме эл. билета, там ни слова о языке, а наши налоговики говорят, что должен быть на русском!!!

Как мне это НДС, брать в зачет или нет, который не выделен??

Тань, ну что там огромная сумма получается? Я бы не брала в зачет и не парилась. ну или взяла бы и не парилась (пусть налоговики эту мелочь найдут при проверке и обрадуются):))

Нюша
01.02.2011, 21:30
Девочки, если у меня не было начисления зп за весь год - то ИС делать ненадо? за полгода я сделала пустышку - вроде курьеру моему говооили что-то вроде могли бы и не делать...не помню. вот думаю - делать или нет.

и какую прогу скачивате и где чтоб сдать 2НДФЛ. завтра повезем в налоговую сообщения о закрытии счетов - заодно бы 2 ндфл сдали

maari
01.02.2011, 21:34
Просто ненавижу наше законодательство :wife::wife:

Разбиралась сейчас с эл. билетами и НДС.

Часть на английском, часть на русском, часть с НДС, часть без.

Есть приказ Минтранса о форме эл. билета, там ни слова о языке, а наши налоговики говорят, что должен быть на русском!!!

Как мне это НДС, брать в зачет или нет, который не выделен??
Встречный вопрос -а ВЫ посадочные талоны у них собираете плюсом к этим эл. билетам??? Как бы это нужно делать.... но практически мне ,например , не всегда удается это реализовать.
А как у Вас эл билет с выделенным ндс на английском ? Это в России ??? Если нет -то про НДС забудьте.

TashaV
01.02.2011, 22:55
Девочки, если у меня не было начисления зп за весь год - то ИС делать ненадо? за полгода я сделала пустышку - вроде курьеру моему говооили что-то вроде могли бы и не делать...не помню. вот думаю - делать или нет.

и какую прогу скачивате и где чтоб сдать 2НДФЛ. завтра повезем в налоговую сообщения о закрытии счетов - заодно бы 2 ндфл сдали
достаточно письма ЗП не начислялась, сведения подаваться не будут. НО в ПФ все равно надо сдавать РСВ

Веденеева
01.02.2011, 22:59
Встречный вопрос -а ВЫ посадочные талоны у них собираете плюсом к этим эл. билетам??? Как бы это нужно делать.... но практически мне ,например , не всегда удается это реализовать.
А как у Вас эл билет с выделенным ндс на английском ? Это в России ??? Если нет -то про НДС забудьте.

посадочные нужны, один билет не является доказательством что сотрудник летел.
я своим говорила, что если хоть одного документа не будет, то стоимость вычту из з/п (как в принципе и должно быть). Боялись :073: и несли как зайчики :))

Фигура
01.02.2011, 23:00
сегодня приняли по старой РСВ. выборг. фил ПФР

mamamal Vika
01.02.2011, 23:05
Подскажите, пожалуйста,
что можно придумать с отметками в командировочном удостоверении:

мы - организация из СПб
проводим конференцию в Москве
на конференцию приезжает много участников из регионов,
которым требуется КУ
наша печать с г.СПб не подходит,
а Отель в котором проводится мероприятие свою печать ставить отказываются

Что можно придумать в этой ситуации?
Спасибо!
Почему им Ваша печать не подходит?
Договор или еще доки есть на коференцию, что ее проводите именно Вы? В командировочных стоит город в котором принимают этих командировочных.

mamamal Vika
01.02.2011, 23:06
почему в день увольнения? где такое написано?

нигде не написано.

mamamal Vika
01.02.2011, 23:08
посадочные нужны, один билет не является доказательством что сотрудник летел.
я своим говорила, что если хоть одного документа не будет, то стоимость вычту из з/п (как в принципе и должно быть). Боялись :073: и несли как зайчики :))

Как в школу сходили?

Веденеева
01.02.2011, 23:09
успокоительное пока пью

masha_hayd
01.02.2011, 23:14
успокоительное пока пью

а ребенок как себя чувствует?
я первый класс своего дома вообще учила русскому..
мы жили в америке и я сама всему учила - вполне успешно

Веденеева
01.02.2011, 23:16
да так-же, слышит по слогам :(
Было улучшение на 2 дня как новый курс лечения начали, а потом опять упало.

olaushka
02.02.2011, 03:04
Помогите, плиз))) У меня на работе есть не резиденты, учет веду в 1С 7.7 УСН, не могу понять 2НДФЛ мне как сдать, ведь там не заполняется доход облагаемый по ставке 30%?

Веденеева
02.02.2011, 03:22
Девочки, если 1 сотрудник, то из проги Налогоплательщик реестр не формируется - его не надо?
Сформировалася только протокол проверки.

Такая мука.... за меня последние 3,5 года это делала помошница, я уже все забыла

Еще перед НГ я сказала новому работодателю суммы налогов и зарплаты к перечислению. Налоги они заплатили, а вот з/п нет.

И теперь у меня получается

5.Общая сумма дохода и налога по итогам налогового периода
5.1. Общая сумма дохода 18000.00
5.2. Налоговая база 13800.00
5.3. Сумма налога исчисленная 1794
5.4. Сумма налога удержанная 0
5.5. Сумма налога перечисленная*
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 0
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 1794

прога ругнулась

Быстрая лень
02.02.2011, 03:31
Девочки, расскажите на пальцах, пожалуйста. Берем на работу нерезидента. НДФЛ по ставке 30% ДО 184 дня, так? взносы только несчастные.
А со 184 дня он приобретает статус резидента, НДФЛ пересчитываем по ставке 13% и взносы получается тоже надо начислять или как? :016:

И куда и какие бумажки надо отправить/отнести, чтобы его (нерезидента) легализовать? :flower:

Быстрая лень
02.02.2011, 03:48
Если налоги заплатили, значит в п.5.5 должно быть 1794

TashaV
02.02.2011, 09:53
Девочки, расскажите на пальцах, пожалуйста. Берем на работу нерезидента. НДФЛ по ставке 30% ДО 184 дня, так? взносы только несчастные.
А со 184 дня он приобретает статус резидента, НДФЛ пересчитываем по ставке 13% и взносы получается тоже надо начислять или как? :016:

И куда и какие бумажки надо отправить/отнести, чтобы его (нерезидента) легализовать? :flower:
вроде бы статус резидент- нет не влияет на взносы (их за граждан, ну и может за имеющих уже вид на жительство ИМХО надо платить)
у него обязательно должно быть разрешение на работу. в течение 3-х дней после заключения договора надо подать бумажки в ФМС, налоговую фирмы и КЗ фирмы (куда-то можно неделю нести, но я сдавала сразу, что бы не тянуть и не "попасть"- слишком штрафы большие). форма одинаковая для всех контор

ЗояК
02.02.2011, 11:40
Девочки, помогите плиз!

При выводе на печать баланса с двухмерным кодом PDF417 не ставится дата (где руководитель, подпись...)
это можно как-то настроить и где?
или допускается ручкой дату написать?

TashaV
02.02.2011, 11:52
Девочки, помогите плиз!

При выводе на печать баланса с двухмерным кодом PDF417 не ставится дата (где руководитель, подпись...)
это можно как-то настроить и где?
или допускается ручкой дату написать?
насколько помню надо настроить размер вывода на печать например уменьшить поля, обнулить колонтитулы (судя по всему- это уходит на следующий лист). в 7.7 было надо изменить процент где-то в настройках. перед печатью советую сначала сделать просмотр. но дату я несколько раз когда-то вписывала под строчкой подпись от руки (лень было заморачиваться или боялась что картриджа/бумаги не хватит на перепечатывание или просто спешила)

Ksalina
02.02.2011, 11:56
Девочки, помогите плиз!

При выводе на печать баланса с двухмерным кодом PDF417 не ставится дата (где руководитель, подпись...)
это можно как-то настроить и где?
или допускается ручкой дату написать?
Писала ручкой - проблем не было...

ЗояК
02.02.2011, 12:07
насколько помню надо настроить размер вывода на печать например уменьшить поля, обнулить колонтитулы (судя по всему- это уходит на следующий лист). в 7.7 было надо изменить процент где-то в настройках. перед печатью советую сначала сделать просмотр. но дату я несколько раз когда-то вписывала под строчкой подпись от руки (лень было заморачиваться или боялась что картриджа/бумаги не хватит на перепечатывание или просто спешила)

Писала ручкой - проблем не было...

Спасибо:flower:
Еще вопрос:008:
Из-за того, что отчет о прибылях и убытках заполняется в тысячах рубляей из-за округлений прибыль не идет на тысячу с декларацией по прибыли.
как с этим быть?

Рио-Рита
02.02.2011, 12:09
Спасибо:flower:
Еще вопрос:008:
Из-за того, что отчет о прибылях и убытках заполняется в тысячах рубляей из-за округлений прибыль не идет на тысячу с декларацией по прибыли.
как с этим быть?
Я вручную исправляю за счет других позиций.
Такое часто происходит.

Marge
02.02.2011, 12:15
я не исправляю, округление и есть округление

Сулико
02.02.2011, 12:15
Спасибо:flower:
Еще вопрос:008:
Из-за того, что отчет о прибылях и убытках заполняется в тысячах рубляей из-за округлений прибыль не идет на тысячу с декларацией по прибыли.
как с этим быть?
Может, тысяча явная - в выручке или в каких-то расходах? Тогда статью и корректируйте. Либо руками в форме ячейки забейте по декларашке, чтоб дельта ушла.
Должно сходиться, эт верно :)

Misja
02.02.2011, 12:40
Девуленьки! Как в ручную исправить в 1С 7,7, ставки налогов по з/п? Или ждать нового релиза?

Веденеева
02.02.2011, 12:41
Если налоги заплатили, значит в п.5.5 должно быть 1794

Да, не удержан, но уплачен. Никогда такого небыло у меня :))

а поле 5.5. не активно :(

Варварик
02.02.2011, 12:44
Девочки, подскажите, правильно я мыслю?

Дир.купил со своей карточки банковской эл.авиа билеты для поездки сотрудников в командировку. Билеты, соответственно, именные, посадочные талоны есть. Если я возмещю стоимость билетов каждому сотруднику (т.е. они мне предоставили эл.билеты+посадочные талоны), а с дир.пусть сами разбираются. Он тем более дал мне выписку из банкомата где суммы какие-то не бьющиеся с теми кот.указаны в авиа билетах (вроде это комиссию еще сняли). Я возмещю суммы, которые указаны в билетах и все. Чек же вроде при покупке эл.билета не нужен.?

Веденеева
02.02.2011, 13:01
чек или выписка нужны. Ведь эл. билет это просто распечатка.
выписка карты директора, ему и должны по идее вернуть.

эл. билет такая хитрая вещь...
Лучше перебдеть и собрать ВСЕ документы подтвержающие этот билет (оплата, посадочный талон)

091074
02.02.2011, 13:03
Девочки возник вопрос, оформляю человека, принес новую трудовую ,на вопрос до этого стаж был? Да был, но последняя запись датирована январь 2001 г, принес старую, в какую трудовую делать запись??

Тюпова Елена
02.02.2011, 13:07
у человека может быть не одна трудовая книжка,а несколько,его проблемы
запись делаете одну,в одну любую книжку,увольнять станете -соответсвенно,по той же книжке,по которой принимали

radistka77
02.02.2011, 13:21
у человека может быть не одна трудовая книжка,а несколько,его проблемы

девочки, а чем вообще может грозить работнику наличие 2-х книжек?
если он оформлен и по той и по той официально, не совместительство?
в пфр отчисления идут на него со всех мест... они там ничего криминального не могут заподозрить?

TashaV
02.02.2011, 13:25
Еще вопрос:008:
Из-за того, что отчет о прибылях и убытках заполняется в тысячах рубляей из-за округлений прибыль не идет на тысячу с декларацией по прибыли.
как с этим быть?
насколько помню- всегда в рублях делали НО 1С автоматом ставит тысячи, надо выбрать рубли из менюшки
девочки, а чем вообще может грозить работнику наличие 2-х книжек?
если он оформлен и по той и по той официально, не совместительство?
в пфр отчисления идут на него со всех мест... они там ничего криминального не могут заподозрить?
ну с НДФЛ будут проблемы если предоставлялся вычет по обеим трудовым (но у него) про фирму- не знаю

Лунная
02.02.2011, 13:27
Девочки, если 1 сотрудник, то из проги Налогоплательщик реестр не формируется - его не надо?
Сформировалася только протокол проверки.У меня даже по нескольким сотрудникам, всё равно не формирует реестр.... Тоже не понимаю, нужен он в итоге или нет :005:

Варварик
02.02.2011, 13:29
чек или выписка нужны. Ведь эл. билет это просто распечатка.
выписка карты директора, ему и должны по идее вернуть.

эл. билет такая хитрая вещь...
Лучше перебдеть и собрать ВСЕ документы подтвержающие этот билет (оплата, посадочный талон)

Да, все правильно, но к сожалению в выписке дир. с карточки суммы вообще какие-то непонятные, ну не бются они с суммами в билетах! Да и принес он просто краткую выписку за периода- там просто дата и сумма. Мне не привязать этот чек к билетам...:(

091074
02.02.2011, 13:35
у человека может быть не одна трудовая книжка,а несколько,его проблемы
запись делаете одну,в одну любую книжку,увольнять станете -соответсвенно,по той же книжке,по которой принимали

Это то понятно, что об увольнении в той же что и прием, но на вопрос зачем новая трудовая, типа старая форма не действует??

Тюпова Елена
02.02.2011, 13:39
девочки, а чем вообще может грозить работнику наличие 2-х книжек?
если он оформлен и по той и по той официально, не совместительство?
в пфр отчисления идут на него со всех мест... они там ничего криминального не могут заподозрить?

когда пойдет на пенсию,предъявит все книжки,если захочет
если не захочет-не предъявит
обсуждалась теме на форуме кадровиков,не регламетировано по законодательству количество трудовых книжек у одного человека
и у работодателя нет обязанности контролировать его возможные остальные трудовые книжки

Веденеева
02.02.2011, 13:42
Да, все правильно, но к сожалению в выписке дир. с карточки суммы вообще какие-то непонятные, ну не бются они с суммами в билетах! Да и принес он просто краткую выписку за периода- там просто дата и сумма. Мне не привязать этот чек к билетам...:(

Обьясните ему проблему вопроса, что без подтверждения оплаты билеты фигова бумажка.
Мне мой приносил выписку, где не только суммы были, но и за что кратенько.

пусть подробную выписку закажет

Веденеева
02.02.2011, 13:44
У меня даже по нескольким сотрудникам, всё равно не формирует реестр.... Тоже не понимаю, нужен он в итоге или нет :005:

:091:
девочки, кто НДФЛ сдавал/делал, разъясните по поводу реестра :091:
хочу на этой неделе убить нескольких "зайцев" и на биржу и НДФЛ сдать

maari
02.02.2011, 13:48
Помогите, плиз))) У меня на работе есть не резиденты, учет веду в 1С 7.7 УСН, не могу понять 2НДФЛ мне как сдать, ведь там не заполняется доход облагаемый по ставке 30%?
Заполняется. В сотруднике в личных данных нужно проставить ,что он нерезидент и все будет заполняться правильно -под 30%,

maari
02.02.2011, 13:50
Девочки, расскажите на пальцах, пожалуйста. Берем на работу нерезидента. НДФЛ по ставке 30% ДО 184 дня, так? взносы только несчастные.
А со 184 дня он приобретает статус резидента, НДФЛ пересчитываем по ставке 13% и взносы получается тоже надо начислять или как? :016:

И куда и какие бумажки надо отправить/отнести, чтобы его (нерезидента) легализовать? :flower:
Вы считаете дни не со дня его работы у вас ,а со дня пересечения границы по отметкам в паспортам за год. Так что надо еще просчитать -резидент он или нет. Сейчас считаете ему под 30% (если он нерезидент) ,когда станет 184 дня- начинаете считать ему под 13 ,а он сам в течение 10 дней подает в налоговую документы на возврат ранее удержанного под 30%.

maari
02.02.2011, 13:52
посадочные нужны, один билет не является доказательством что сотрудник летел.
я своим говорила, что если хоть одного документа не будет, то стоимость вычту из з/п (как в принципе и должно быть). Боялись :073: и несли как зайчики :))
То ,что нужно посадочные -знаю. Но у меня это в большинстве случаев нереально. В суд пойду ,ежели чего -выиграю ,по всей видимости.

Варварик
02.02.2011, 13:52
Обьясните ему проблему вопроса, что без подтверждения оплаты билеты фигова бумажка.
Мне мой приносил выписку, где не только суммы были, но и за что кратенько.

пусть подробную выписку закажет

Спасибо Вам большое :flower:. Как всегда помогаете.

SPBks
02.02.2011, 14:04
Подскажите, пожалуйста,
что можно придумать с отметками в командировочном удостоверении:

мы - организация из СПб
проводим конференцию в Москве
на конференцию приезжает много участников из регионов,
которым требуется КУ
наша печать с г.СПб не подходит,
а Отель в котором проводится мероприятие свою печать ставить отказываются

Что можно придумать в этой ситуации?
Спасибо!

Девочки, спасибо всем ,кто ответил!
К сожалению -это не "перебдели",
это реальность наших Клиентов, у которых бухгалтерия не принимает такие КУ.
Причем, это крупные и известные российские и иностранные компании:073:
2 года назад была такая засада, когда шквалом все требовали замены КУ.
поэтому, в прошлом году мы ставили ПЕЧАТЬ ОТЕЛЯ, В КОТОРОМ ПРОХОДИЛО МЕРОПРИЯТИЕ.

Многие едут с КУ, в которых не указана наша организация, только название мероприятия и город проведения. И договор может быть не заключен. Т.е. формально бухгалтера я понять могу, едет в Мск, а печать СПб

Так что вопрос остается...??

maari
02.02.2011, 14:09
Девочки, спасибо всем ,кто ответил!
К сожалению -это не "перебдели",
это реальность наших Клиентов, у которых бухгалтерия не принимает такие КУ.
Причем, это крупные и известные российские и иностранные компании:073:
2 года назад была такая засада, когда шквалом все требовали замены КУ.
поэтому, в прошлом году мы ставили ПЕЧАТЬ ОТЕЛЯ, В КОТОРОМ ПРОХОДИЛО МЕРОПРИЯТИЕ.

Многие едут с КУ, в которых не указана наша организация, только название мероприятия и город проведения. И договор может быть не заключен. Т.е. формально бухгалтера я понять могу, едет в Мск, а печать СПб

Так что вопрос остается...??
Так сделайте с ними акт (договор) ,в котором пропишите ,что вы -организация из СПБ проводите мероприятие в Москве в таком-то месте на такую-то тему... И этот акт они приложат к ком удост. Думаю ,вопросов быть не должно.

TashaV
02.02.2011, 14:11
представить оферту с программой адресом и под своей печатью?
или всем раздать подписанные вами договора на проведение там-то тогда-то

kostins_famaly
02.02.2011, 14:15
Девочки, всем добрый день!
Вопрос кто сдал Индив. свед., я поставила уплату за июнь в июле, а в декабре , т.к. за декабрь платили в декабре, двойную оплату (ноябрь+декабрь) это правильно? кто нибудь так сдавал? ИЛИ нужно было в июле прочерк, и внести ДОПЛАТА и там поставить оплату за июнь?

Эххх
02.02.2011, 14:17
Девочки, всем добрый день!
Вопрос кто сдал Индив. свед., я поставила уплату за июнь в июле, а в декабре , т.к. за декабрь платили в декабре, двойную оплату (ноябрь+декабрь) это правильно? кто нибудь так сдавал? ИЛИ нужно было в июле прочерк, и внести ДОПЛАТА и там поставить оплату за июнь?
в июле- 0
в доплату- июль за июнь
в декабрь- да, получается ноябрь+декабрь.

Venerkina
02.02.2011, 14:27
:091:
девочки, кто НДФЛ сдавал/делал, разъясните по поводу реестра :091:
хочу на этой неделе убить нескольких "зайцев" и на биржу и НДФЛ сдать

чегой то я пропустила...что за биржа :001: